125 találat a(z) szállásköltség cimkére

Egyesület rendezvényének adókötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértők! Átolvasva a korábbi ehhez a témához kapcsolódó kérdés-válaszokat, ránk vonatkozóan egy kicsit konkrétabban fogalmaznám meg a kérdésünket. Nem közhasznú egyesület saját tagjainak (megyei intézmények, nem magánszemélyek) rendezvényt tart évente több alkalommal az alapszabályában konkrét célnak megfogalmazottak szerint. Mivel az ország több pontjáról érkeznek a megyei tagszervezetek által delegált magánszemélyek, ezért az étkezés mellett szállásköltség is felmerül. A rendezvénnyel kapcsolatos minden felmerült költséget az egyesület áll, vagyis nem téríttet meg semmit a tagszervezetekkel, amelyek ezt a szolgáltatást kvázi a tagdíjuk fejében kapják. A rendezvény megvalósítása egy pályázat keretén belül történne, így az a legfőbb kérdés, hogy a pályázat költségei között szerepeltessük-e a reprezentáció adóját (szja, eho), illetve felmerül-e egyáltalán, hogy adóköteles az étkezés és a szállás díja az egyesületnél? Az összes ráfordítás 10 százalékát bőven meghaladja ez az összeg, mivel ebben az évben ezeken a rendezvényeken kívül más költség nem nagyon fog felmerülni az egyesületnél. Üdvözlettel Nagy Szabolcs

Külföldi kiküldetés cikk Kérdés

Kedves Adózóna! A most megjelent cikkben van egy ilyen mondat: "Külföldi kiküldetés esetén nincs kötelező előírás, így a felek (a cég és a munkavállaló) megállapodásától (helyi szabályozástól) függ, hogy melyikük, milyen formában és mértékben viseli a kiküldetés költségeit." Ez sajnos félrevezető, mert adójogilag nincsen, de Mt. szerint: Mt. 51. § (2) (2) A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. Vagyis minden felmerülő költséget a munkáltatónak kell viselnie, csak az indokoltság a kérdés (mehet a Sheratonba vagy Ibis hotel is jó...). Vagyis a feleknek nem azt kell szabályozniuk, hogy ki milyen költséget visel, hanem azt, hogy mit jelent az indokoltan felmerült. Illetve azt, hogy ezeket a költségeket átalány formájában (napidíj) vagy konkrét számlák formájában (például étkezési számlák) térítek meg. Elnézést, hogy ebbe beleokoskodom, de szerintem az egész kérdéskör megközelítése szempontjából ez egy fontos kiindulópont. Sajnos a magyar csavaros gondolkodás alapján az Önök mondatába még az is belefér, hogy mindent a munkavállalónak kell fizetnie. Üdv. Nagy Péter NP Audit Kft.

Kontírozás utazásszervezésnél Kérdés

Hogyan kontírozom 1) az utas által megfizetett utazás/szállás díját, 2) az utazási irodának átutalt utazás/szállás összegét?

Külföldi oktató ellátása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy fogászati termékek értékesítésével foglakozó cég oktatásokat is szokott tartani fogorvosok részére Magyarországon. Ehhez időnként külföldi oktató segítségét veszi igénybe. Ilyen esetben a fogászati cég fizeti a külföldi oktató szállás és étkezési költségeit térítés nélkül. Az lenne a kérdésem, hogy az ehhez kapcsolód számlát milyen feltételekkel számolhatja el a cég? Áfáját levonásba helyezheti-e (az oktatás nincs akkreditáltatva, így a fogorvosok számára áfás számla kerül kiállításra oktatás címen), illetve kell-e valami egyéb adót fizetnie a szállás és étkezés után? Esetleg ez ebben az esetben reprezenciónak minősül? Köszönettel: Gy. Krisztina

Aktiválás Kérdés

Új gyártósor beüzemeléséhez érkezett a szállítótól egy kolléga. Szállását és étkezését mi fizettük. Aktiválható ez a gépre beruházásként? A szállás és étkezés után kell repit fizetni?

Valuta Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkatársunk Olaszországban járt üzleti ügyben, ahol a szállást saját készpénzéből euróban fizette ki. Csak forint pénztárunk van, eurós nincs. Kérdés: el lehet-e számolni a számlát a kiállítás napján érvényes MNB középárfolyammal, illetve ki lehet-e fizetni a forint pénztárból az így kiszámolt forintot?

Kiküldetés – szállásköltség áfája Kérdés

Belföldi kiküldetés esetén a cég nevére szóló szállás számlájának áfája visszaigényelhető?

Hivatali, üzleti utazás: így lehet elszámolni a költségeket Cikk

Újra és újra felmerülő kérdés, hogy a hivatali, üzleti utazás költségeinek közvetlen viselése vagy megtérítése miatt mikor és hogyan keletkezik adókötelezettség a magánszemélynél vagy a kifizetőnél? Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Belső ellenőr szállásköltsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belső ellenőrünk az egész ország területén végez ellenőrzéseket. Van eset, amikor az adott városban alszik éjszaka, és másnap folytatja az ellenőrzést. Ezek az ellenőrzések több közvetítő irodát érintenek. A kérdésem a következő lenne: a szálloda számláján szereplő szállásköltség után a munkáltatónak van-e adó- és ehofizetési kötelezettsége? Válaszukat előre is köszönöm.

Szállásköltség – járulékfizetés Kérdés

Társaságunkhoz a gépek karbantartására érkező szerelők (nem állnak a céggel munkaviszonyban, nincs megbízási jogviszonyuk) szállásköltsége után kell-e járulékot fizetni? A karbantartó cégekkel kötött szerződésekben meghatározott vállalási ár nem tartalmazza ezen költségeket.

Szállás alkalmi munkavállalónak Kérdés

A kft. alkalmi munkavállalókat foglalkoztat építőipari tevékenységéhez. Vidéken van az állandó lakhelyük, megfelelnek a mobilitási támogatás feltételeinek. A szállásról a cég a nevére szóló számlát kap. Elszámolható-e a szállásköltség és milyen adóvonzata van?

Vendégeknek fizetett szállásköltség adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünkhöz rendszeresen érkeznek vendégek, elsősorban külföldről, akiknek a taxiköltségét és a szállásköltségét sok esetben átvállaljuk. Kérdésem hogy ezekben az esetekben az áfa levonható? És nem kell utána kifizetői szja-t és ehót fizetni? A vendéglátás oka sokféle lehet. Van, hogy új termékeket ismernek meg a vevők, azért érkeznek. Vagy a magyarországi gyárat akarják megismerni, későbbi kapcsolatok céljából. Illetve előfordul olyan is, hogy az anyavállalattól jönnek auditálni vagy programokat fejleszteni. Én úgy vélem, hogy ezek a vállalkozás érdekében felmerült költségek, amelyek után levonható az áfa. Illetve véleményem szerint ezen juttatások után adót sem kell fizetni. Mi az Ön álláspontja? Válaszát előre is köszönöm.

Szállásköltség áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kereskedő kft. saját tehergépkocsival szállít árut külföldre is. Néha szállást is igénybe kell vennie a gépkocsivezetőnek, akár külföldön, akár belföldön. Kérdésem az lenne, hogy a szállásköltség áfája visszaigényelhető-e? Segítségét köszönöm: Ildi

Lakásbérlés anyacég munkavállalójának Kérdés

Tisztelt Szakértő! EU-beli anyacégünk egy munkavállalója havonta egy hetet Magyarországon tölt, mint szakértő segíti a cég munkáját. Erről a két cégnek szerződése is van, és az anyacég ki is számlázza cégünknek a szakértői díjat, valamint a felmerült (utazási, szállás-) költségeket. Kérdésem ehhez kapcsolódóan az, hogy ha a magyar cég bérel egy lakást, így kiváltva a szállodai költségeket, annak áfája levonható nálunk? Illetve kell-e ezután fizetünk kifizetőt terhelő adókat? Köszönettel.

Áfa továbbszámlázáskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaerő-kölcsönző cég vagyunk. A kölcsönvevő felé továbbszámlázzuk a munkavállalók szállásköltségét is. Kérdésem az lenne: mivel a szállás a kölcsönbe adott dolgozók szállásköltsége, ezt fordított áfásan kell-e számláznunk?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink