2868 találat a(z) számla cimkére
Számla javítása – közvetített szolgáltatás feltüntetése
Kérdés
Tisztelt Hunyadné Szűts Veronika! Köszönöm válaszát! Azt kérdezném még, hogy megoldható-e vevőnként 1 db "Számlával egy tekintet alá eső okirat" kiállításával több számla helyesbítése? Köszönettel
Személygépkocsi-értékesités
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk nyílt végű pénzügyi lízinggel vásárolt személygépkocsit, melyet a lízingszerződés lejárta előtt értékesíteni kíván egy másik társaságnak, amely szintén zárt végű lízinggel vásárolja azt meg. A fennmaradó lízingdíjat, maradványértéket természetesen kiegyenlítettük. A személygépkocsi-számlát egy másik lízingbe adó bank részére kell kiállítanunk, amelytől zárt végű lízingszerződéssel vásárolja meg az új társaság a gépkocsit. Kérdésem az lenne, hogy a részünkről kibocsátandó számlát áfásan kell-e kiállítani? A havonta részünkre kiállított lízingdíjszámlák áfáját 90 százalékban levonásba helyeztük. Köszönettel: Böröndiné
Webes értékesítés
Kérdés
Kereskedelmi kft. webfelületen meghirdetett új termékekkel is szeretne foglalkozni. Ezeket a vevők e-mail útján rendelhetnék meg. Tevékenységi körünkben szerepel a 4791 TEÁOR. A webes felületet másutt főállású ismerős (továbbiakban: „A”) otthonában, szabadidejében kezelné, ő rendelné meg cégünk nevében a termékeket, kiállítaná a vevőszámlákat, és elkészítené a csomagokat. Az átadás és a készpénzes fizetés viszont a boltunkban történne (ahol ezek a termékek kereslettől függően később a polcra is kikerülhetnek). Kell-e bejelentés a jegyzőnek, ha igen, melyik címre? Ha a bevételt beütjük a pénztárgépbe, kötelező-e számlát írni, és kötelező-e rajta a magánszemély vevő adószámát feltüntetni? „A” jutalékot kapna. Elég a megbízási szerződés, vagy munkaszerződést kell kötni vele?
Magánorvosi számla
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérni Önöktől, mert a cég tulajdonosát nem tudom meggyőzni arról, hogy egy gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat nem a cég működése érdekében felmerülő költség. Mi ugyanis egy egészségügyi papír, orvosi papírlepedő, tisztítószer nagykereskedelmi cég vagyunk, aminek semmi köze sincs a gasztroenterológiához. Az a baj, hogy pl. a Kelen Kórház Kft. simán kiállít egy számlát a cég nevére, mert az orvos és asszisztens egybehangzóan állítja, hogy ezt bizony el lehet számolni a zrt. működési költségei között. Valamit biztos elfelejtettem megtanulni, illetve sem az Szja sem a Tao. törvényben nem találtam az elismert költségek között egyéb orvosi ellátás címén elszámolható költséget. Kérem segítsenek, mert már egy éve ezzel nyaggat, jár diabetológushoz is, mert cukorbeteg, onnan is hozni akar természetesen magánrendelésről számlát. Van a cégnek szerződött orvosa, de az neki nem megfelelő, oda nem megy el. Várom válaszukat, melyet előre is köszönök. Tisztelettel: Anderlik István Gyuláné
Áfa – szolgáltatásnyújtásnál teljesítés helye
Kérdés
T. Cím! A Palatinus strandon egy nem adóalany orosz állampolgár kibérel egy nyugágyat. A szolgáltatás nyújtója milyen számlát állít ki, és hol van a teljesítés helye? Köszönöm!
Készpénzfizetési korlát
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Két pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó közötti szerződésről van szó. Egyéni vállalkozó kft. részére zöldborsó-gyomlálást végez. A vállalkozói díjat naponta kéri, készpénzben. Júniusban két számlája volt 800 ezer forint értékben, két napon végzett munkát. Júliusban is két számlája volt, akkor is két napot dolgozott, 900 ezer forint értékben. A készpénzfizetési korlátról szóló jogszabály alapján össze kell-e adni a számlák összegét, vagy csak havonta kell nézni? Köszönettel: Nagyné Erika
Elektronikus adatszolgáltatás a számlázó programos számlákról – módosult hatálybalépés
Cikk
2018. július 1-jére módosult a tételes belföldi összesítő jelentéssel és a számlázó programmal kibocsátott számlákról való elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatos változások hatályba lépésének időpontja.
Áfa összesítő jelentés 100 ezer forintos határ
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Úgy tudom, 2017. július 1-jétől a 100 ezer forint áfát tartalmazó költségszámlákat szerepeltetni kell az áfa-bevallás összesítő jelentés lapján bevallási időszakra beszállítónként összevonva. Az a kérdésem, hogy ez csak kézzel írott számlákra vonatkozik, vagy az elektronikusan előállítottakra is? Mi a számla befogadói vagyunk. Köszönöm válaszát!
Pénztárgép
Kérdés
Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő lenne: Egy kft. kalandparkot üzemeltet a város külső peremén. Pénztárgépet használnának, viszont többször ingadozik az internetszolgáltatás, ami jelentősen nehezíti a pénztárgép működését. Mi lehet ebben az esetben a megoldás? Nyugtát kaphatnak a park látogatói? Válaszát előre is nagyon köszönöm.
Láncügylet áfája
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk belföldi vállalkozás, csak belföldön rendelkezik székhellyel, telephellyel. Társaságunk (A vállalkozás) áfafizetési kötelezettségét az általános szabályok alapján teljesíti. Rendelkezünk közösségi adószámmal, illetve a cseh (B vállalkozás) partner is rendelkezik érvényes közösségi adószámmal. Társaságunk Csehországba (B vállalkozás) értékesít terméket adóalany részére, mely terméket a cseh partner továbbértékesít Magyarországi adóalany (C vállalkozás) belföldi társaságnak. A terméket társaságunk (A vállalkozás) fuvaroztatja saját, belföldi telephelyéről a 'C' vállalkozás belföldi telephelyére. Vagyis a termék ténylegesen nem hagyja el Magyarország területét. Kérdésem, hogy társaságunknak (A vállalkozás) a termékértékesítéséről a cseh adóalany (B vállalkozás) felé egyenes adós (27% áfa) vagy adómentes számlát kell kibocsátani? Válaszukat előre is köszönöm!
Telefon, járulékok
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Van egy kft., ahol a dolgozóknak telefont adnak. A telefon költségeit a munkáltató átvállalja. A számla internetet is fog tartalmazni. Ez esetben a munkáltatót milyen járulékok terhelik, illetve az áfát milyen arányban lehet levonni, vagy egyáltalán le lehet-e vonni? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: T.Mária
Utánvét
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ügyfelem utánvéttel vásárolt alkatrészeket, de sajnos a futárszolgálattól kapott papírt, amin a kifizetés tényét igazolni tudja, elveszett. A tétel, amit az ügyfelemtől követelnek, 2016. évi. Érdeklődni szeretnék, hogy az utánvétes számla nem úgy müködik mint a készpénzes számla, hogy az utánvét után már nem lehet reklamálni, főleg fél évre, hogy nem kapta meg a pénzt? Köszönettel: Anita
Telekértékesítés számlázása
Kérdés
Kedves Szakértő! Egy telekértékesítésről készített számla teljesítési idejének meghatározásáról szeretnék kérdezni. Először is, mikor kell elkészíteni a számlát? Mindjárt az adásvételi szerződés aláírásakor, vagy lehet, mikor az összeget átutalják? A szerződésben csak annyi van, hogy 30 nap áll rendelkezésre a teljes vételár megfizetésére. A másik problémám a teljesítési dátum meghatározása. Ha konkrét szerződést nézzük, a hozzájárulás a jogbejegyzéshez: "(5) pont Eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a teljes vételár megfizetését követően az adásvétel tárgyát képező ingatlanra adásvétel jogcímén Vevő tulajdonjoga – a bejegyzési nyilatkozat benyújtását követően – bejegyzésre kerüljön." A birtokba lépés dátuma: "(9) pont Eladó az ingatlan birtokát a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül ruházza át a Vevőre, Vevő pedig a birtokátruházás napjától húzza annak hasznait és viseli terheit." A szerződés dátuma a megoldás, vagy a számla kiállítása, melyet akkor is kiállíthatok, mikor a számlára megérkezik az összeg? Nagyon köszönöm a válaszát!
Orvosi állapotfelmérés juttatása
Kérdés
Tisztelt Szakértők! Cégünk étrendkiegészítőket értékesít. A vásárlóknak ingyenes műszeres állapotfelmérést biztosítunk, ezt számlázza ki felénk havonta az orvos. Miként számolhatjuk el az orvos számláját? Esetleg egyéb meghatározott juttatásnak minősül? Válaszukat előre is köszönöm
Áruértékesítés Szlovákiába
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérném szíves segítségét az alábbiban. Áfakörös zöldség-gyümölcs piaci értékesítéssel foglalkozó kereskedő burgonyát értékesített szlovák "Mánya spol.s.r.o" nevű élelmiszer-kiskereskedelmi boltnak Magyarországon. A szlovák cég rendelkezik közösségi adószámmal (leellenőrizve), a magyar eladó nem. A számlát a magyar eladó 27 százalékos áfa felszámításával állította ki. Helyes ez a kiállítás? Szükség volna a magyar eladónak is közösségi adószámra? Áfabevallásban a 27 százalékos termékértékesítésnél fog szerepelni, vagy ez már közösségi értékesítés, és helytelen a számla is? Köszönöm a segítséget.