2753 találat a(z) számla cimkére

Ingatlan eladása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ingatlan adásvétellel foglalkozó kft.-ről volna szó. A cég adásvételi szerződéssel magánszemélyektől vásárol ingatlant, majd ezeket felújítás után magánszemélyeknek értékesíti. Az eladáskor a szerződéskötéssel egyidejűleg a vevő foglalót fizet, majd a a későbbiekben általában több vételár-részletet. A birtokba adás a teljes összeg kifizetése után történik. A kérdésünk arra vonatkozna, hogy mikor minősül teljesítettnek az ügylet, illetve arra, hogy hogyan kell számlázni? A foglaló és a részletek előlegnek minősülnek-e, ezekhez előleg számlákat kell-e kiállítani vagy kiállítható egy darab számla az értékesítéskor, melyen a teljesítés ideje megegyezik az utolsó részlet fizetési határidejével? Szíves válaszát köszönjük!

Közösségi értékesítés – óvatosság Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk közösségen belülre kíván értékesíteni. Szeretnénk a leendő partnereink felé a kellő gondossággal, óvatossággal eljárni. E célból egy új vevő (vállalkozás) esetében melyek azok a dokumentumok, amiket az első értékesítéskor, illetve melyek azok, amelyeket minden alkalommal szükséges a számla mellé csatolni? Gondolok itt társas vállalkozás esetén a cégkivonatra, aláírási címpéldányra (ha van), illetve a személyi okmányok fénymásolatára. Az EU-s adószámot minden alkalommal leellenőriznénk. Üdvözlettel: S.S. Szolárium Kft.

Kata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy, ha egy katás vállalkozó decemberben számlázza ki a novemberi teljesítményét és ezt januárban fizetik ki, akkor az januárban számít bevételnek? Továbbá, ha ez az 1 milliós adatszolgáltatásba beleesik és a másik részről kettős könyvelés van, és így ott a 2016-os adatszolgáltatásban szerepel teljesítés szerint, az összeg ez járhat valami következménnyel? Köszönöm válaszát.

Termékek gyártásának könyvelése Kérdés

Kedves Szakértők! Szeretném megkérdezni, hogy jól gondolom-e, hogy ha egy normál kft. termékek (légtechnikai) eladásával foglalkozik (ez szerepel a számláján, mint árbevétel), akkor ha egy másik cég beszámlázza ezen "légtechnikai elemek gyártását", akkor most az árubeszerzés (814), vagy alvállalkozó (52)? Amúgy a beszámlázáskor "1db" szerepel, mint mennyiségi egység megjelölés.

Pénztárgéphasználat pénzbedobó automata esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeptembertől a fizikai közérzetjavító szolgáltatás esetén is kötelező lesz a pénztárgép használata. Olyan szoláriumszolgáltatás esetén, ahol pénzbedobással működik a szolgáltatás, hogyan lehet megoldani az adatszolgáltatást? A helyszínen nem tartózkodik senki, aki számlát tudna kiállítani. Válaszukat előre is köszönöm!

Nemzetközi szervezettől kapott útdíjelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdéses esetben egy magyar székhelyű, közösségi adószámmal rendelkező cég az OECD-től az utazási költségeinek térítésére 500 €-t kapott. Hogyan kell helyesen számlát kiállítani a nemzetiközi szervezetnek (OECD), tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek státuszukból fakadóan közösségi adószámmal. Válaszukat előre is köszönettel

Helyes számlázás Kérdés

Tisztelt Adózóna! Cégünk sör nagykereskedelemmel foglalkozik. Saját márkás terméket is forgalmazunk. Egy áruszállító cégnek odaadtuk a "jogot" arra, hogy ő szállíthatja ki egyedül a vevőknek a termékeinket. Ezért az áruszállító cég fizet nekünk használati díjat. Kérdésem az lenne, hogy mi szerepeljen a számla megnevezésében, illetve milyen vtsz számot alkalmazzunk? Jó lehet-e az a megoldás, hogy a megnevezésbe ezt írjuk: saját márkás termék használati díja? Válaszukat előre is köszönjük!

Termékértékesítés EU-n kívüli magánszemély Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar cég motorcsónakot vásárol egy másik magyar cégtől áfás számlával. A motorcsónakot tovább fogják értékesíteni egy külföldi magánszemély részére (nem EU állampolgár). A motorcsónak a BVI (British Virgin Island) területén van, és Magyarországon nem is kerül nyilvántartásba. Áfa vonatkozásában milyen szabályok vonatkoznak a beszerzésre és az értékesítésre? Köszönöm

Külföldi cég telket ad el Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy német cég, melynek tulajdonában van egy terület, amely a tulajdoni lapon "kivett beépítetlen terület" . A területet egy magyar cég szeretné megvenni. Kérdésem az lenne, hogy állítsa ki a számlát? Köszönöm.

Még többet késnek a számlák kifizetésével a vállalkozások Cikk

Bár minimálisan tovább nőtt a határidőben kifizetett számlák aránya az első fél évben Magyarországon, az átlagos fizetési késedelem hossza is nőtt; az egyes ágazatok között jelentős eltérés volt, az átlagosnál lényegesen hosszabb fizetési késedelmet a gépjármű-kereskedelemben, illetve a bútorgyártó és a papíripari cégeknél tapasztaltak – közölte Bisnode Magyarország Kft. hétfőn az MTI-vel.

Kapott előleg könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét kérem az alábbi gazdasági esemény helyes könyveléséhez. A bt. szálláshely-szolgáltatással foglalkozik. A vendégek szobafoglalás céljából előre utalják a szállásdíj 20 százalékát. Ez előlegként könyvelendő, vagy egyéb rövidlejáratú kötelezettségként? Ha előleg, kell-e előlegszámlát kiállítani magánszemély esetében? Az utalt összeg fizetendő áfa tartalma az utalás napján válik esedékessé és bizonylata a banki kivonat, vagy minden esetben kell kiállítani előlegszámlát, és ez lesz a fizetendő áfa bizonylata? Segítségét előre is köszönöm!

Nyugta, számla – költségelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Autómentéssel foglalkozó magyar kft. az EU más tagállamaiba is megy magyar ügyfeleit menteni. Ezen utak tankolási, útdíj- és parkolási költségeiről csak nyugtát hoz, számlát nem. Elszámolhatóak-e ezen költségek csak a nyugták alapján? Válaszát előre is köszönöm!

Katás és az alkalmi munkavállaló Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szíves segítségét az alábbi kérdés megválaszolásához. Katás egyéni vállalkozó táppénzre kerül, így a megbízójával az egy évre megkötött szerződésben foglaltaknak nem tud személyesen eleget tenni. Szerződő partnere nem emel kifogást, hogy a betegsége alatt helyettesítsék. Foglalkoztathat-e a betegsége alatt alkalmi munkavállalót, aki havi két alkalommal helyettesítené? A szerződésében foglaltaknak megfelelően, a teljesítésről kiállíthat-e számlát a táppénzes időszaka alatt? Köszönöm válaszát.

Repülőjegy – áfabevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Havi rendszerességgel szoktunk repülőjegyet venni, mert a társaságnak van Németországban is telephelye. Általában csak a visszaigazolások vagy a kártyás fizetések alapján lehet könyvelni, mert egyéb bizonylatot nem küldenek. Ezért eddig nem is szerepeltettem az 65-ös bevallásban. Most viszont a Lufthansa olyan visszaigazolást küldött, amelyen szerepel a cégünk adószáma is. Ez esetben be kell tennem az áfabevallásba vagy eddig is be kellett volna? Viszont, ha a 17-es soron szerepeltetem, akkor az A60-asban nem jelenik meg. Vagyis nem kell tételesen lejelenteni? Ehhez kérném segítségét, hogy mi a helyes megoldás. Válaszát előre is köszönöm.

Közösségen belüli áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hitelközvetítő magyar vállalkozás számláz ausztriai banknak hitelközvetítői jutalékot. Mi a helyes számlakiállítási dátum? A pénz utalással érkezik egy megadott napon a vállalkozó bankszámlaszámára. A számla dátuma lehetnek-e az utalás beérkezését követő nap mindegyik dátum? Az áfabevallásban melyik sorban kell feltüntetni ezt a bevételt? Kell-e A60-t kitölteni? Köszötettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Repülőjegy harmadik országbeli munkavállalónak

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Készpénzfizetési határ túllépése nem kapcsolt vállalkozások esetén

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Áramkereskedelem

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 június
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Együttműködő partnereink