2023 találat a(z) bevallás cimkére

Kérdés

2015. március 1-jével átléptünk a kivába, kérem segítségét a bevallásokkal kapcsolatban, illetve hogyan nyitom március 1-jével a kiva könyvelését! Köszönöm.

Kérdés

A kft. 2014-ben nem fizetett bért a munkavállalója részére. A 08-as járulékbevallás beadásra került minden hónapban, így a NAV folyószámlán előírásra került a járulék-kötelezettség. Mivel kifizetésre nem került sor, így a járulékbevallásokat önellenőrizni kell, aminek a következményeként a NAV folyószámlán is, az önellenőrzés következtében, csökkenni fog a járuléktartozás. Helyesen jár-e el a cég, ha ki nem fizetett munkabér járulékát nem vallja be? Köszönöm válaszát!

Kérdés

Tisztelt szakértő! Az alábbi kérdésem lenne. 2014 nyarán egyéni vállalkozónak felfüggesztették az adószámát, adókötelezettség nem fizetése miatt júniusban jogerőre is emelkedett a határozat. 1453-as adóbevallását hogy kell leadni? Mintha megszűnt volna? Júniustól főállása is lett egy NY-es bevalláson jelentettem, hogy nincs 08 és 58-as bevallási kötelezettsége egész évre. Nem találok utalást a 53-es bevallásban ilyen esetre.

Cikk

Éves katás bevétele 6 millió forint alatt volt, vagy fölötte? Cipel-e valamilyen kötelezettséget a katás előtti időszakból? Van olyan adózó, akinek 1 millió forint fölött számlázott? Ezeken is múlik, hogyan kell a bevallását elkészítenie.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az 2014-es év bevételi összesítése során derült ki, hogy az 2013-as nyilatkozat bevételi száma téves. A hiba a bevétel keletkezési idejének téves értelmezéséből fakadt. Újra számolva a 2013-as évet valamivel alacsonyabb szám jött ki, mint a nyilatkozatban bevalott. Sem az eredeti, sem az újraszámolt nem érinti az 1 millió forintos határt. Szükséges-e javítást végezni, azt hogyan, és mikor kell megtenni? A most esedékes február 25-ei nyilatkozat beadásával együtt, vagy külön? Válaszát köszönettel várom! Üdvözlettel: Dr.Kohut László

Kérdés

Tisztelt Szakértő, ha van adókiegyenlítésre jogosító összeg, 2012. évi ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség vonatkozásában, de ezt 2013. évben felhasználtuk, erre vonatkozóan nem találok utalást, hogy 2014. évben a bevallás kitöltésekor ki kellene hagyni? Úgy tűnik, mintha még egyszer figyelembe lehetne venni. Valóban leetséges? Köszönettel GG

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérném a segítségét. Van egy egyszemélyes kft., amely nem folytat tevékenységet Mo-on, a tag/ügyvezető Németországban heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezik, munkavállaló nincs a társaságban. Az A1-es papírja megvan a tagnak. NAV 2011-es válasza alapján: "ez esetben a tagot Magyarországon járulékfizetés nem terheli, ehhez be kell szereznie a munkaviszony alapján történő munkavégzés helye szerinti tagállam illetékes hatóságától az A1/E101-es igazolást. A biztosítási kötelezettség megszűnése miatt be kell adni a T1041-es nyomtatványt. (883/2004/EK 13. cikk)" Ez idáig rendben is van. A kérdésem, hogy ilyen esetben Mo-on be kell-e adni a 08-as bevallást nullásan, vagy sem? Az M-es lapon a jogviszony kódnál találtam egy 59-es számút, aminek a jelentése: "magánszemély EGT tagállamban biztosított, igazolással rendelkezik" A válaszát előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Például dec. 10-én kiállítanak egy utalásos szla-t 700 000 + áfa 189.000 ez csak jan. 05-én érkezik meg a bankszámlára. Mikor, mit vallok? 1458-ba állítom be a 700 000 utáni tb-t (140 000 Ft >>> 80 %-os ktghányaddal számolva), DE adóköteles jövedelem már csak a 1553-ba fog bekerülni a januári kiegyenlítés miatt. Illetve szintén már 2015-ös lesz az áfabevallás is emiatt. Vagy mindent 2015-ben vallok már? 1558,1565, és majd a 1553 is.

Kérdés

Szeretnék segítséget kérni, abban, hogy ha egy egyéni vállalkozó 2014. 11. 20-án átlépi a 6 millió forintos értékhatárt, akkor hogyan kell a beadni az áfabevallást, mivel ezzel negyedéves lenne, de év vége van, és milyen bevallást adok, és milyen dátummal, mi lesz a bevallást kezdő dátuma? Köszönöm előre is a segítséget.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2014-ben kettő bt. is átalakult kft.-vé. Az elsőnél a meglévő eredménytartalékból emeltek tőkét, és a 3. belépő tag apporttal teljesítette a rá eső részt. A másik cégnél készpénz-befizetéssel emelték meg a jegyzett tőkét. Kérdésem, hogy melyik esetben kell ezt az átalakulást és tőkeemelést a 14K71 nyomtatványon bevallani? Köszönöm válaszukat!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Vezető állású munkavállaló eurós bére

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Szántóföldvásárlás illetéke

dr. Magyar Attila

ügyvéd

Magyar-Dobos Ügyvédi Iroda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 február
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Együttműködő partnereink