124 találat a(z) szállásköltség cimkére

Könyvvizsgálat szállásköltségének adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvvizsgálónk továbbszámlázza részünkre a vizsgálat ideje alatt felmerült szállásköltségüket. Kérdésem, hogy ennek az áfája levonható nálunk? Illetve kell-e ezután fizetünk kifizetőt terhelő adókat? Válaszát előre is köszönöm!

Magánszemély nevére szóló szállásszámla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy intézményünknél tartandó előadás megtartására külföldi illetőségű magánszemély érkezik, aki a saját nevére kéri és ő maga is fizeti meg a belföldi szállásáról szóló számlát, megkaphatja-e intézményünktől költségtérítésként (tehát a szükséges A1 és illetőigazolások nélkül) a teljes szállásköltség összegét? Mi az eljárás akkor, ha belföldi munkavállalónk külföldre utazik az intézmény érdekében előadást tartani és a repülőjegy számlája és a szállodaszámla is az ő nevére szól? Ebben az esetben kifizethetjük a belföldi magánszemély részére költségtérítés címén adó- és járuléklevonások nélkül a teljes utazási és szállásköltség összegét? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: B. Gy.

Közérdekű önkéntes étkezésének térítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közérdekű önkéntes számára a fogadó szervezet által e tevékenységével összefüggésben biztosított utazási költségtérítés, szállás és étkezés nem minősül ellenszolgáltatásnak. Az ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásokat az szja-törvény 7. § (1) bekezdés y) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Kérdésem, hogy az önkéntesnek nyújtott, vagy számára számla alapján megtérített étkezés kifizetői adókötelezettséget keletkeztet-e? Válaszát előre is köszönöm!

Szállásköltség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély az Európai Bizottságban szakértő. Tevékenységét részben itthon, részben Brüsszelben végzi. A munkadíj mellett a szállásköltségét megtéríti neki az EB, amit euróban kap meg a számlájára. Milyen adózási szabályok irányadóak a megtérített szállásköltségre? Fel kell tüntetnie a magánszemélynek a bevallásában? Ha igen, milyen jövedelemként?

Külföldi partner szállásköltsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nemzetközi ügyletünk előkészítéséhez szükséges egyeztetések és tárgyalások miatt szállodai szállást biztosítottunk tárgyaló partnerünk számára egy budapesti szállodában. Azt szeretném megtudni, hogy ebben az esetben – a szállodai számlán kívül – szükséges-e bármilyen egyéb dokumentáció az ügylet elszámolásához, és azt, hogy adóköteles-e az elszámolás? Amennyiben adóköteles, milyen adókötelezettség merül fel?

Dolgozó szállásköltsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésre szeretnék választ kapni. Egyik dolgozónk panzióban lakik, a szállását fizetjük, de nincs benne a munkaszerződésében, a számlát egy hónapra meg is kaptuk, a cég nevére szól a számla. A kérdés az lenne, hogy ki adózzon, a dolgozónál kell bérként kezelnünk, vagy egyéb meghatározott juttatásként adózzunk utána? Köszönöm!

Továbbszámlázott szállásköltség könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünknek a jogi szolgáltatást nyújtó partnerünk továbbszámlázta az itt tartózkodása alatt felmerült szállásköltséget. Kérdésem, hogy ez a jogi szolgáltatási díj költségét fogja-e növelni vagy szállásköltségként kell könyvelnünk? Adóznunk is kell utána? Hiszen nem saját dolgozó szállásköltségét fizetjük ki. Válaszát előre is köszönöm.

Szállás munkavállalónak Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. munkavállalója nem a telephelyen végez munkát, hanem távolabbi városban. Szállásról kap számlát adószámos magánszemélytől, amelyen az szerepel, hogy hány éjszakát töltött a szálláson és az összeg. A számla a kft. nevére szól. Kérdésem: hogyan lehet elszámolni a szállásdíjat? Köszönöm válaszát!

Munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódó további szolgáltatások áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég a munkavállalók szállásköltségét, erkölcsi bizonyítványok díját átterheli a kölcsönbevevőre. Ezek a tételek az eredeti áfakulcsukkal adóznak, vagy felveszik a munkaerő-kölcsönzés 27%-os kulcsát? Ezen túlmenően felveszik-e a főszolgáltatás (munkaerő-kölcsönzés) viselkedését abban a tekintetben, hogy fordított áfa lesz alkalmazandó ezekre a tételekre is? Válaszát előre is köszönöm!

Külföldi tulajdonos Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk tulajdonosa és ügyvezetője harmadik ország (Svájc) állampolgára, ki évente 1 hónapot folyamatos ideig a mi cégünknél tevékenykedik. Év közben alkalmanként még megjelenik. A bérét az anyacégtől kapja, viszont a szállásköltségét a mi cégünk fizeti. Ebben az esetben kötelező járulékot fizetnünk a szállás után? Valamint érdeklődnék, hogy szükséges-e az A1 igazolás? Válaszát előre is köszönöm.

A vállalkozó utazási és szállásköltsége Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Reklámfilmkészítéssel foglalkozó cég külföldön és belföldön forgat. Egyes forgatások több napig is eltarthatnak. Ilyenkor a stábtagokat (alvállalkozók) elszállásolják vagy fizetik az utazási költségüket (például repülőjegy). Ez a szállásdíj/utazási díj beleépül a produkció összegébe. A kérdésem az lenne, hogy mivel nem munkavállalót utaztatnak, ezért kell-e fizetni utána valamilyen járulékot vagy adómentesen elszámolható a vállalkozás működéséhez szükséges ktgnek? Kell-e útibeszámolót készíteni, vagy az elkészült reklámfilm önmagában elegendő bizonyíték az utazásra? Köszönettel: Ildikó

Utazási iroda – ELEKAFA Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar utazási irodaként külföldi (EU-tagállam) utazási irodák részére értékesítünk EU-s utazási csomagokat, az utazási irodák ezeket a csomagokat továbbértékesítik, így ezen tevékenységünk tekintetében nem tartozunk az utazásszervezésre vonatkozó különös szabályok alá. Kérdésünk az lenne, hogy EU-s szállásköltség, éttermi szolgáltatások után visszaigényelhetjük-e a tagállamoktól az általános forgalmi adót, valamint jól tudjuk-e, hogy ezt az ELEKAFA nyomtatványon tehetjük meg? Válaszukat előre is köszönjük!

Költségelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk csapatépítő tréninget kíván szervezni az ügyvezetők részvételével. Kérem szíves válaszát arra vonatkozóan, hogy ennek költségei (szállás, terembérlés stb.) hogyan számolhatók el? Van-e valamilyen korlátja ilyen tréningek szervezésének? Válaszát előre is köszönöm.

Munkavállaló szállásköltsége vidéki munkavégzés során Kérdés

Kedves Szakértő! A kérdésem, hogy a vállalkozó elszámolhatja-e adómentesen dolgozója szállásköltségét, ha az a vidéki munkavégzéssel kapcsolatosan történik és 2-3 éjszakákról szól egyszerre? Ezek se a vállalkozónak, se a munkavállalójának nem lakcíméül szolgáló vidéki városok, s kereskedelmi szálláshelyek által kiállított számlákról van szó. Esetleg az áfája visszaigényelhető? Köszönöm.

Szállásköltség áfája II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az elmúlt időszakban megkérdeztem már a szállásköltség áfájának visszaigénylési lehetőségét, német anyacégünk itt tartózkodó alkalmazottai szállásköltségének áfájával kapcsolatosan. A válaszból azt szűrtem le, hogy mivel nem a mi alkalmazottainkról van szó, nem kérhető vissza az áfa (hozzáteszem eddig sem kértem vissza, mert én is úgy ítéltem meg, hogy nem saját alkalmazott után nem kérhető vissza), és lehetőségként még adott, hogy kiszámláznánk az anyacégünk felé, és akkor levonható lenne a forgalmi adó. Most kérdezném a másik oldalt is, ha a mi dolgozóink mennek ki kiküldetés céljából Németországba anyacégünkhöz, az ottani szállást mi fizetjük. Nyilván az anyacégnél való tartózkodásuk költsége – például a szállás – a vállalkozás, az üzleti tevékenységünk érdekében felmerülő költség. Visszaigényelhetem a külföldi szállás áfáját? Köszönettel!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Családi kedvezmény válás után

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Növénybiztosítás díjbekérő, számla?

Nagy Norbert

adószakértő

Autóbérlés 3. országbelinek

Bunna Erika

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink