189 találat a(z) import cimkére
Import áfa Kérdés
Tisztelt Kelemen László! http://adozona.hu/kerdesek/2017_5_9_Import_afa_visszaigenylese_sne Köszönöm válaszát. A fenti kérdésére válaszolva, igen, a DHL mint közvetett vámjogi képviselőként járt el. Mert az importáló cég erre felhatalmazta az egy "Eseti vámkezelési meghatalmazás/szabad forgalomba bocsátás" nyomtatványon. Igen, az importáló cég rendelkezésére áll valamennyi Ön által felsorolt dokumentum. A fentiek információk figyelembevételével kérném válaszát. Köszönöm. Üdv. Takács Erika
Importáfa visszaigénylése Kérdés
Tisztel Szakértő! Segítségét szeretném kérni importáfa visszaigénylésével kapcsolatban. A cég Kínából importált árut, amely Magyarországon került szabad forgalomba. Az importáló cég megbízta a szállítmányozót (DHL), hogy mindent intézzen el (vámoltatás, import áfa befizetése). Így a cég a folyamat végén kapott egy határozatot a megállapított import áfa összegéről, illetve egy igazolást a DHL-től, hogy ő az importáfát átutalta a NAV felé. Kérdésem lenne, hogy a DHL által befizette áfát, hogyan tudom levonásba helyezni? Úgy tájékozódtam, hogyha kezemben van a vámjogi képviselő által kiállított igazolás, akkor én ezt levonásba helyezhetem, és az áfabevallás 70. sorába kell beírni, jól gondolom? Illetve kell-e bármilyen hivatkozás, hogy ezt már korábban a DHL befizette? Illetve nem probléma-e az, hogy a befizetés márciusban történt, és én csak most májusban igényelném vissza? Természetesen az cég a DHL által befizetett áfát a DHL-nek átutalta (kapott róla egy számlát). Segítségét nagyon köszönöm. Üdv. Takács Erika
Importáru beszerzése és áfa kérdése más tagállamú adóalanytól Kérdés
Egy szlovák cég Kínából importál árut, amelyet Szlovéniában közvetett vámjogi képviselő által levámoltat. A képviselő Szlovéniában megfizeti a vámot és nyilatkoztatja a szlovák céget, hogy az importáfát a importáló cég fizeti az áru végső rendeltetési helyén. A papírok szerint a rendeltetési hely Szlovákia Komarno, viszont az importáló cég az árut eladta egy magyar cégnek és az árut közvetlenül Magyarországra szállíttatta, melyről közösségen belüli értékesítés címén számlát bocsátott ki a magyar cég felé. A szlovák adóhatóság szerint a szlovák cégnek magyar adószámot kell kiváltania, mivel az áru Magyarországra érkezett, és bevallást kell készítenie Magyarországon az értékesítésről. Kérdés, hogyan kell a szlovák cégnek az áfabevallásába beállítani ezt a tranzakciót, illetve a magyar cég hogyan javítsa a saját bevallását?
Gyorsuló növekedésre számít a GKI Cikk
Az idén 3 százalékos, vagy kissé magasabb lehet a magyar GDP növekedése – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb prognózisában.
Környezetvédelmi termékdíj Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ügyfelem Kínából importál árut, amit kiskereskedelmi forgalomban értékesít. A csomagolóanyagot terhelő környezetvédelmi termékdíjat önadozóként kell bevallani, és megfizetni? Gyakorlatilag ugyanúgy kell eljárni, mintha közösségi beszerzés lenne? Válaszát előre is köszönöm!
17A60 Kérdés
Tisztelt Szakértő ! Cégünknél harmadik országból történt olyan beszerzés, amely nem Magyarország határán lett a Közösség területére beléptetve és importálva (szabadforgalomba helyezve), hanem egy másik közösségi tagállam külső közösségi határán léptették be (például Hollandián, Németországon, Szlovákián keresztül) oly módon, hogy a másik közösségi országban szabadforgalomba is helyezték, majd ezt követően került Magyarországra. A kérdés, hogy az áfabevallásban a 14.sorban kell-e feltüntetni (27 százalékos kulcs alá tartozna a magyar áfatörvény szerint), az útmutatóból ezt olvastuk ki. Akkor viszont a 17A60- as adatszolgáltatásban közösségi beszerzésként kellene feltüntetni, de mit irunk az adószám sorba? Köszönettel várjuk válaszukat.
Import termékbeszerzés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk Lengyelországból és Ausztriából tervez édességet, illetve vegyiárut/kozmetikát vásárolni. A kérdésem az lenne, hogy a magyarországi forgalombahelyezésnél milyen kötelezettségeink vannak (áfa, vám, termékdíj stb.)? Köszönöm.
Megtiltanák a szárnyasok importját több országból is az oroszok Cikk
Oroszország a tervek szerint két héten belül megtiltja a madárinfluenza sújtotta európai országokból a szárnyashús és egyéb szárnyas termékek importját – jelentette be az orosz szövetségi állategészségügyi és növényvédelmi szolgálat (Roszszelhoznadzor) képviselője.
Import elszámolása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Import könyvelésével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni Öntől. Cégünk Kínából vásárol anyagot. Pro forma számlát kapunk, amit kiegyenlítünk, majd hónapokkal később jön meg az anyag és a számla, és kezdődik meg a vámügyintézés. A könyvelési tételeket szeretném, ha levezetné, és mellé írná, hogy mikor, melyik árfolyamon történik a könyvelés. Valamint szeretnék választ kapni arra is, hogyan alakul a könyvelés, ha a pro forma számla 2016. évi, de a termék vámolása, illetve a végszámla 2017. évi. Segítségét előre is köszönöm!
Import Kérdés
Tisztelt Szakértő! Import könyvelésével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni Öntől. Cégünk Kínából vásárol anyagot. Pro forma számlát kapunk, amit kiegyenlítünk, majd hónapokkal később jön meg az anyag és a számla, és kezdődik meg a vámügyintézés. A könyvelési tételeket szeretném, ha levezetné, és mellé írná, hogy mikor, melyik árfolyamon történik a könyvelés. Valamint szeretnék választ kapni arra is, hogyan alakul a könyvelés, ha a pro forma számla 2016. évi, de a termék vámolása, illetve a végszámla 2017. évi. Segítségét előre is köszönöm!
Egyéni vállalkozó devizás ügylete Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérném segítségét egy egyéni vállalkozóval kapcsolatban, aki alanyi adómentességet választott. Kisértékű személygépkocsikat hoz be Svájcból. Az adásvételi szerződésen a vételár CHF-ben van meghatározva, a vámérték EURO-ban. Bankszámla nyitására nem kötelezett, nincs is bankszámlája, csak készpénzes ügyleteket bonyolít. Nincs bejelentkezve az MNB árfolyam alá. A kérdésem: milyen árfolyamon kell a pénztárkönyvbe bevezetni a külföldi pénznemre szóló kiadásokat? Várom válaszukat! Köszönettel.
EU-ban megfizetett import áfa visszaigénylése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy magyar kft. Svájcból tehergépjárművet vásárolt. A német határon megtörtént a gépjármű szabadforgalomba helyezése és vámhatározat alapján megfizettük a német vámáfát. Kérdésem, hogy ezt az összeget az ELEKAFA nyomtatványon vissza tudom-e Magyarországon igényleni? Milyen speciális szabályokra kell figyelnem? Tudomásom szerint német áfa-regisztrációs szám nem került megállapításra a vámkezelés során. Szükséges lett volna-e? Mi a helyes eljárás a jövőben, ha 3. országból importálunk és a szabadforgalombahelyezés nem a magyar határon történik és a cég nem szeretné "elbukni" azt a vám összeget, ami egyébként Magyarorságon visszaigényelhető lenne? Köszönöm előre is válaszukat!
Kínai import vámkezelése Kérdés
Egy magyar társaság Kínából rendel számítástechnikai alkatrészeket, melyeket a kínai fél postán küld meg. Hogyan, és kinek kell a vámkezelést elvégezni/elvégeztetni?
Hajóvásárlás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy magyar általános szabályok szerint adózó cég Svájcból vásárolt egy vitorláshajót. A hajó a Balatonon van, a hajó után pedig bérleti díjat számláz a cég, így adóköteles tevékenységhez használja. Kérdésem, hogy amikor Svájcból behozza cég a hajót, akkor Magyarországon keletkezik-e áfafizetési kötelezettség az import után?
Brexit után: a britek kiválnak, a cégek adóznak? Cikk
Számos gazdasági előrejelzés látott napvilágot a 2016. június 23-ai brit uniós tagságról szóló referendum óta, azonban ezek mellett mindenképpen figyelmet érdemelnek a felmerülő adózási kérdések is. A PwC Magyarország Brexit szakértői csapata a kilépésből eredően már több potenciális adózási nehézséget, változást azonosított, például a járulékfizetéssel, az AEO-engedélyekkel (engedélyezett gazdálkodó) és az importáfa-fizetéssel kapcsolatban. A Brexitet körülvevő bizonytalanságból fakadó kérdések közül az egyik legfontosabb, mindenkit foglalkoztató alapkérdés, hogy az adóváltozások többletköltséget eredményeznek-e a cégeknek.