Tisztelt Szakértő! Egy nemzetközi szállítmányozással foglalkozó társaság belföldi, közösségen belüli, illetve közösségen kívüli megrendelők részére végez szállítmányozási szolgáltatást. A fuvarozást alvállalkozók (magyar, EU-s, illetve EU-n kívüli országból) igénybevételével végzik. Gondot okoz számunkra az alábbi relációkban számlázott bevételek és a befogadott alvállalkozói számlák áfabevallásban történő szerepeltetése, ezekben szeretném a segítségét kérni:
1. EU-s országban lévő megrendelőnek számlázunk Magyarországról USA-ba történő fuvart áfa hatályán kívül, fordított áfa megjelöléssel;
2. EU-s országban lévő megrendelőnek számlázunk Svájcból Magyarországra történő fuvart áfa hatályán kívül, fordított áfa megjelöléssel;
3. Ugyanezen relációkba számlázunk EU-n kívüli megrendelő részére is fuvart áfa hatályán kívül, fordított áfa megjelöléssel;
4. Magyarországi megrendelőnek számlázunk Magyarországról az USA-ba történő fuvart áfamentesen;
5. Magyarországi megrendelőnek számlázunk USA-ból Magyarországra történő áfamentes fuvart (vámköltség része lesz a fuvarköltség is, Magyarországon vámoltatják le a szállított árut);
6. Osztrák, illetve szerb alvállalkozói számlák áfabevallás-sorban történő szerepeltetése esetén gondot okoznak a Magyarországról az USA-ba, illetve az USA-ból Magyarországra történő fuvarok számlái.
Segítségét köszönöm!
Tisztelettel, Simonné