490 találat a(z) külföld cimkére

EU-tagállamba fizetett támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyarországi kft. szoros üzleti kapcsolatban van Olaszországgal. Ezért egy iskolának támogatást adna. Ez a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősülhet? Innen milyen igazolást kell kérni? Köszönettel:

Szijjártó sérelmezi az osztrákok családi pótlékról szóló döntését Cikk

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az osztrák kormány legutóbbi döntése a családi pótlékokról méltánytalan és tisztességtelen a magyar emberekkel szemben.

Az árszínvonalhoz kötnék az osztrákok a külföldiek családi pótlékát Cikk

Az osztrák koalíciós kormány döntött az Ausztriában dolgozó külföldieknek nyújtott családi pótlék árszínvonalhoz kötéséről szerdán. Az új jogszabály várhatóan 2019-től lép életbe, és évente mintegy 100 millió eurót (több mint 31,3 milliárd forintot) takaríthat meg vele a bécsi kormány.

Külföldről kapott jövedelem Kérdés

Tisztelt Adózóna! Magyarországon élek, itthon van munkaviszonyból származó jövedelmem. E mellett egy külföldi cégtől kapok különféle megbízásokból jövedelmet IT-s távmunka után. A pénzt a magyar bankszámlámra utalják. Információm szerint a megbízás után a kifizetőnek kell itthon az adózásomat rendezni, azonban ettől a külföldi cég elzárkózik. Az éves bevallásomban rendezhetem-e saját magam az ezen jövedelmek utáni adóimat? Milyen tételek terhelnek pontosan? Köszönöm válaszukat.

Külföldön végzett szolgáltatás számlázása alanyi adómentes adózó esetén Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Magyarországon bejegyzett és székhellyel rendelkező, alanyi adómentes katás bt. Belgiumban táncművészeti tevékenységet fog végezni. Erről számlát fog kiállítani Belgiumban bejegyzett, áfamentes közhasznú társaságnak, euróban (kb. 300 000 forintnak megfelelő összegben). Abban kérném segítségét, hogy: - a számlát a magyar cég áfamentesen állíthatja-e ki; - a számlázás miatt kell-e neki uniós adószámot kiváltania; - kell-e 1865-ös áfabevallást és 18A60-as bevallást benyújtania? A bt. eddig csak magyar partnernek számlázott. Előre is köszönöm segítségét.

Áfa, ha a megbízó magánszemély Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdés merült fel, melyben segítséget szeretnék kérni: Amennyiben egy magánszemély részére végzünk nemzetközi szállítást, hogyan alakul az áfa kérdése? Van-e különbség, ha belföldről költözik külföldre vagy fordítva? Van- e különbség, ha az állampolgár nem magyar, hanem külföldi? Mikor kell áfát felszámítanunk? Köszönöm.

A külföldi kiküldetés adózási szabályai Cikk

Külföldi kiküldetés esetén milyen adózási szabályok terhelik a társaságot és a munkavállalót? Mekkora lehet a napidíj? – kérdezte az Adózóna olvasója. Hunyadné Szűts Veronika igazságügyi adó- és járulékszakértő válaszolt.

Külföldi lakásbérlet – teljesítési árfolyam Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy költségvetési szerv Ausztriában magánszemélytől lakást bérel. A bérleti díjat előre, minden hónap 3-áig kell megfizetniük. A bérbevevő szerződés és egy maga által kiállított belső bizonylat alapján utalja az összeget – az osztrák magánszemély nem állít ki számlát –, általában a megelőző hónap végén, hogy időben megérkezzen a bizonylat. Milyen napi árfolyamon kell a számviteli törvény szerint a bérleti díjat átszámítani? .. Milyen lehetőségei vannak a bérbevevőnek, ha esetleg több időpont is számításba jöhet? Köszönettel.

Családi járulékkedvezmény külföldi jövedelem uán Kérdés

Tisztelt Szakértő! A magánszemély külföldön szerez bevételt (munkaviszonyban) és a kettős adóztatási egyezmény alapján a bevétel külföldön adóztatandó. Szja belföldön nem terheli a jövedelmet, de járulékot kell fizetni utána. A kérdésünk az lenne, hogy a megfizetett járulékokból érvényesíthető-e a családi járulékkedvezmény? Válaszukat előre is köszönjük.

Háromszögügylet-e vagy sem? Kérdés

Tisztelt Szakértő! EU-n kívüli vevőnk kérésére az általunk előállított terméket a vevő megrendelőjének szállítjuk Csehországba. A számlázás úgy történik, hogy a vevőnk rendelkezik cseh adószámmal és erre az adószámára kéri a számlát áfa nélkül és feltüntetve a háromszögügyletre vonatkozó utalást. Most olyan kérése van, hogy a terméket ne Csehországba, hanem Lengyelországba szállítsuk – de továbbra is a cseh adószámára állítsuk ki a számlát. Helyes-e ebben az esetben a korábbi számlázási gyakorlatunk és feltüntethetjük-e a számlán a háromszögügylet tényét?

Külföldi kiküldetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az ügyben érdeklődnék, hogy külföldi kiküldetés esetén milyen adózási szabályok terhelik a társaságot és a munkavállalót 2018-ban? Illetve külföldi kiküldetésnek számít, ha a munkavállaló csak pár napot tölt kint munkaügyben? Cégünknél ez esetben ez a személy az ügyvezető lenne, aki megbízási díjban részesül társaságunktól. Ez esetben milyen szabályokat kell figyelembe venni, illetve mekkora mértékű lehet a napidíj? Előre is köszönöm válaszát!

Gépjárműadó külföldön bérelt autó után Kérdés

Magyar vállalkozás, külföldön gazdasági tevékenységet folytat. Ehhez személyautót bérel, és utána müködtetési költséget számol el. Van-e cégautóadó-fizetési kötelezettsége, illetve milyen adófizetési kötelezettsége van a vállalkozásnak?

Vállalkozói munka külföldön Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy Magyarországon bejegyzett és csak magánszemélyek tulajdonában lévő kft. a tulajdonában lévő mozgó büfékocsival alkalomszerűen zenei fesztiválokon kíván részt venni, EU-s és EU-n kívüli országokban. A fesztivált külföldi cég szervezi, akivel a kft. szerződést kötne, ami a bérleti díjat és az egyéb szolgáltatást tartalmazná. Ez sok esetben a bevétel százalékában van megadva. Kérdésem, mivel Magyarországon pénztárgépet használ a kft., ez a fenti esetekben hogyan működik? Külföldön is használnia kell? Hol adózik a kft.? Az áfakulcsok hogyan alakulnak? Kérem, hogy az idevonatkozó törvényi hivatkozásokat is adja meg . Köszönettel és üdvözlettel GG

Magyarországi vállalkozás külföldi tevékenysége Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy Magyarországon alakult, magyar adószámmal rendelkező vállalkozás Lengyelországban is kikérte az adószámot és ott is végez gazdasági tevékenységet, de fióktelepet nem létesített, viszont az ottani tevékenysége után ott adózik. Kérdésem, hogy a Lengyelországban végzett tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és költségeket kell-e a cég magyar könyvelésében szerepeltetni, ha igen, akkor hogyan, milyen részletezettséggel? Illetve a társaságiadó-bevallásban hogyan kell szerepeltetni ezt? Válaszukat előre is köszönöm.

Személyszállítási tevékenység adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar magánszemély katás egyéni vállalkozást szeretne nyitni, amely főtevékenysége a személyszállítás lenne, azon belül külföldre történő személyszállítás 7 személyes gépjárművel. Az első kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben keletkezik-e az szállítási tevékenység miatt külföldön (Németország, Hollandia) valamilyen adófizetési, illetve bejelentési kötelezettsége? Továbbá, ha közösségi adószámot váltana ki és bejelentkezne az áfa hatálya alá, vonatkozik-e rá valamilyen speciális szabály? Az utasok magánszemélyek, a fizetés beszálláskor készpénzben történik. Ehhez a tevékenységhez van-e a B-kategóriás jogosítványon kívül valamilyen egyéb kötelező szakképesítés? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Csed_Gyed_365_nap

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Lakáshoz kapcsolódó bevételek adózása

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 június
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Együttműködő partnereink