Adó- és vámügyek kezelése: ez lesz januártól Cikk
Januártól egységes lesz a vállalkozások adó-, illetve vámfolyószámlája, azt egyben vezeti a NAV – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Januártól egységes lesz a vállalkozások adó-, illetve vámfolyószámlája, azt egyben vezeti a NAV – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Tisztelt Adózóna! Az USA-ból (tehát 3. országból) fogok élelmiszeraroma-alapanyagokat importálni. Majd ezek az anyagok magyar adóraktárba érkeznek, vámot és áfát fogok fizetni utána. Átszállítom a saját raktáramba. Az anyagokat továbbértékesítem EU-tagállamokba (főként Szlovákiába). Az EU-s értékesítés uniós áfás, azaz 0 százalékos, mert majd a vevő fogja megfizetni a hozzáadottérték-adót a saját országában. De mi lesz azzal az áfával, melyet én korábban a vámmal együtt megfizettem? Feltételezem, hogy a vám marad az államnál, mert azt meg kell fizetni, de az importáfáz vissza lehet igényleni ebben az esetben? Mert belföldi értékesítésnél vissza lehet, de EU-n belülinél mi a helyzet? Kérem, hogy írja meg tételesen a menetét, hogy teljesen képbe kerüljek. Továbbá kérem, hogy szemléltesse egy 1000 forintos példán keresztül, hogy számszakilag is lássam. Előre is köszönöm szíves segítségét. Üdvözlettel, Kálmán Lajos Csaba
A külföldön turistáskodóknak nem árt tudni, hogy mit vihetnek ki és mit hozhatnak át a határon.
Tisztelt Szakértő! EU-n belüli webáruházból (UK) magánszemélyként szeretnék néhány ruházati terméket és tollaslabdaütőt vásárolni saját használatra. (A termékek értéke 20-25 000 forint közötti, szállítási díjjal együtt.) Szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban keletkezik-e valamiféle vám-/adófizetési, bejelentési kötelezettség? A szállítási feltételeknél az alábbi információ szerepel ezzel kapcsolatban: "Importvám. Az Ön által megrendelt termékeket a szállítási címre érkezéskor vám- és adófizetési kötelezettség terhelheti. A vám- és adófizetési kötelezettség teljesítéséért Ön felelős. Az Etail e terheket nem befolyásolja, mértéküket előre jelezni nem áll módjában." Viszont nem tesz különbséget, hogy EU-n belülre vagy EU-n kívülre szállít. Nagyon várom szíves visszajelzését és információit. Előre is köszönöm.
Izrael felfüggesztette a Palesztin Hatóságnak járó vám- és adóbevételek folyósítását válaszul arra, hogy Mahmúd Abbász palesztin elnök benyújtotta Palesztina csatlakozási kérelmét a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC) - közölték hivatalos források szombaton.
Interneten rendel árut, ajándékot kap amerikai nagybácsijától? Vagy inkább küldene valamit karácsonyra külföldön élő gyermekének? Milyen esetekben, milyen értékhatár fölött kell vámot fizetni? Itt van a NAV tájékoztatója,
Tisztelt Szakértő! Import áfával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni: Egyéni vállalkozó Kínából vásárolt, a vámot és az áfát határozat alapján a NAV Repülőtéri Igazgatósága vetette ki. A NAV az áfa és a vám beszedésével a DHL Express kiszállítót bízta meg. A vámhatározat kelte október 31., a megfizetés időpontja november 04. Kérdésem az, hogy az áfát az októberi vagy a novemberi áfabevallásban számolhatom el? Kell-e arról igazolás hogy a DHL az áfát továbbította a NAV-nak? Köszönöm válaszukat..
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatást adott ki az elvámolt termékek kiadásának gyorsításáról, az elektronikus adó- és vámfizetés lehetőségeiről, az úgynevezett EBÜK-ről, a NAV-val szerződött bankok listájáról.
Ha interneten rendel árut, át kell gondolnia, hogy a termékre az áron kívül még milyen költségei lehetnek. A NAV 10+1 dolog megfontolását tanácsolja.
Tisztelt Szakértő! Általános forgalmi adó hatálya alá társaság Kinából importál ruhanemüt kereskedelmi tevékenység céljából. A vám lebonyolitásával külső céget bíz meg, akitől kapott egy igazolást, melyen szerepel NAV uniós vám befizetése, melyet a megbizott cég teljesitett a NAV felé, hivatkozva rajta az ügyfél nevére, vámazonositó számra. Az impotáló társaságnak az áfa bevallásában kell-e szerepeltetni az ügyletet? Köszönettel.
Tisztelt Szakértő! Magyar vállalkozás más EU országokban levő vállalkozásoknak és ezenkívül Svájcban levő vállalkozásoknak végezne bérgyártási tevékenységet. Azaz a külföldi cégektől érkezik minden alapanyag, magyarországon történik az összeszerelés, majd a kész, összeszerelt termék visszakerül a kiindulási országba. Az alapanyagok nem kerülnek megvásárlásra a magyar cég részéről és a kész, összeszerelt terméket sem értékesíti a megrendelő felé, az anyagok végig a megrendelő tulajdonában maradnak. A magyar cég csak a szerelési szolgáltatást számlázza ki a megrendelő felé. Érdeklődni szeretnék, hogy ez esetben a szerelési, bérgyártási tevékenységre,mint szolgáltatásra fel kell e számolni az áfát? Ha igen, akkor a teljes 27 százalék áfa érvényes rá? Terheli-e az árumozgás kapcsán a szállítmányt akár EU-n belül, akár EU-n kívül vámkötelezettség, ha az elemek, termékek végig a megrendelő tulajdonában vannak, és a késztermék végül a kiindulási országba kerül visszaszállításra? Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérni az alábbi kérdésben: egyéni vállalkozó (havi áfabevalló Amerikából rendelt egy terméket) 149 dollárért, 2014. 06. 24-én bankból átutalta a vételárat forintban az adott bank árfolyamán. A termék megérkezett, a postai csomagon 4,2 dollár, vámot nem fizetett, a számla a csomagban a 149 dollárról szól. Mi a teendő vám, áfa és az áfabevallás tekintetében, és milyen időszakkal? Nagyon köszönök bármilyen segítségét. Tiszteletel: Kné
Tonnánként 5,32 euró, mintegy 1645 forint importvámot vet ki az Európai Unió a kukoricára, a rozsra és a cirokra - jelentette be szerdán az Európai Bizottság.
Mit hozhatunk be külföldről és mit vihetünk ki? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatója.
George Clooney (53) bajba kerülhet a menyasszonyának vásárolt eljegyzési gyűrű miatt – írja a blikk.hu.
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől