7760 találat a(z) ÁFA cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem, jól értelmezem-e a katatörvény 2. § 12.pontját, hogy a kata hatálya alá tartozó vállalkozásnak, amely egyben áfaalany is, a 40 százalékos mértékű adót 6 millió forint felett (2017. évtől 12 millió forint felett) az áfa nélküli értékre kell megfizetnie? Köszönettel: Prajczer Ildikó

Kérdés

Tisztelt Szakértő Kérdésem lenne az óvodai érkeztetéssel kapcsolatban: az önkormányzat átadja az étkeztetéssel kapcsolatos feledatokat a tulajdonában lévő nonprofit kft.-nek. A kft. áfakörös az általános szabályok szerint. Jelenleg önkormányzati támogatásból fizeti a dogozók bérét és járulékait. Az önkormányzat által rendelt szolgáltatásokat áfásan számlázza, az ehhez kapcsolódó előzetes áfát visszaigényli. Az első lérdésem az lenne, hogy ezt helyesen csináljuk-e? A második kérdés: az óvodai étkeztetés egy része ingyenes, kevés számú szülő fizet csak téritést. Az étkeztetésre meg a személyzet járandóságaira a költségvetésből kapnánk a forrást. Az áfa szempontjából az előzetes áfa visszaigényelhető-e teljes mértékben? A számlázásra kerülő térítési díj áfamentes lesz-e? Elöre is köszönöm a segítségét Kutasi Gabriella

Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben kérném a segítségét: magánszemély Magyarországon egy cégtől (amely bejelentkezett különbözeti adózásra) vásárol egy használt személyautót, amit a magyar kereskedő cég Ausztriában vásárolt áfamentesen (nettó értéken) egy kereskedő cégtől. A magyar magánszemély a magyar kereskedő cégtől áfatartalom nélküli számlát kapott. Kérdésem, hogy a magyar kereskedő cég helyesen állította-e ki áfa nélkül a számláját (ők egyébként a különbözeti áfára hivatkoznak), vagy áfás számlát kellett volna kiállítaniuk (szerintünk ez lett volna a helyes)? Köszönöm segítségét!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Partnercégünk magánszemélytől szeretne gépet bérelni. A magánszemélynek kell-e adószámot kiváltani, számlát kiállítani a bérleti dijról? Ha igen, azt áfásan kell megtennie? Költséghányad alkalmazása lehetséges-e a bevételből? Valamint keletkezik-e ehofizetési kötelezettség? Válaszát előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő 2016. évben katás egyéni vállalkozó összeghatár túllépése miatt át kellett, hogy lépjen az áfába. 2017. évben az alanyi adómentesség összeghatárának megemelése miatt milyen lehetősége van katásként tovább vállalkozni, egyéni vállalkozóként vagy 2017. évben alapított katás betéti társaság beltagjaként? Válaszát köszönettel várjuk. Könyvelde Bt., Liker Judit

Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017-re lenne egy 7 éjszakás program EU-n belül (Litvánia, Lettország, Észtország). A programot (szárazföldi rész, transzferek, szállás, ellátás) egy EU-n kívüli, török székhelyű irodától vennénk (ITC Tourism). A repülőjegyet és biztosítást mi tesszük hozzá. A programcsomag elé, kvázi pre-tour jelleggel mi tennénk egy városnézést Minszke, ami Fehérorszország fővárosa, tehát EU-n kívüli úticél. Az EU-n belüli utazási csomag elvileg árrésadózással megy, az EU-n kívüli viszont áfamentes. Ha ez ilyen egyszerű, akkor meg tudom oldani, mert az EU-n kívülre eső részt nullásan számlázom, és külön sorba tüntetném fel az áfás árrést... DE! Befolyásol-e bármit, hogy a csomagajánlat egyik részét EU-n kívülről vennénk, ráadásul úgy, hogy az már önmagában csomag, hiszen: szállás, transzfer, ellátás, guide és a belépők egy része is az ár tartalma....ami, mivel EU-n kívülről veszem, elvileg importáfa köteles lenne...? Remélem, elég érthető a kérdésem. Tisztelettel várom válaszát: Gné Krisztina

Kérdés

Szabályos-e az alábbi eset? Van egy rezidens orvos, aki egyéni vállalkozóként ügyeletet tart, alanyi mentességet választott, az egyetemen munkaviszonya van, ott biztosított, ugyanakkor az édesapja családi gazdaságában, mely normál áfás, csak tag. Ő nem értékesít. A családi gazdaságban csak az apa végez munkát, aki a gazdaság vezetője. Jól gondolom-e, hogy mivel az orvosi ügyelet más tevékenységi kör, szó lehet a rezidens alanyi adómentességéről, miközben a családi gazdaságban normál áfás adzás van? Ha a rezidens orvos a katát választaná, akkor a családi gazdaságból rá osztott bevétel is katás bevétel lenne?

Kérdés

Az alanyi adómentesség értékhatárának felemelése kapcsán egy vállalkozó elgondolkodott, hogy kilépne az áfakörből. Az áfás időszak alatt szerzett be anyagot. Ennek áfáját levonta. Ha ez az anyag raktáron marad, akkor a levonásba helyezett áfával mi a teendő, ha kilép a vállalkozás az áfakörből? Válaszukat előre is köszönöm.

Kérdés

Az alanyi adómentességi határ felemelése kapcsán egy vállalkozó elgondolkodott, hogy kilépne az áfakörből. Az áfás időszak alatt szerzett be tárgyi eszközöket, annak áfáját levonásba helyezte. Ha kilép az áfakörből, a levont áfát vissza kell fizetnie? Válaszukat előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha a katás egyéni vállalkozó áfaalany (nem választotta az alanyi mentességet), és mellette mint magánszemély a saját ingatlanját bérbe adja, akkor a bérbeadást is áfával növelt értéken kell számláznia, vagy mint magánszemély, 6 millió forintig számlázhat áfamentesen? Illetve össze kell adni az egyéni vállalkozásban elért bevételt a bérbeadás bevételével? És ha úgy eléri a 6 millió forintot, csak utána kell áfával növelt értéken számláznia? Mert a NAV oldala csak arra tér ki, hogy ha a kataalany alanyi áfamentes, és mint magánszemély is mentesen adja bérbe az ingatlanát, akkor össze kell adnia a bevételeket, és ha eléri az értékhatárt, akkor a bérbeadás is áfás lesz. Előre is köszönöm a válaszát.

Kérdés

Egyik cégem egy svájci székhelyű vállalkozással került kapcsolatba. Mennyi vámot kell fizetni, ha Magyarországról szeretnének Svájcba optikai mérőműszereket és azok alkatrészeit exportálni? (Fém és üveg alapanyagból készülnek.) Kell-e áfát fizetni a svájci cégnek fizetett licencdíj után? Ha a fejlesztési munkát Magyarországon végzik, de a svájci cég megrendelésére, akkor ez a fejlesztés leszámlázva exportnak minősül-e? Mivel kell igazolni, hogy ez export? Köszönettel: Kosztka Katalin

Kérdés

Az itt feltett kérdéssel kapcsolatban én is érdeklődöm, a törvény nemcsak a számlakibocsátókra, hanem az azokat befogadókra is vonatkozik, tehát adatot kell szolgáltatni a 100 ezer forintot elérő áfatartalomról a számlát befogadóknak is. Legalábbis nem találtam más törvényi rendelkezést. Kérdésem, mikortól – mert az eredeti tervezetben ez a része 2017. január 1. –, és milyen formában?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Lakásépítés sajátról váltva generál kivitelezőre

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Telekértékesítés

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Osztalékelőleg és végleges osztalék eltérésének kezelése

Gyüre Ferenc

adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 május
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Együttműködő partnereink