2938 találat a(z) számlázás cimkére
Ingatlaneladás áfája
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk 2006-ban – a régi szabályok szerint – áfásan vásárolt egy üzlethelyiséget, az előzetesen felszámított áfát vissszaigényeltük. Az említett ingatlanra már nincs szükségünk, ezért el szeretnénk eladni. Kérdésünk az lenne, hogy a számlát áfásan, avagy fordított áfásan kell kiállítanunk? (Cégünk az ingatlanértékesítésre már korábban bejelentkezettt az áfakörbe.) Válaszukat köszönjük.
Áfaszabály
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy üzlet árukészlete tartalmaz 5, 18, 27 és fordított áfás termékeket is. Kérdésem, hogy amit nem 27 százalékosan vásárolt, azt neki is csökkentett áfatartalommal kell továbbadnia? Illetve a fordított áfás termékek esetén – mivel ez kiskereskedelmi egység, a végső fogyasztónak értékesít –, ha jól gondoljuk, 27 százalékos áfával kell számolni? Köszönöm!
Járulékos díj
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésre szeretnék választ kapni Öntől. Fordított áfa hatálya alá tartozik az építőipari kivitelezési munka. A szerződésben vállalták a tervezési munka elvégzését is. A számlában külön feltüntetik a tervezés díját és az építőipari szolgáltatást. Ebben az esetben az áfatörvény 70. § (1) bek. b) pontja alkalmazható-e, azaz fordított áfával számlázandó a tervezés is? Vagy a tervezést 27 százalékos áfával kell kiszámlázni? Köszönettel: Nagy Magdolna
Pilótaszolgáltatás igénybe vétele
Kérdés
Egészségügyi szolgáltatás (betegszállítás...) nyújtásával foglalkozó cégünk úgynevezett pilótaszolgáltatást vett igénybe német partnerétől. A szolgáltatás teljesítési helye Németország. Áfa szempontjából hogyan kell minősíteni az ügyletet, különös tekintettel arra, hogy az alaptevékenységünk miatt nincs áfalevonási jogunk?
Tárgyieszköz-értékesítés uniós országban levő cég részére
Kérdés
Adott egy magyar cég, nyíltvégű lízingszerződéssel vásárolt egy tehergépkocsit. Nem alanyi mentes, így az áfát az elején visszaigényelte. Most eladásra kerül ez a tehergépkocsi, egy szlovák cég venné meg. Kérdés: a számlázás áfával történik e?
Számla kiállítása
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Számlázással kapcsolatos a kérdése. Növénytermesztéssel foglalkozunk, és mezőgazdasági szolgáltatásokat is végzünk (szántás, aratás, növényvédelem, stb.) A mezőgazdasági szolgáltatási számláknál kötelező munkaműveletenként feltüntetni a gázolaj-felhasználást, annak egységárát, valamint értékét (a gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséhez szükséges). Legtöbb számlázó program ezt nem tudja kezelni. Kötelező a számlán feltüntetni a gázolaj-felhasználást – vagy esetleg a számla mellékletét képező – külön elszámolás mellett is megtehetjük ezt? A számla kötelező tartalmi elemeinél ezt nem lehet megtalálni, de a NAV viszont ezt megköveteli. Eddig a programozónk eleget tett a vámosok által megkövetelt feltüntetésnek, de az új (2016-os) számlázás sem említ erről semmit?! Szeretném a véleményüket ezzel kapcsolatban kikérni: Tisztelettel: Erősné
Távoktatás
Kérdés
Belföldi adóalany skype-on történő (táv) oktatást végez egy EU-adóalany számára. Helyesen jár el, ha áfa területi hatályán kívüliként számlázza ki, tehát áfamentesen? Köszönöm!
Katás egyéni vállalkozó alanyi mentes státusz túllépése
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozó a kata szabályai szerint is túllépi a 6 millió forintos értékhatárt, így 40 százalékos adófizetési kötelezettsége lesz a 6 millió forint felett befolyt összeg után, viszont várhatóan a 2015. évi teljesítési időpontra kiállítandó számlái meg fogják haladni az alanyi mentes 6 milliós értékhatárt, ezen számla kiegyenlítése 2016. januárban lesz. Az értékhatár túllépése miatt be kell jelentkeznie áfakörbe, a túllépés első számláján már fel kell számítani az előzetesen felszámított adót. Milyen adószámot kell feltüntetnie a számlán, a bevallási gyakorisága havi lesz, valamint az áfatörvény 61. § (3) bekezdése alapján – mivel pénzforgalmi nyilvántartást vezet – a befizetési és bevallási kötelezettsége e bekezdés alapján történik? Segítségét köszönöm.
Magyarországra bejelentkezett cég számlájának áfája
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy szlovák cégtől kaptunk számlát, amely magyar adószámmal rendelkezik. A számla egy számítástechnikai berendezésről szólt. A számlán a szlovák cég magyar adószáma szerepel, a külföldi nem. A terméket Magyarországra szállították. A számlán azonban áfa nem szerepel. Ez így helyes? Az áfabevallásban hogy kell szerepeltetnünk? Válaszát előre is köszönöm!
Teljesítés időpontja
Kérdés
Tisztelt Szakértő! A következőkben kérnénk a segítségét. Egy iskola a közétkeztetését külsős céggel oldja meg, nincs saját konyhája. Az étkeztetéssel foglalkozó cég a tényleges adagszámokat mindig a következő hónapban számlázza ki, a teljesítés időpontjának az előző hónap utolsó napját megadva. Kérdésünk, hogy 2016-tól a teljesítés időpontja a fizetési határidő lesz, vagy az elszámolási időszak utolsó napja marad? Segítségét előre is köszönjük!
Nincs érvényes közösségi adószám
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ügyfelem szolgáltatást nyújtott egy svéd cégnek. A cég megadta a közösségi adószámát, az ügyfelem azt leellenőrizte, hogy a formátuma jó-e, és kiállította a számlát. A partner ki is fizette. Viszont a VIES oldalán a közösségi adószám érvénytelennek tűnik. A partner nem igazán együttműködő, ragaszkodik hozzá, hogy márpedig neki ez a közösségi adószáma. Mit kell tenni ilyenkor? Áfásan kellene számlázni neki?
Romániai marketingszámla az áfában
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Magyar kft. megbíz egy román céget logótervezéssel. A számlaát euróban, nulla áfával állítja ki. A magyar céget terheli-e áfa, és hogyan szerepeltetendő az áfabevallásban? Köszönöm válaszát.
Játékgépek
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó könyvelésével szeretnék pár kérdést feltenni. Egyéni vállalkozó a saját tulajdonában (tárgyi eszközei között szerepel) lévő csocsógépét, amely 100 forintos érmével működik, szeretné üzembe helyezni.(eddig nem használták). Kérdéseim a következők lennének: 1. Van-e valamilyen teendőnk bármilyen hivatal felé (bejelentés, üzembehelyezés stb.)? 2. Amikor kiürítik a pénztartályt, milyen elszámolást kell készíteni? A pénzösszeget be kell ütni a pénztárgépbe? Ha igen, külön regisztert kell nyitni neki? 3. Ha valakitől, akinek engedélye van rá, darts játékgépet bérel, ami szintén pénzbedobós, ott milyen szerződést és elszámolást kell egymással kötni? 3. Reggel a pénztárgép nyitásánál a váltópénzt be kell ütni? Ha igen, külön regiszteren? És záráskor mi a teendő, vissza kell venni? A vállalkozó szeretné az egyik helyiségét bérbeadni úgynevezett terembérlet-szolgáltatást nyújtani. Ezt be kell jelenteni új tevékenységi körként (jelenleg gazdasági épület bérbeadása van a NAV-os törzsadatban. Ez jó, vagy újat kell bejelenteni? Ha számlát szeretne kiállítani, áfásat vagy nem áfásat kell készíteni? Elmondása szerint jelenleg áfakörben van a bérbeadás tekintetében, de szeretne áfamentesen számlázni, hogyan lehet ezt megváltoztatni?
Szolgáltatás áfája
Kérdés
Az alábbi problémával kapcsolatban szeretném a segítségüket kérni. Adott egy magyar kft., amely egy közösségi adószámmal nem rendelkező szlovák cég megbízásából konferenciákra résztvevőket toboroz. A konferenciák tényleges helyszíne Spanyolországban van (ez utólag derült ki). A magyar cég a szlováknak számláz, és a szlovák számlázza tovább a spanyoloknak. Kérdésem, hogy a magyar cég a szlovák felé áfásan vagy mentesen számláz? Vagy itt jön a képbe az áfatörvény 42. §-a? És a spanyol fél adózik? Köszönöm a segítséget.
Közösségen belüli jutalék számlázása
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk egy lengyel, EU-s adószámmal rendelkező vállalkozástól magyar vállalkozásnak terméket közvetített, amiért jutalékot kap a lengyel vállalkozástól. (A közvetített terméket a lengyel cégtől közvetlenül a magyar céghez számllítják, és a részére számlázzák.) A kérdésem az lenne, hogy a jutalékszámlát az áfatörvény 37. § (1) bekezdése alapján áfamentesen kell-e kiállítanom? Válaszát előre is köszönöm.