408 találat a(z) továbbszámlázás cimkére
300 euró alatti EU-s termékértékesítés Kérdés
Bérleti díj továbbszámlázása EU-s partner felé Kérdés
Egészségbiztosítás családtag részére Kérdés
Biztosítási díj továbbszámlázása Kérdés
Fizetési meghagyással kapcsolatos költségek továbbszámlázása, könyvelése Kérdés
Cégcsoporton belüli számlázás Kérdés
Tárgyi áfamentes szolgáltatások továbszámlázása – közérdekű tevékenységek Kérdés
Tárgyi áfamentes szolgáltatások továbbszámlázása – közérdekű tevékenységek Cikk
Írásunkban a tárgyi adómentes szolgáltatások, illetve a kapcsolódó számlázási kikötések problémakörét járjuk körbe.
A továbbszámlázás kérdései a gyakorlatban Cikk
Amennyiben vállalkozásunk olyan költséget kénytelen viselni, amely végső soron nem az ő érdekét szolgálja, illetve nem az ő tevékenysége érdekében merült fel, jogos elvárás az adóhatóságtól, hogy ezen költségek a tényleges igénybe vevő felé továbbhárításra kerüljenek. Tipikus esete ennek a cégek életében a dolgozók felé történő továbbszámlázás, vagy a költségek áthárítása a cégcsoporton belül.
Közvetített szolgáltatások áfakulcsa Kérdés
Közvetített szolgáltatások továbbszámlázásánál milyen áfakulcsot kell alkalmazni? Kérem, valamennyi lehetséges opciót ismertesse. Köszönöm.
Szállásdíj, étkezés továbbszámlázása Kérdés
Tisztelt Nagy Norbert! Kérdésem egy korábbi kérdésemhez kapcsolódik: https://adozona.hu/kerdesek/2020_4_7_Szallasdij_etkezes_afaja_uks Amennyiben nem arra a hónapra történik a szállás és étkezés továbbszámlázása, amikor a cégre azt leszámlázták, hanem például a következő hónapban, az gond lehet? Köszönöm.
Telefonköltség továbbszámlázása Kérdés
Tisztelt Szakértő! 2020.03.07-én megjelent cikkükben foglalkoztak a tárgyban megjelölt témával. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben a továbbszámlázás két gazdasági társaság között történik, tehát a végfelhasználó – dolgozók felé tulajdonképpen a 2. cég számlázza ki, akkor is külön áfakulcsonként kell számlázni a két társaság, illetve a társaság és a dolgozók között is? Köszönöm válaszát.
Külföldi számla továbbszámlázása Kérdés
Romániában kiállított szálláshely, étkezés, ital számláját szeretnénk továbbszámlázni a magyarországi feleknek, akik ott voltak. Nem kívánunk ezért semmilyen célú pluszdíjat felszámítani, csak az eredeti számla kerül felosztásra. Kérdés kell-e áfát feltüntetni a továbbszámlázás során vagy áfakörön kívüli lesz? Tehát kapunk egy számlát a Romániai törvények szerint és mi milyen áfatartalommal számlázzuk tovább? Közszférában tevékenykedő szervezetről van szó 2-es adószámmal.
Telefonszámla Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk telefonszolgáltatást vesz igénybe. A kérdésem az, hogy a 30 százalék után akkor sem vonható le az áfa, ha az magánszemélynek továbbszámlázásra kerül?
Telefonköltség továbbszámlázása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy cég kedvezményes tarifákkal kötött szerződést egy mobilszolgáltatóval. A szolgáltatást a cég munkavállalója és hozzátartozói veszik igénybe, a havi telefonszámlán mobil hívószámonkénti bontásban vannak feltüntetve az egyes költségek. A cég a telefonszámlák teljes összegét a munkavállalója felé havonta továbbszámlázza, közvetített szolgáltatásként, amelyek különböző áfakulcsú tételeket, illetve áfa hatályon kívüli tételt is tartalmaz. A cég főtevékenysége 27 százalékos áfás. Milyen áfakulccsal helyes kiszámlázni az egyes költségeket? Válaszát előre is megköszönöm.