7543 találat a(z) ÁFA cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem az lenne, hogy ha egy harmadik éve áfakörösen működő vállalkozás jövőre szeretne alanyi mentességet választani, akkor milyen feltételeknek kell megfelelnie? Elsősorban arra keresem a választ, hogy az áfamentességi határ megemelkedése miatt milyen összeghatárt kell figyeljen a vállalkozás a korábbi évi bevételében? 6 vagy 8 millió forintot?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem az utazási szolgáltatás áfájának árrésalapját érinti, konkrétan a befogadott számla szempontjából, illetve az ármeghatározás önköltségszámításának szempontjából. Az alább felsorolt csomagként megvásárolt külföldi partnertől származó szolgáltatások importáfa-kötelesek-e? Ha importáfa-köteles valamelyik, akkor miért az, és van-e mód, hogy elkerülhető legyen az importáfa-felszámítás törvényi keretek között (például számla megbontása)? Mivel az árrés számításánál az igénybevett szolgáltatás bruttó (áfával növelt) értékével kell számolnom, nem mindegy az adott út árának kalkulálásánál, hogy a szolgáltatást importáfa terheli-e. I. BALTIKUM és FEHÉROROSZORSZÁG Úticél: BUDAPEST-MINSZK-VILNIUS-RIGA-TALLIN-BUDAPEST Szállító partnerek: 1. Baltikum esetében török székhelyű tour operator partner (ITC Tourism), komplett utazási csomagot értékesít/vásárolunk tőle: szállások, ellátások, busz, belépők egy része, helyi idegenvezető. 2. Fehérorosz rész, saját szervezésben, saját szállásfoglaló partnerportálon keresztül (székhelye Szlovákia) 2. Repülőjegyek, saját jegykiállító partneren keresztül (székhelye Mo.) 3. Biztosítás, saját biztosító partneren keresztül (telephelye Mo.) II. IZLAND és a FERÖER-SZIGETEK Útvonal: BUDAPEST-DÁNIA-FERÖER-SZIGETEK.-IZLAND-BUDAPEST Odaúton a csoport hajóval érkezik Dániából, vissza úton repülnek. Szállító partnerek: 1. hajó:partner hazai utazási iroda (Dánia-Feroer-Izland útvonalon) 2. Izlandi szárazföldi program:egy helyi izlandi tour operator, csomagot veszünk tőle (szállás,ellátás,transzfer,helyi guide, esetleges belépők) 3. repülőjegy: Wizzair (Izland-Budapest) 4. biztosító: saját biztosító partneren keresztül (telephelye Mo.) III. ALBÁNIA Útvonal: BUDAPEST-TIRANA-DURRES-APOLLONIA-VLORA-SARANDA-BERAT-TIRANA-KRUJA-TIRANA Szállító partnerek: 1. A teljes programot egy helyi albán tour operatortól vesszük meg, csomagként 2. repülőjegy: wizzair (Budapest-Tirana-Budapest) 3. biztosító: saját biztosító partneren keresztül (telephelye Magyaro.) Köszönöm segítő válaszukat! Gné Krisztina

Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2016.12.31-ével kilépek az áfakörből. 2016.12.31-én a tulajdonomban lévő tárgyi eszközök nettó értéke után az áfát meg kell fizetnem, vagy csak akkor, ha azt értékesítem? Mi a helyes eljárás? Válaszát köszönöm. Békés Boldog Karácsonyt!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. 2016-ban készpénzért vásárolt személygépkocsit kereskedőtől. Áfát nem igényelt vissza. Cégautóadót fizeti. El szeretné adni a gépkocsit. Áfafizetési kötelezettsége keletkezik-e az eladáskor? A kft. áfakörbe tartozik. Köszönöm válaszát.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: Az "általános adózó" áfaátvezetési kérelmének teljesítésére 45 vagy 75 nap a határidő? 1 millió forint feletti összeg, minden rendben egyébként, körtartozásmentes az adózó, a visszaigénylés jogos, FAD-os számlák miatt. Köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás bt. 2016-ban átlépte a 6 millió forintos értékhatárt, így áfakörös lett. A kérdésem az lenne, hogy 2017-re választhatja-e azt, hogy újból mentes legyen?

Kérdés

Cégünk közösségen belüli fuvarszolgáltatást nyújt (humanitárius segélyszállítmány) egy közösségen belüli (finn) gyülekezet részére, mely közösségi adószámmal nem rendelkezik. Az indulás helye Finnország, az érkezés helye Magyarország. Hogyan alakul a fuvar tekintetében az áfafizetési kötelezettségünk?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem, jól értelmezem-e a katatörvény 2. § 12.pontját, hogy a kata hatálya alá tartozó vállalkozásnak, amely egyben áfaalany is, a 40 százalékos mértékű adót 6 millió forint felett (2017. évtől 12 millió forint felett) az áfa nélküli értékre kell megfizetnie? Köszönettel: Prajczer Ildikó

Kérdés

Tisztelt Szakértő Kérdésem lenne az óvodai érkeztetéssel kapcsolatban: az önkormányzat átadja az étkeztetéssel kapcsolatos feledatokat a tulajdonában lévő nonprofit kft.-nek. A kft. áfakörös az általános szabályok szerint. Jelenleg önkormányzati támogatásból fizeti a dogozók bérét és járulékait. Az önkormányzat által rendelt szolgáltatásokat áfásan számlázza, az ehhez kapcsolódó előzetes áfát visszaigényli. Az első lérdésem az lenne, hogy ezt helyesen csináljuk-e? A második kérdés: az óvodai étkeztetés egy része ingyenes, kevés számú szülő fizet csak téritést. Az étkeztetésre meg a személyzet járandóságaira a költségvetésből kapnánk a forrást. Az áfa szempontjából az előzetes áfa visszaigényelhető-e teljes mértékben? A számlázásra kerülő térítési díj áfamentes lesz-e? Elöre is köszönöm a segítségét Kutasi Gabriella

Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben kérném a segítségét: magánszemély Magyarországon egy cégtől (amely bejelentkezett különbözeti adózásra) vásárol egy használt személyautót, amit a magyar kereskedő cég Ausztriában vásárolt áfamentesen (nettó értéken) egy kereskedő cégtől. A magyar magánszemély a magyar kereskedő cégtől áfatartalom nélküli számlát kapott. Kérdésem, hogy a magyar kereskedő cég helyesen állította-e ki áfa nélkül a számláját (ők egyébként a különbözeti áfára hivatkoznak), vagy áfás számlát kellett volna kiállítaniuk (szerintünk ez lett volna a helyes)? Köszönöm segítségét!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Partnercégünk magánszemélytől szeretne gépet bérelni. A magánszemélynek kell-e adószámot kiváltani, számlát kiállítani a bérleti dijról? Ha igen, azt áfásan kell megtennie? Költséghányad alkalmazása lehetséges-e a bevételből? Valamint keletkezik-e ehofizetési kötelezettség? Válaszát előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő 2016. évben katás egyéni vállalkozó összeghatár túllépése miatt át kellett, hogy lépjen az áfába. 2017. évben az alanyi adómentesség összeghatárának megemelése miatt milyen lehetősége van katásként tovább vállalkozni, egyéni vállalkozóként vagy 2017. évben alapított katás betéti társaság beltagjaként? Válaszát köszönettel várjuk. Könyvelde Bt., Liker Judit

Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017-re lenne egy 7 éjszakás program EU-n belül (Litvánia, Lettország, Észtország). A programot (szárazföldi rész, transzferek, szállás, ellátás) egy EU-n kívüli, török székhelyű irodától vennénk (ITC Tourism). A repülőjegyet és biztosítást mi tesszük hozzá. A programcsomag elé, kvázi pre-tour jelleggel mi tennénk egy városnézést Minszke, ami Fehérorszország fővárosa, tehát EU-n kívüli úticél. Az EU-n belüli utazási csomag elvileg árrésadózással megy, az EU-n kívüli viszont áfamentes. Ha ez ilyen egyszerű, akkor meg tudom oldani, mert az EU-n kívülre eső részt nullásan számlázom, és külön sorba tüntetném fel az áfás árrést... DE! Befolyásol-e bármit, hogy a csomagajánlat egyik részét EU-n kívülről vennénk, ráadásul úgy, hogy az már önmagában csomag, hiszen: szállás, transzfer, ellátás, guide és a belépők egy része is az ár tartalma....ami, mivel EU-n kívülről veszem, elvileg importáfa köteles lenne...? Remélem, elég érthető a kérdésem. Tisztelettel várom válaszát: Gné Krisztina

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Védjegy használati díja

Szipszer Tamás

adószakértő

Reprezentáció törvényi változása 2026

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 február
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Együttműködő partnereink