401 találat a(z) áfa-visszaigénylés cimkére

Kérdés

Ha egy dunai sporthorgásztatással is foglalkozó cég céges hajót vásárol, melybe 95-ös benzint tankol. A hajót magánszemélytől vásárolta áfamentesen. Ebben az esetben az üzemanyag után az áfa visszaigényelhető? Mivel menetlevelet írni dunai hajónál nem lehet, milyen nyomonkövetési, naplóvezetési kötelezettsége van a kft.-nek? Köszönöm.

Kérdés

Egy külföldi utas 2013. december hónapban vásárolt árut, az árut 2013. december hónapban kivitte az országból. A külföldi utas részére az áfa összegét a magyar vállalkozó 2014. január 14-én fizeti vissza. Ebben az esetben melyik hónapban igényelhetem vissza az áfa összegét (külföldi utas áfa), 2013. december hónapban vagy 2014. január hónapban? Válaszát megköszönve, tisztelettel: Péter Zsuzsanna

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. lízingel egy személygépkocsit, 36 hónapig bérleti díjat fizet, és ha a 36 hónap után maradványértéken meg akarja vásárolni a személygépkocsit, akkor kerül a tulajdonába. Kérdésem az, hogy a bérleti díj áfáját vissza lehet-e igényelni?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar bt. beltagja Ausztriában dolgozik vállalkozóként, nemzetközi fuvarozó. A fuvardíjról számlát állít ki az osztrák cégnek, ahol dolgozik, az áfa-törvény területi hatályán kívül eső szolgáltatásként, tehát nincs rajta áfa. Jól értelmezem, hogy ebben az esetben az osztrák költségek (üzemanyag, útdíj) áfáját nem igényelheti vissza? Kérnek egy nyilatkozatot a 13ELEKAFA nyomtatványon, ez nem egyértelmű számomra: "A PM rendelet 8. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilatkozat hiányában a kérelem nem adható be. A Nyilatkozat tartalmazza, hogy a kérelmező az adó-visszatérítési időszakban – az Irányelv 3. cikk b) pontjának i. és ii. alpontját átültető rendelkezésekben említett ügyletek kivételével – nem teljesített olyan termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, amelynek teljesítési helye – a visszatéríttetés tagállamának joga szerint – a visszatéríttetés tagállamának területén van. A nyilatkozatot a nyilatkozat melletti kódkockába tett „X” –jel megadásával teheti meg." Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Több bejövő számlám is van, amelyeknek a kiállítási dátuma 2014.01.31., de a teljesítési dátuma 2013. november 27., illetve van októberi és még decemberi is. A kérdésem az lenne, hogy önellenőrzéssel ezeknek a számláknak az áfáját visszakérheti-e az ügyfél a teljesítés dátuma alapján az adott hónapban, vagy erre csak a kiállítás dátumának hónapjában van lehetőség? A számlák nem módosítottak, hanem első számlák, ha ennek lenne jelentősége. Segítségüket előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentes, EU-adószámmal rendelkező kft. külföldről vesz igénybe informatikai szolgáltatásokat. Az amerikai és német cégek szerverszolgáltatást (bérbeadást) nyújtanak, ami azt jelenti, hogy a kft. igényeinek megfelelő gépet összerakták, és a saját telephelyükön, interneten keresztül használhatja a kft. és a vevői. Ezenkívül szoftver-használati jogot fizetnek, licenszdíjat, IP címeket és domain neveket vásárolnak. Az EU-s cégek, áthárítják az áfát, a harmadik országbeli cégek saját áfájukat felszámolják, és megfizettetik. Kérdésünk ezen szolgáltatások áfamegítélése. Mindegyikre rá kell számolnunk az áfát, és megfizetni, vagy a licenszdíjra nem? Persze visszaigénylésre nem jogosult a kft., mivel alanyi mentes. A harmadik országnak kifizetett áfát a NAV-on keresztül vissza lehet kérni? Előre is köszönöm válaszukat: Kamocsai Gy. Krisztina

Kérdés

Tisztelt Tanácsadó! Egy ügyvédi iroda 1 darab személygépkocsit vásárolna, majd bérbe adná. A beszerzés áfáját visszaigényelheti-e az Áfa tv. 125. § (2) b) pontja szerint.? Ha igen, akkor kérheti a bérbeadás 88. § szerinti adókötelessé tételét, ha cégnek, vagy magánszemélynek adná bérbe? Köszönettel: Czinege Jánosné

Kérdés

Tájékoztatást kérek Önöktől az ügyben, hogy az 1997. évi 132. törvény által szabályozott külföldi társaság közvetlen magyarországi kereskedelmi képviselet nevére kiállított számlák (például: könyvelési díj, ingatlan bérbevételének díja, stb.) áfatartalmát milyen módon tudja visszaigényelni? Melyik jogszabályhely szabályozza ezen külföldi társaságok áfa-visszaigénylését? A külföldi vállalkozásnak adószámot kell kérni a magyar adóhatóságtól, vagy a székhelye szerinti ország adóhatóságán keresztül tudja intézni? Ha a magyar adóhatóságnál tudja intézni az áfa-visszaigénylést, akkor van-e minimum áfa-visszaigénylési határ, amelytől kérheti az adóvisszatérítés kiutalását? Melyik az illetékes adóhatóság ez ügyben? Áfabevallást kell-e benyújtania a külföldi társaságnak a magyar áfa visszaigényléséhez? A külföldi társaságnak kell-e pénzforgalmi bankszámlát nyitni Magyarországon, vagy a külföldi bankszámlájára is átutalja az áfa-visszatérítés összegét az adóhatóság, vagy a magyar kereskedelmi képviselet magyar, forint bankszámla-számára átutalja? Az áfa-visszaigénylésre jogosító számlákon elég, ha csak a magyar közvetlen kereskedelmi képviselet neve és címe szerepel, vagy az áfa-visszaigénylésnek az is feltétele, hogy a számlákon a külföldi társaság neve és címe is szerepeljen? Amennyiben a kereskedelmi képviselet tárgyi eszközeit értékesíti, akkor tudtommal csak a külföldi társaság állíthat ki számlát. Ezen a magyar képviselet nevének, címének, adószámának, vagy a külföldi társaság nevének, címének és magyar adószámának kell szerepelni, vagy mindkettőnek? Előre is köszönöm válaszukat! Üdvözlettel: Földházi Szilvia

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk egy áfás alanytól számlát fogadott be, és ki is fizette az ellenértéket, a teljesítés igazolása is megtörtént. A cég könyvelését könyvelőcég végzi, és az áfabevallásnál a NAV rendszerében leellenőrizte a számlát kibocsátó céget. Kiderült, hogy az adóhatóság törölte az adószámát és a céginformációs cégbírósági adatbázis szerint is törölt. Így a számla áfatartalmát nem igényelte vissza a vállalkozás. A cégbíróságról időközben kértünk egy cégbizonyítványt, mely szerint az adószámát a cégnek visszamenőlegesen visszaállították. Kérdésünk, hogy a törölt időszak alatt kiállított számla áfatartalma adójogilag - az ismert információk szerint - levonásba helyezhető-e a következő áfabevallásnál, illetve a határozatról kell-e dokumentum részünkre, vagy egyéb ráfordítás és adóalap növelő tétel?

Kérdés

Vállalkozásunk tejkereskedelemmel foglalkozik. Olaszországban vásárolunk tejet, amit továbbértékesítünk szintén egy olasz partnernek. A tejet az olasz ügyfél telephelyén adjuk tovább. (Nem szállítjuk.) Kérdésem az, hogy az olasz ügyféltől kapott számlát(amit áfásan állítanak ki) Olaszországban, hogyan tudjuk visszaigényelni, és azt a számlát, amit mi állítunk ki a másik olsz partnernek, azt áfásan vagy áfa nélkül kell kiállítanunk?

Kérdés

Van egy Kft, aki bérel egy gépet, amibe a vízesballont teszik és abból isznak az ügyfelek és a dolgozók is. A vizesballon, a víz és a gép havi bérleti díj áfáját vissza lehet igényelni? Valami után kell valamilyen adót fizetni?

Kérdés

Egy kajak-kenu sportegyesület egy lapostetős épület átépítésével(ráépítéssel és egyéb eszközök beszerzésével pl: kerékpárok ) pályázik kerékpáros centrum megvalósítására. Az egyesület jelenleg alanyi ÁFA mentes. Ha belép jövő év jan. 1-től az ÁFA körbe, a beruházás utáni ÁFA visszaigénylési lehetősége miképp alakul? A kerékpáros tevékenység vállalkozási tevékenységnek minősül ebben az esetben, de egyben sportszolgáltatás is.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Freelancer adózás

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Fizetett ünnep miatti osztószám

Dócziné Szabó Nikoletta

munkajogi és bérszámfejtési szakértő

NEXON

Spanyol tb

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 május
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Együttműködő partnereink