129 találat a(z) szállásköltség cimkére

Vendégeknek fizetett szállásköltség adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünkhöz rendszeresen érkeznek vendégek, elsősorban külföldről, akiknek a taxiköltségét és a szállásköltségét sok esetben átvállaljuk. Kérdésem hogy ezekben az esetekben az áfa levonható? És nem kell utána kifizetői szja-t és ehót fizetni? A vendéglátás oka sokféle lehet. Van, hogy új termékeket ismernek meg a vevők, azért érkeznek. Vagy a magyarországi gyárat akarják megismerni, későbbi kapcsolatok céljából. Illetve előfordul olyan is, hogy az anyavállalattól jönnek auditálni vagy programokat fejleszteni. Én úgy vélem, hogy ezek a vállalkozás érdekében felmerült költségek, amelyek után levonható az áfa. Illetve véleményem szerint ezen juttatások után adót sem kell fizetni. Mi az Ön álláspontja? Válaszát előre is köszönöm.

Szállásköltség áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kereskedő kft. saját tehergépkocsival szállít árut külföldre is. Néha szállást is igénybe kell vennie a gépkocsivezetőnek, akár külföldön, akár belföldön. Kérdésem az lenne, hogy a szállásköltség áfája visszaigényelhető-e? Segítségét köszönöm: Ildi

Lakásbérlés anyacég munkavállalójának Kérdés

Tisztelt Szakértő! EU-beli anyacégünk egy munkavállalója havonta egy hetet Magyarországon tölt, mint szakértő segíti a cég munkáját. Erről a két cégnek szerződése is van, és az anyacég ki is számlázza cégünknek a szakértői díjat, valamint a felmerült (utazási, szállás-) költségeket. Kérdésem ehhez kapcsolódóan az, hogy ha a magyar cég bérel egy lakást, így kiváltva a szállodai költségeket, annak áfája levonható nálunk? Illetve kell-e ezután fizetünk kifizetőt terhelő adókat? Köszönettel.

Áfa továbbszámlázáskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaerő-kölcsönző cég vagyunk. A kölcsönvevő felé továbbszámlázzuk a munkavállalók szállásköltségét is. Kérdésem az lenne: mivel a szállás a kölcsönbe adott dolgozók szállásköltsége, ezt fordított áfásan kell-e számláznunk?

Társas vállalkozó külföldi napidíja és szállásköltségének elszámolása. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy a társas vállalkozó számolhat-e el napidíjat azon felül, ha a szállásköltség a cég nevére szóló számlával már elszámolásra került. Segítségét előre is megköszönve!

Könyvvizsgálat szállásköltségének adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvvizsgálónk továbbszámlázza részünkre a vizsgálat ideje alatt felmerült szállásköltségüket. Kérdésem, hogy ennek az áfája levonható nálunk? Illetve kell-e ezután fizetünk kifizetőt terhelő adókat? Válaszát előre is köszönöm!

Magánszemély nevére szóló szállásszámla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy intézményünknél tartandó előadás megtartására külföldi illetőségű magánszemély érkezik, aki a saját nevére kéri és ő maga is fizeti meg a belföldi szállásáról szóló számlát, megkaphatja-e intézményünktől költségtérítésként (tehát a szükséges A1 és illetőigazolások nélkül) a teljes szállásköltség összegét? Mi az eljárás akkor, ha belföldi munkavállalónk külföldre utazik az intézmény érdekében előadást tartani és a repülőjegy számlája és a szállodaszámla is az ő nevére szól? Ebben az esetben kifizethetjük a belföldi magánszemély részére költségtérítés címén adó- és járuléklevonások nélkül a teljes utazási és szállásköltség összegét? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: B. Gy.

Közérdekű önkéntes étkezésének térítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közérdekű önkéntes számára a fogadó szervezet által e tevékenységével összefüggésben biztosított utazási költségtérítés, szállás és étkezés nem minősül ellenszolgáltatásnak. Az ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásokat az szja-törvény 7. § (1) bekezdés y) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Kérdésem, hogy az önkéntesnek nyújtott, vagy számára számla alapján megtérített étkezés kifizetői adókötelezettséget keletkeztet-e? Válaszát előre is köszönöm!

Szállásköltség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély az Európai Bizottságban szakértő. Tevékenységét részben itthon, részben Brüsszelben végzi. A munkadíj mellett a szállásköltségét megtéríti neki az EB, amit euróban kap meg a számlájára. Milyen adózási szabályok irányadóak a megtérített szállásköltségre? Fel kell tüntetnie a magánszemélynek a bevallásában? Ha igen, milyen jövedelemként?

Külföldi partner szállásköltsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nemzetközi ügyletünk előkészítéséhez szükséges egyeztetések és tárgyalások miatt szállodai szállást biztosítottunk tárgyaló partnerünk számára egy budapesti szállodában. Azt szeretném megtudni, hogy ebben az esetben – a szállodai számlán kívül – szükséges-e bármilyen egyéb dokumentáció az ügylet elszámolásához, és azt, hogy adóköteles-e az elszámolás? Amennyiben adóköteles, milyen adókötelezettség merül fel?

Dolgozó szállásköltsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésre szeretnék választ kapni. Egyik dolgozónk panzióban lakik, a szállását fizetjük, de nincs benne a munkaszerződésében, a számlát egy hónapra meg is kaptuk, a cég nevére szól a számla. A kérdés az lenne, hogy ki adózzon, a dolgozónál kell bérként kezelnünk, vagy egyéb meghatározott juttatásként adózzunk utána? Köszönöm!

Továbbszámlázott szállásköltség könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünknek a jogi szolgáltatást nyújtó partnerünk továbbszámlázta az itt tartózkodása alatt felmerült szállásköltséget. Kérdésem, hogy ez a jogi szolgáltatási díj költségét fogja-e növelni vagy szállásköltségként kell könyvelnünk? Adóznunk is kell utána? Hiszen nem saját dolgozó szállásköltségét fizetjük ki. Válaszát előre is köszönöm.

Szállás munkavállalónak Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. munkavállalója nem a telephelyen végez munkát, hanem távolabbi városban. Szállásról kap számlát adószámos magánszemélytől, amelyen az szerepel, hogy hány éjszakát töltött a szálláson és az összeg. A számla a kft. nevére szól. Kérdésem: hogyan lehet elszámolni a szállásdíjat? Köszönöm válaszát!

Munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódó további szolgáltatások áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég a munkavállalók szállásköltségét, erkölcsi bizonyítványok díját átterheli a kölcsönbevevőre. Ezek a tételek az eredeti áfakulcsukkal adóznak, vagy felveszik a munkaerő-kölcsönzés 27%-os kulcsát? Ezen túlmenően felveszik-e a főszolgáltatás (munkaerő-kölcsönzés) viselkedését abban a tekintetben, hogy fordított áfa lesz alkalmazandó ezekre a tételekre is? Válaszát előre is köszönöm!

Külföldi tulajdonos Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk tulajdonosa és ügyvezetője harmadik ország (Svájc) állampolgára, ki évente 1 hónapot folyamatos ideig a mi cégünknél tevékenykedik. Év közben alkalmanként még megjelenik. A bérét az anyacégtől kapja, viszont a szállásköltségét a mi cégünk fizeti. Ebben az esetben kötelező járulékot fizetnünk a szállás után? Valamint érdeklődnék, hogy szükséges-e az A1 igazolás? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Lakóingatlan-vásárlás illetéke

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Üzletrész értékesítése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési tartalék felhasználása egyéb esetben

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 december
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink