31 találat a(z) önszámlázás cimkére
Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás áfa megitélése Kérdés
Önszámlázás Kérdés
Online számla 3.0 – közösségi szolgáltatásnyújtás – önszámlázással Kérdés
A vállalkozó saját magának számláz?! Kérdés
Önszámlázás könyvelése Kérdés
Előleg áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! Előlegszámlát kellett kiállítanom márciusban. A normál számlákat a partnerünk önszámlázás keretében végzi. A számlákat áprilisban állította ki, márciusi teljesítéssel. A különbözet kifizetése áprilisban történt. Az általa önszámlázás keretében kiállított számlákból nem tudja levonni az előleg összegét, nekem kell helyesbítő vagy sztornó (?) számlát kiállítanom az előleg visszavételéről. Mivel ez egy jóváíró számla, ezt már csak áprilisban vonhatom le? Itt is érvényes, hogy akkor vonhatom le, ha a vevő megkapja a számlát, vagy márciusban beállíthatom levonásba? Köszönöm!
Számlaadás Kérdés
Vagyonkezelő cég vagyunk. Magánszemély bérel egy raktárhelyiséget. Vizesblokkot alakítana ki a területen. Nem számlaképes a magánszemély. Az elszámolás bérbeszámítással lenne. Mi lehet az alapja az aktiválásnak, a bérbeszámításnak? Elég egy számviteli bizonylat, vagy ebben az esetben lehet alkalmazni az önszámlázást? Köszönettel: Szabóné
Kinából beszerzett termék bejelentése II. Kérdés
Tisztelt Szakértő! A fenti címen megválaszolt kérdéshez kapcsolódóan kérdezném: abban az esetben, ha megbízott cég végzi a vámkezeltetést Szlovéniában, és a fel van tüntetve az SI-vel kezdődő adószám, milyen jelölés megfelelő az összesítő bevalláson? Helyes-e a "K"? Minden esetben szükséges úgynevezett önszámlázást készíteni? Köszönöm.
Önszámlázás Kérdés
Egyik külföldi EU-tagállambeli vevőnk önszámlázás keretében szeretné helyettünk kiállítani a számlát. Milyen törvényi előírásokat kell szem előtt tartanunk és betartanunk, illetve betartatnunk? Sok cikk jelent már meg a témával kapcsolatosan, de mindegyik csak kisebb részekkel foglalkozik. Jellemzően mindenki adókockázatot lát a konstrukcióban. Gondolok itt a számlával szembeni követelményekre, a NAV felé történő adatszolgáltatásra stb. Nem világos, hogy 2018 júliusától a számlázó rendszer online bekötése ilyen esetben mit is eredményez? A külföldi vevőnk számlázó rendszerének is csatlakozni kell a NAV rendszeréhez? Amennyiben lehetséges, kérem részletesen fejtsék ki véleményüket! Köszönettel: Sebestyén József
Önszámlázás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Önszámlázás témakörében a következőkben kérném a segítségüket: külföldi partnerek esetében miképp tudjuk ellenőrizni, hogy a partnerünk magánszemély-e vagy egyéni vállalkozó? Nem áfakörös külföldi önszámlázó esetén mivel kell ezt igazolni? És ebben az esetben megfelelő-e, ha 0 százalékot tüntetünk fel a számlán? A partnerek adószámának feltüntetésével kapcsolatban vannak-e formai előírások és ezt miképpen kell igazolni? Amennyiben ezek nem felelnek meg a hazai törvényeknek, úgy a cégünk mint a számla befogadója büntethető-e? Segítségüket előre is köszönöm!
Önszámlázás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy nemzetközi fuvarozást végző kft. minden fuvarteljesítését egy osztrák vevő felé teljesíti. Évekig ügyfelem, a fuvarozó állította ki saját kimenő számláit az osztrák vevő felé euróban, feltüntetve az aktuális MNB árfolyamot is. 2016. 06. hónaptól viszont az osztrák vevő állítja ki ügyfelem, a fuvarozó számláit önszámlázás keretében. Nem elektronikus számla, pdf-ben küldi. A számlán minden kötelező adat szerepel,de aggályaim merültek fel. Egyrészt a számlázás Ausztriában történik, osztrák gépi programmal, ami Magyarországon nincs bejelentve a NAV felé.A másik aggályom, hogy nem tudom, hogy milyen sorszám-tartományokat használ ügyfelem számlázásaihoz. Tartok tőle, hogy egy NAV ellenőrzés kapcsán ezt a módszert kifogásolja a hatóság. Szeretnénk jogkövető magatartást tanúsítani, ezért kérem az önök segítségét. Hogyan lehet önszámlázás keretében Ausztriában megoldani ügyfelem árbevételt eredményező számláinak kitöltését, úgy, hogy megfeleljen a magyar törvényi előírásoknak? Ügyfelem magyar adóalany. Válaszukat előre is köszönöm.
Adatszolgáltatás számlázó programból Kérdés
Tisztelt Szakértő! 2016. 01. 01-től teljesítendő adatexporttal kapcsolatban kérném a segítségét. Más nevében állítunk ki számlát, és a mi nevünkben kiállított számlát is fogadunk be. Tehát részt veszünk önszámlázásban, hol meghatalmazottként, hol meghatalmazóként. Azt szeretném megkérdezni, hogy az adatexport során mely számlákat kell szerepeltetni: a "más nevében" általunk kiállított vagy a "mi nevünkben" kiállított, általunk befogadott számlákat? Segítségét előre is köszönöm!
Számlázás másként: így egyszerűsítheti adminisztrációját Cikk
Könnyíthetők az adminisztrációs terhek, ha a számlakibocsátást a megrendelő, illetve harmadik személy vállalja át. Ismertetjük ezek szabályait és gyakorlatát.
Önszámlázás esetében teljesítésigazolás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésre kérném a véleményét: közösségi termékértékesítésről beszélünk és az egyik vevőnkkel self billinges (önszámlázás) szerződésben állunk. A vevőnk állít ki nekünk számlát. Ahhoz hogy a közösségi termékértékesítés adómentes legyen, szükséges a vevő által aláírt lepecsételt CMR, vagy elegendő ez esetben a self billinges bizonylat is? Köszönöm válaszát!
Önszámlázás mellett számlázás Kérdés
Egy gazdaságilag erősebb társaság megköveteli a beszállítóitól az önszámlázás alkalmazását (ő állítja ki minden beszállító helyett a számlát). Erről írásbeli megállapodás is készül. A megállapodás ellenére a beszállító a saját számlázó programjából is állít ki ugyanarról az ügyletről számlát (az önszámlázás mellett). Mind a két fél csak a saját számláját könyveli. Milyen adójogi következménye lehet a beszállítónál annak, hogy egy ügyletről (teljesítésről) két bizonylat készül? Büntethető-e valamilyen jogcímen a beszállító? Mondhatja azt a NAV, hogy az eset miatt duplán kell áfát fizetnie? Köszönettel: Szabados Éva