499 találat a(z) harmadik ország cimkére
Külföldi a társaság alapítója és ügyvezetője járulék fizetésre kötelezett e
Kérdés
Oroszország állampolgára, aki ügyvezetője Magyarországon megalapított társaságnak vagy egy ukrajnai állampolgára, aki nem lakik Magyarországon: kell-e az ilyen ügyvezetőt magyar társaságnak 08-as bevallásban szerepeltetni és járulékkötelezettsége lehet-e? Nem úgy van ez, hogy akkor kell harmadik ország ügyvezetőjének megfizetni járulékot, ha nincsen tb egyezmény? Ez az ügyvezető kint harmadik országban biztosított. Most csakis kizárólag olyan esetre gondolok, amikor ügyvezető nem tartózkodik Magyarországon és díjazásban sem részesül. Köszönettel:
Programozók áfája nemzetközi tevékenység esetén
Cikk
Ki a programozó megrendelője, Közösségen belüli vagy azon kívüli adóalany, vagy nem adóalany? Egyebek között ezen is múlik, hogyan kell felszámítani és bevallani az áfát.
Szerb magánszemélynek értékesítés áfavonzata
Kérdés
Társaságunk egy szerb (nem közösségi) magánszemélynek értékesít egy nagyobb gépet, amit ő visz ki Magyarország területéről. Erre az ügyletre nem vonatkozhat a külföldi utas áfa, mivel nem útipoggyászról van szó. Ha igazolja a vámhivatal által a kiléptetést Magyarország területéről, számlázhatok-e neki áfamentesen, illetve, ha nem, akkor ő visszakaphatja-e a magyar áfát valamilyen formában?
Sorompó a bevándorlók előtt
Cikk
Korlátozná a kormány a Magyarországon foglalkoztató harmadik országbeliek (nem uniós állampolgárok) számát – derül ki egy NGM rendelet tervezetéből.
Szolgáltatásnyújtás áfája
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szeretném megtudni, hogyan kell helyesen kezelni az áfa rendszerében, ha cégünk szolgáltatást nyújt Szerbiában? Cégünk magyarországi székhelyű, az általános szabályok szerinti áfakötelezett. Válaszát előre is köszönöm.
Harmadik országba fuvarozás
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérem írja meg, hogy az alábbi esetben, mi a teljesítés helye, áfásan v. áfa nélkül kell számlázni és az áfabevallás melyik sorában kell feltüntetni a gazdasági eseményt? Magyar adóalany fuvarozó vállalkozás megbízást kapott magyar adóalany cégtől, hogy fuvarozzon el Magyarországról Svájcba valamilyen terméket. Kérem, hogy a fuvarozó cég szempontjából nézze az eseményeket! Kérem a vonatkozó jogszabályt is írja meg. Nagyon szépen köszönöm a válaszát!
Alanyi áfamentesség, külföldi szolgáltatás
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Abban kérném a segítségét, hogy az alanyi áfamentesség 6 millió forintos értékhatárába beszámít-e, ha közösségi adóalanynak, illetve harmadik országbeli társaságnak számláznak szolgáltatást és előleget? Válaszát előre is köszönöm.
Mikor kell szerepeltetni az áfabevallásban?
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó harmadik országba teljesített szolgáltatásnyújtásról szóló, áfa törvény területi hatályán kívüli átutalásos számláját melyik időszaki áfabevallásban kell szerepeltetni? A teljesítés dátuma szerintiben, a számla kiállítási dátuma szerint, vagy amikor ténylegesen befolyt a számla végösszege? Kérem, ugyanezen kérdést megválaszolni szíveskedjen: 1) harmadik országból igénybe vett szolgáltatás után, 2) közösségen belüli termékbeszerzésnél, 3) közösségen belüli szolgáltatásnyújtás igénybevételénél, 4) közösségen belüli szolgáltatásnyújtás értékesítésekor is.
Találmány áfája
Kérdés
Kérdés: belföldi kft. 3. országból megvásárolná egy találmány hasznosítási jogát 5 évre, ugyanakkor havi bérleti díjat is fizetne a találmányért. Hogyan áfázik belföldön ez az ügylet? Köszönöm, Dénes Katalin
Reklámügynöki szolgáltatás harmadik országba
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozó reklámügynöki tevékenységet végez a közösség más országaiba és harmadik országba is adóalanyok részére. Jól értelmezzük-e, hogy ez a tevékenység az áfatörvény 46. paragrafusa alapján belföldön adómentes. Mit kell feltüntetni a számlán az adómentesség indokaként? Jól gondoljuk-e, hogy az áfa területi hatályán kívüli kifejezés megfelelő? Gyors válaszát előre is köszönöm.
Utazásszervező társaság áfafizetés
Kérdés
Kell-e áfát fizetni az utazásszervezéssel foglalkozó társaságnak a külföldön igénybe vett szállás, egyéb szolgáltatás után? Utazásszervezés: 1./ Magánszemély utas a Maldív-szigetekre utazik. – Számlázunk felé 5 800 000 forintot áfamentesen. Ez az összeg tartalmazza a repülőjegy, a reptéri illeték, a szállás és a biztosítás összegét. – Kapunk számlát a IATA-tól repülőjegyről, ami áfamentes, összege 400 000 forint – Reptéri illeték: 190 000 forint – Biztosítás: 20 000 forint – Szállás, ellátás: 4 500 000 forint, ami tartalmaz 12 százalék áfát. (Olyan számlát is kapunk például Mauritiusról, amelyen nincs áfa felszámítva.) Összes költség: 5 110 000 forint. Árrés: 690 000 forint a./ Kérdésem, hogy csak az árrés adózik, vagy a szállás 4,5 millió forintos számlája után is be kell állítani fordított adózásban csak a fizetendő áfát? Mert, ha a 3. országban igénybevett szolgáltatás után is be kell fizetni az áfát (1 215 ezer forintot), akkor nagyon veszteséges az egész. b./ Kérdésem, ha ugyanez a helyzet, csak unión belülre utazik az utas, akkor hogyan adózunk? Az utasnak kiállított számlában kell-e áfát felszámítani? Az unióban igénybevett szolgáltatás után van-e fizetendő áfa, ami csökkenti az árrést, és még az árrés után is adózunk, vagy a szolgáltatás után nincs adó, csak az árrés után? Köszönettel várom válaszukat.
Árubeszerzés Egyiptomból
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi esetre tekintettel kérném szíves állásfoglalásukat. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság Egyiptomból szerez be árut, a kirakodást vámolást Horvátországban intézik. Az áru, anélkül, hogy Magyarországra beérkezne, Olaszországba megy. Az árut a magyar gazdasági társaság – a tulajdonjog megszerzését követően – Olaszországba értékesíti, de az áru fizikailag nem kerül Magyarországra, hanem egyből az olasz partnerhez érkezik be. Tekintettel a fentiekre, hol keletkezik a magyar gazdasági társaságnak általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége? Segítségüket előre is köszönöm Tisztelettel: Gyerő Szilvia
Iparűzési adó alapja
Kérdés
Kell-e iparűzési adót fizetnünk abban az esetben, ha gazdasági (kereskedelmi) tevékenységünk Magyarországon kívül zajlik? Egészen pontosan az EU más tagállamában vagy EU-n kívüli országban megvásárolt eszközöket értékesítünk EU-n kívüli harmadik országba oly módon, hogy az áru többnyire be sem jön Magyarországra. Mi képezi ilyenkor az adó alapját? Több telephely esetén hol kell megfizetni az iparűzési adót?
Alanyi áfamentes egyéni vállalkozó USA-szolgáltatásnyújtása
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy alanyi mentes egyéni vállalkozó egy USA adószámos cégnek nyújt tanácsadási szolgáltatást. Kell ilyenkor neki erről áfabevallást adnia? A közösségen belüli bevallás tiszta ebből a szempontból, de a 3. országra sajnos nem találtunk választ, hogy ilyenkor ezt be kell-e vallani a vállalkozónak soron kívüli áfabevallással. Köszönöm válaszát!
Harmadik országon belüli szolgáltatás
Kérdés
Ha harmadik országbelitől veszünk igénybe szolgáltatást, akkor az áfatörvény szerint fizetendő áfa keletkezik. Kérdésem: ez az áfa visszaigényelhető-e? Segítségét köszönöm. Ildi