138 találat a(z) szállásköltség cimkére

Kérdés

Hogyan kontírozom 1) az utas által megfizetett utazás/szállás díját, 2) az utazási irodának átutalt utazás/szállás összegét?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy fogászati termékek értékesítésével foglakozó cég oktatásokat is szokott tartani fogorvosok részére Magyarországon. Ehhez időnként külföldi oktató segítségét veszi igénybe. Ilyen esetben a fogászati cég fizeti a külföldi oktató szállás és étkezési költségeit térítés nélkül. Az lenne a kérdésem, hogy az ehhez kapcsolód számlát milyen feltételekkel számolhatja el a cég? Áfáját levonásba helyezheti-e (az oktatás nincs akkreditáltatva, így a fogorvosok számára áfás számla kerül kiállításra oktatás címen), illetve kell-e valami egyéb adót fizetnie a szállás és étkezés után? Esetleg ez ebben az esetben reprezenciónak minősül? Köszönettel: Gy. Krisztina

Kérdés

Új gyártósor beüzemeléséhez érkezett a szállítótól egy kolléga. Szállását és étkezését mi fizettük. Aktiválható ez a gépre beruházásként? A szállás és étkezés után kell repit fizetni?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkatársunk Olaszországban járt üzleti ügyben, ahol a szállást saját készpénzéből euróban fizette ki. Csak forint pénztárunk van, eurós nincs. Kérdés: el lehet-e számolni a számlát a kiállítás napján érvényes MNB középárfolyammal, illetve ki lehet-e fizetni a forint pénztárból az így kiszámolt forintot?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belső ellenőrünk az egész ország területén végez ellenőrzéseket. Van eset, amikor az adott városban alszik éjszaka, és másnap folytatja az ellenőrzést. Ezek az ellenőrzések több közvetítő irodát érintenek. A kérdésem a következő lenne: a szálloda számláján szereplő szállásköltség után a munkáltatónak van-e adó- és ehofizetési kötelezettsége? Válaszukat előre is köszönöm.

Kérdés

Társaságunkhoz a gépek karbantartására érkező szerelők (nem állnak a céggel munkaviszonyban, nincs megbízási jogviszonyuk) szállásköltsége után kell-e járulékot fizetni? A karbantartó cégekkel kötött szerződésekben meghatározott vállalási ár nem tartalmazza ezen költségeket.

Kérdés

A kft. alkalmi munkavállalókat foglalkoztat építőipari tevékenységéhez. Vidéken van az állandó lakhelyük, megfelelnek a mobilitási támogatás feltételeinek. A szállásról a cég a nevére szóló számlát kap. Elszámolható-e a szállásköltség és milyen adóvonzata van?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünkhöz rendszeresen érkeznek vendégek, elsősorban külföldről, akiknek a taxiköltségét és a szállásköltségét sok esetben átvállaljuk. Kérdésem hogy ezekben az esetekben az áfa levonható? És nem kell utána kifizetői szja-t és ehót fizetni? A vendéglátás oka sokféle lehet. Van, hogy új termékeket ismernek meg a vevők, azért érkeznek. Vagy a magyarországi gyárat akarják megismerni, későbbi kapcsolatok céljából. Illetve előfordul olyan is, hogy az anyavállalattól jönnek auditálni vagy programokat fejleszteni. Én úgy vélem, hogy ezek a vállalkozás érdekében felmerült költségek, amelyek után levonható az áfa. Illetve véleményem szerint ezen juttatások után adót sem kell fizetni. Mi az Ön álláspontja? Válaszát előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kereskedő kft. saját tehergépkocsival szállít árut külföldre is. Néha szállást is igénybe kell vennie a gépkocsivezetőnek, akár külföldön, akár belföldön. Kérdésem az lenne, hogy a szállásköltség áfája visszaigényelhető-e? Segítségét köszönöm: Ildi

Kérdés

Tisztelt Szakértő! EU-beli anyacégünk egy munkavállalója havonta egy hetet Magyarországon tölt, mint szakértő segíti a cég munkáját. Erről a két cégnek szerződése is van, és az anyacég ki is számlázza cégünknek a szakértői díjat, valamint a felmerült (utazási, szállás-) költségeket. Kérdésem ehhez kapcsolódóan az, hogy ha a magyar cég bérel egy lakást, így kiváltva a szállodai költségeket, annak áfája levonható nálunk? Illetve kell-e ezután fizetünk kifizetőt terhelő adókat? Köszönettel.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaerő-kölcsönző cég vagyunk. A kölcsönvevő felé továbbszámlázzuk a munkavállalók szállásköltségét is. Kérdésem az lenne: mivel a szállás a kölcsönbe adott dolgozók szállásköltsége, ezt fordított áfásan kell-e számláznunk?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvvizsgálónk továbbszámlázza részünkre a vizsgálat ideje alatt felmerült szállásköltségüket. Kérdésem, hogy ennek az áfája levonható nálunk? Illetve kell-e ezután fizetünk kifizetőt terhelő adókat? Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kezdő egyéni vállalkozó egyszerűsített ipa

Szipszer Tamás

adószakértő

Osztalékelőleg magasabb, mint az osztalék

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Könyvelőváltás

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 május
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Együttműködő partnereink