1004 találat a(z) áfakulcs cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő? Egy fuvarozással foglalkozó belföldi társaságnak (kft.) az egyes fuvarozási megbízás elvállalásakor tudnia kell-e pontosan, hogy kinek a termékét és milyen terméket fuvaroz? A tehergépkocsi fuvarlevelén (menetlevelén, CMR-en) szerepeltetni kell-e a fuvarozott áru pontos meghatározását? (A fuvarozás nem ekáerköteles!) A fuvarozási tevékenységet egy szlovák logisztikával foglalkozó cég megbízásából végezzük Magyarországon belüli fuvarozással, alvállalkozóként. Milyen áfakulccsal kell nekünk mint alvállalkozóknak a szlovák cég felé számláznunk a belföldi fuvart? Köszönöm válaszukat.

Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Ügyfelem lángosozót szeretne üzemeltetni, a lángosozó előtt asztalok lennének kihelyezve, ahol a vásárlók el is tudnák fogyasztani a megvásárolt terméket. A helyben fogyasztóknak lehet-e az értékesítéskor 5%-os áfatartalmú pénztárgépes nyugtát kiállítani? Ebben az esetben megvalósul-e az áfatörvény szerinti szolgáltatásnyújtás? Elvitelkor 18%-os vagy 27%-os nyugtát kell kiállítani? Függ-e attól, hogy milyen a lángos feltétje? Jól gondolom-e, hogy csak akkor kell 27%-os áfatartalmú nyugtát kiállítani, ha a lángos feltétjének a hústartalma meghaladja a 20%-ot, egyéb esetben pedig, amikor pl. a feltét sajt, tejföl, fokhagyma, helyes a 18%-os áfatartalmú nyugta kiállítása? Vagy minden esetben 27%-os áfatartalmú nyugtát kell kiállítani? Köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Bartha úr! Nagyon köszönöm gyors válaszát,nekünk egy melegkonyhás engéllyel rendelkező büfékocsink van melyben kávét, limonádét és szendvicset árulunk. A kocsi előtt magas asztalok, padok, asztalok vannak, mint említettem, cukorral, tejszínhabbal, kanállal, szalvétával felszerelve. Kisebb zenei fesztiválon szolgáltatunk, ott helyben fogyasztják a fent felsoroltakat. Igaz, hogy a fő besorolásunk, 56.10, de az én értelmezésemben és az Ön válasza szerint is alkalmazható az 5 százalékos kedvezményes áfakulcs, + 4 százalék turisztikai hozzájárulás. Megköszönöm, ha megerősít, mert holnap kezdődik az árusítás. Még egyszer nagyon köszönöm. Üdvözlettel

Kérdés

Tisztelt Szakértő, Mozgó büfében, melegkonyhás, helyben készített kávé, szendvicsek, üdítők áfája lehet-e 5 százalék, ha a mozgó büfé az 56.10 Szj alá tartozik és nem a 55.30 alá? Vannak asztalok, székek, cukor, tejszin, felszolgálás. Köszönettel

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk megállapodott egy vevőjével hogy 2008-2009 év folyamán vásárolt termékeket visszaveszünk tőlük csökkentett áron. A jóváíró számlát úgy állítottuk, hogy hivatkoztunk arra az eredeti számlára, amiben a terméket értékesítettük. Azonban – mivel akkor 20 százalék áfával történt az értékesítés – a jóváíró számlában is 20 százalék áfát szerepeltettünk. Partnerünk nem fogadja el a jóváíró számlát, mondván hogy jelenleg 20 százalékos áfával nem lehet számlát kiállítani. Azt kérik hogy a jóváírást 27 százalékos áfával állítsuk ki. Véleményem szerint nem állíthatjuk ki 27 százalékos áfával a jóváírást egy olyan számlára hivatkozva, ahol 20 százalék áfával számláztuk ki a terméket. A megoldás esetleg az lehetne, ha a vevő számlázná vissza részünkre a terméket. Ezzel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy mi az Ön véleménye? Segítségét előre is köszönöm!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó turisztikai célra, nyáron, rövid távra bérbe adja a saját halastavát, illetve a tó szigetén álló faházát, ahol a vendégek 2-3 éjszakát töltenek el. Eddig tóbérletről állított ki számlát 27 százalékos áfával (bérbeadásra választotta az adókötelességet). Júliusban felvette a tevékenységi körei közé az 55.90 tevékenységet a célból, hogy a számlát már szállásról is ki tudja állítani. Kérdésem az, hogy ezt számlázhatja-e 18 százalékos áfakulccsal?

Cikk

Még mindig nem késő csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját – mondta szerdai sajtótájékoztatóján Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője. Úgy látja: az euró árfolyamának emelkedése inflációt gerjeszt, ami minden élelmiszer árát megemeli majd.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy számlán belül szerepelhet-e egyenes és fordított adózású áfakulcs is? Ingatlanbérlés kapcsán.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott 2 ügylet: „A” magyar cég rendel egy gépet „D” német cégtől. A géphez kapcsolódóan alkatrészeket rendel „A” magyar cég „B magyar cégtől. „B” magyar cég az alkatrészeket „C” német cégtől rendeli. Az alkatrészek szállítása „C” cégtől „D” céghez történik Németo-on belül, majd tesztelést követően beépítik a „D” cégtől rendelt gépbe és a gép az alkatrészekkel együtt elszállításra kerül Magyarországra az „A” megrendelőhöz. A gépbe beépített alkatrészek szállítását a géppel együtt a „D” német cég végzi „A” megrendelő magyarországi telephelyére. Az alkatrészeket „C” német cég számlázza „B” magyar cégnek, majd „B” magyar cég fog számlázni „A” megrendelőnek. Kérdésünk, hogy az alkatrészek számlázása „C” és „B” között, valamint „B” és „A” között milyen áfakulccsal történjen?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünknek előfizetői szerződése van az egyik nagy telefontársaságnál. Előfizetői számaink közül a legtöbb céges, pár telefonszám pedig a tulajdonos családtagjaihoz kötődik. A továbbszámlázáskor a céges magánhasználatot számlázuk ki a dolgozók felé, illetve a családtagok részére a teljes bruttó összeget. Szeretném kérdezni, hogy az internet áfáját a fenti két esetben hány százalékkal kell továbbszámlázni: 5 vagy 27? Köszönöm válaszát.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk (kisvállalkozás kft.) telefonszolgáltatást és internet-hozzáférést számláz tovább. A telefon áfája 27 százalék, az internet áfája 5 százalék. Milyen áfa tartalommal és jogcímen kell ezeket a közvetített szolgáltatásokat továbbszámláznom? Válaszát köszönöm

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő, amiben a segítségét szeretném kérni: egy magyar áfás vállalkozás szlovák partnerének szoftverfejlesztést számláz készpénzben, amiért euróban fizet a partner. A szlovák cég rendelkezik közösségi adószámmal. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben is közösségi adómentes értékesítés a helyes áfakulcs? Vagy ebben az esetben 27 százalékos áfás lesz-e az értékesítés? A szoftver fejlesztése itthon, Magyarországon történik. Válaszát előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy nonprofit vállalkozás könyvet értékesít, melyet MPL-lel szállíttat ki. Az MPL-től 27 százalékos áfás számlát kap. A vevőnek amikor kiszámlázza a könyvet 5 százalékkal, a szállítás díját 5 százalék vagy 27 százalékos áfával kell kiállítania? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Adóelőleg és járulék utólagos levonása

Dócziné Szabó Nikoletta

munkajogi és bérszámfejtési szakértő

Kismama főállású átalányadózó egyéni vállalkozó táppénzen

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Együttműködési megállapodás

Lucz Zoltánné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink