3124 találat a(z) számlázás cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Számlázási gyakorlatban kérném a tanácsukat. Egy autó-felépítményeket gyártó cégtől, ha megrendelnek egy autót, előlegszámlát állít ki az eladó. A munka elvégzésekor azonban a végszámlát a lízing cég felé állítják ki, és a lízingcég az előleggel csökkentett összeget utalja a cég részére. A lízingcég nem engedi a számlán mínusszal feltüntetni az előleg összegét. Szerződés alapján összevezetjük az összegeket. A megrendelő részére azonban csak egy előlegszámlát állítanak ki. Ő hogyan tudja ezt kivezetni? Mi lenne a megfelelő számlázási gyakorlat? (A lízingcég nem fogadja el csak a teljes összegről a számlát, és az előleggel csökkentett összeget utalja.) Segítségüket előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar kft. Németországból terméket vásárol, amit nem hoz haza. Megbízza a német eladót, hogy saját nevében – a magyar kft. nevében – exportálja Kínába a terméket. Hogyan bonyolítom ezt az ügyletet – számlázás, áfa, stb.? Köszönöm válaszát.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság elektronikai eszközök kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. Az áruk jelentős részét külföldről hozzák be. Készpénzes értékesítés esetén a pénztárgépbe is beütik az összeget, de számlázó programmal is kiállítják a számlát. 1. A számlán kell-e szerepeltetni a termékdíjat és a hozzá tartozó záradékszöveget tételesen, amennyiben kiskereskedelemben nem adószámos magánszemély részére történik az értékesítés? 2. A számlán kell-e szerepeltetni a termékdíjat és a hozzá tartozó záradékszöveget tételesen, amennyiben kis-, illetve nagykereskedelemben másik társaság, például kft. felé történik az értékesítés? 3. Amennyiben a záradékszöveget fel kell tüntetni, elegendő csak a csomagolószert, vagy például az elektronikai berendezések, akkumulátorok környezetvédelmi adatait is fel kell tüntetni? Egy másik társaság, amelyik szintén folytat kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenységet, árubeszerzésének körülbelül 1-2 százalékát teszi ki a külföldről beszerzett árukészlet. 4. Amennyiben a záradékszöveget fel kell tüntetni, minden számlán fel kell tüntetni a záradékot, vagy elegendő azokon a számlákon, amelyiken ténylegesen történt külföldről behozott áru csomagolóanyagban történő értékesítése? 5. A többi számlán nem kell feltüntetni a záradékot, amikor Magyarországról beszerzett áru továbbértékesítése történt? Válaszát előre is köszönöm: Szajkó Lajos

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy alanyi adómentes bt. szeretné Mitsubishi L200-as tehergépjárműjét értékesíteni Szerbiába magánszemélyek részére. Kérdésem az lenne, hogy a számlát áfamentesen kell-e kiállítani, illetve mit kell a számlán szerepeltetni? Köszönöm válaszukat!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy szálloda alkalomszerűen bérbe szokott adni termeket különböző rendezvényekre. A bérleti díjat mentes szolgáltatásként számlázza. Abban szeretném a segítségét kérni, hogy a résztvevők étel-, italfogyasztását vagy magát a terembért ebben az esetben mellékügyletnek kell-e tekinteni? Felveszi bármelyik szolgáltatás a másik áfakulcsát? Egyáltalán mikor kell ezt a szabályt általánosságban figyelembe venni? Előre is köszönöm a segítségét!

Kérdés

Tisztelt Barta László! "EU oktatási szolgáltatás – vevő adószáma érvénytelen" címmel adott választ egy korábbi kérdésemre. Ehhez kapcsolódóan lenne még kérdésem. 1. "- Ha a partnere Romániában adóalany, úgy a szolgáltatása a megrendelő székhelye szerint, azaz Romániában teljesül. (Felmerül azonban – ahogy írja –, hogy közösségi adószámmal is rendelkeznie kellene). Ez esetben – partnere eljárási hibájától független – kiállított számlája adókezelése megfelelő, és indokolt feltüntetni az összesítő nyilatkozatban" – írta válaszában. Tehát a magyar cég fordított adóval állítja ki a számlát, nulla áfatartalommal, és az összesítő bevallásban a partner által megadott helytelen közösségi adószámot kell feltüntetnie? A számlán szerepel a magyar és a román partner közösségi adószáma is, megjegyzésként pedig, hogy "áfatörvény területi hatályán kívüli", ez így elegendő és helyes? 2. Az oktatással foglalkozó magyar cég szerződést szeretne kötni egy román alapítvánnyal, aki rendelkezik román adószámmal (tehát adóalany), de közösségi adószámmal nem. Az oktatás a román partnernél teljesül, ott lesz megtartva a nyelvi kurzus egy EU-projekt keretében. A magyar cég alanyi adómentes státuszú, rendelkezik közösségi adószámmal. Hogyan kell majd a számlát kibocsátania, mi a helyes eljárás (mit írjon a számlára szöveges részként, illetve adókulcsnak, számítson-e fel áfát, ha igen, mennyit, és ezt hol kell bevallani és befizetni)? Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném a segítségüket kérni: gépjármű-szervizeléssel foglalkozó cég kiállítja az elvégzett munkáról a számlát számlatömbből, és a számla aljára kézzel ráírja, hogy ügyfél által fizetendő X forint. A különbözetet a biztosító utalja a cégnek. Jó így a számla, vagy az ügyfél által fizetendő összegről egy részletesebb dokumentációt is a számla mögé kell tűzni? Válaszukat előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt szakértő! Egy lakást egyéb szálláshely-szolgáltatás keretében adok ki turistáknak. Átalányadozást választottam (32 000 forint/szoba). Többféle variáció van: 1. A vendég közvetlenül nálam foglalja a szállást, és banki átutalással fizet, a szerződésben foglaltak alapján. Milyen bizonylatot kell kiállítani, és milyen teljesítési dátummal? Csak számla? Vagy nyugta is lehet? 2. A vendég közvetlenül a helyszínen, készpénzben fizet. Milyen bizonylatot kell/lehet kiállítani (számla/nyugta)? 3. A vendég egy közvetítőn keresztül foglalja a szállást, és a közvetítőnek fizet. A közvetítő a szállásdíjat (mínusz kommisszió) átutalja nekem 2 nappal azután, hogy a vendég megérkezett. Milyen bizonylatot kell/lehet kiállítani (számla, nyugta)? Kinek a nevére: a közvetítőére vagy a vendégére? 4. A vendég közvetítőn keresztül foglalja a szállást, nálam kifizeti a helyszínen. A hó végén a közvetítő számlázza nekem a tárgyhavi közvetítési díjakat. Mi az idegenforgalmi adó alapja: a vendég által fizetett díj vagy a közvetítési díjjal csökkentett? Előre köszönöm a részletes válaszát. Üdvözlettel.

Kérdés

Kisfiamnak szemüveget kellett csináltatnunk. Kifizettük, átvettük. Pár nap múlva eszembe jutott, hogy a férjemnek van egészségbiztosítási kártyája. Visszamentem, hogy kérjek áfás számlát a pénztár nevében, de elutasítottak, hogy már lezárt időszak (ugyanazon hónap). Jogosan tették? Köszönettel.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény értelmében előleg átvételekor nem kell számlát kiállítani, ha az előleget fizető magánszemély és az átutalt összeg nem éri el a 900 ezer forintot. Ez esetben nyugtát kellene kibocsátani? Ha mégis számlát bocsátanak ki, akkor arra a banki jóváírást követően mennyi idő áll rendelkezésre? Mi a helyes számlázási szabály az internetes honlapon leadott megrendelések esetén, ahol a vevő – jelen esetben magánszemély – a megrendelt termék teljes ellenértékét a megadott bankszámlára átutalja, de a termék tényleges átadására csak később kerül sor? Köszönettel.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk építőipari (acélszerkezetű iparcsarnokok) kivitelezésével foglalkozik. Németországban is dolgozunk. A németországi megrendelő német adóalany, adószámmal rendelkezik. A teljesítés helye ingatlannal kapcsolatos ügylet esetén az ingatlan fekvése szerint határozható meg, tehát jelen esetben Németország. Az eddigi nyomozásom alapján a Magyarországon legyártott, elemenként Németországba szállított, és ott összeszerelt csarnok termékértékesítésnek minősül. Milyen áfatartalmú számlát állíthatunk ki a német megrendelőnek? Abban az esetben, ha magyar alvállalkozókat is alkalmazunk, a Németországi kivitelezés (összeszerelés) során, ők milyen áfatartalmú számlát állíthatnak ki felénk? Előre is köszönöm segítségüket! Üdvözlettel. Ferenczné Savanya Anett manyokivasvirag@t-online.hu 30/6311464

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belföldi kft. személyszállítást végez. Milyen áfafizetési kötelezettsége keletkezik a cégnek, és hogyan kell a személyszállításról a számlát kiállítani abban az esetben, ha a megrendelt buszos kirándulás belföldre irányul, viszont egy napra ki kell vinni őket külföldre is kirándulni, de a nap végén visszatérnek a belföldi szállásukra? Segítségüket előre is köszönöm szépen!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk Törökországból hoz be alapanyagot. Az árut Magyarországon helyezik szabad forgalomba. A vámolás, az áfa kiszabása közvetett vámjogi képviselő útján történik. Az árut nem a török cég, hanem egy belga cég számlázza részünkre. Áfa szempontjából ez EU-beszerzésnek vagy importnak minősül? Hogyan könyveljük? Áfabevallásban szerepeltetnem kell-e? Ha igen, mely sorokat érinti? A fuvart mi rendeltük meg. Köszönettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Pihenőnap díjazása

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Felvásárlási jegy kifizetése euróban

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

NAV üzemanyagnormánál magasabb üzemanyag-fogyasztás

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 április
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Együttműködő partnereink