215 találat a(z) import cimkére

Kérdés

Tisztelt szakértő! Kft-nk kizárólagos importőre egy spanyol cégnek. Belföldi megrendelőnknek van közösségi adószáma, akinek a nevére és címére számlázva, szállítózva adná fel a spanyol gyártó az árut. A külföldi partnerünk az ügyletért részünkre jutalékot fizetne átutalásukkal a számlánkra számlánk ellenében. (Teljesítési igazolásnak be tudjuk tenni a belföldi partnerünk számlamásolatát és szállítólevelét, valamint a műszaki egyeztetésekről szóló hosszú email levelezést-egyeztetést, amit cégünk a külföldi gyártóval folytatott - hajógenerátorról van szó). Könyvelőnk szerint ez a bevételi összeg általunk áfamentes számla kiállítását igényli. (persze minkét fél adóazonosítóját (VAT számát) feltüntetve valamint a belföldi vevő nevét, címét a számlaszámot és szállítólevél számát is feltüntetve) kérdésem: 1./ Jól tudja-e a könyvelőnk, hogy áfamentes a szolgáltatói számla? 2./ Van-e még amire figyelnünk kell, hogy szabályos legyen ez az ügyünk? Tisztelettel várom válaszát.

Kérdés

magyarországi cég saját terméke megy Svájcba, Svájc-i saját adószámra, svájci belföldiesítéssel, proforma számlával. Az értékesítés Svájcban történik. Kell-e ennek az ügyletnek az export részét szerepeltetni a magyar cégnek a magyar áfabevallásban a NAV-nak?

Kérdés

Kedves Szakértő!Szeretném a segítségét kérni az alábbiakhoz: ügyfél értékesített decemberben úgy, hogy az árut decemberben rendelte meg Kínából, a kínai számla decemberi, de az áru januárban érkezett, és a Vámhatóság januárban állapítja meg kivetéssel a fizetendő áfát. Van rá lehetőség, hogy ilyen esetben le lehessen decemberre vonni az Áfát, attól függetlenül, hogy a kivetett Áfa befizetése januárra esik? Negyedéves bevalló. Úgy tudom, ilyen esetről van EU-s bírósági jogeset is, megköszönném, ha tudna segíteni abban, hogy hol találom meg.Előre is nagyon köszönöm.

Cikk

Pontosan hol kell szerepeltetni az áfabevallásban a bejövő és kimenő számlákat, mivel akitől a számlát kapjuk EU-s tagország vállalkozója? EU-s beszerzésnek számít-e ez? Hogyan könyveljük az import számlákat, a vámhatározatban meghatározott összegben, ami az áfaalap vagy a számla teljesítés szerinti árfolyama? Nyári munkánál kötelező-e belépni a magánnyugdíjpénztárba? Melyik a jobb megoldás számára az egyéni vállalkozói vagy az evás? Mi a különbség köztük? Mivel oktatás áfamentes tevékenység, mit lehet költségként elszámolnia? Olvasóink kérdéseire Béres Molnár Gergely adószakértő válaszol.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Katás egyéni vállalkozó melegkonyhás büfé

Lepsényi Mária

adószakértő

Társasház bérbe ad magánszemélynek tárolót

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 december
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink