173 találat a(z) áttérés cimkére
Kiva és a fejlesztési tartalék
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy cég szeretne áttérni a kivára. Számos fejlesztési tartalékból vásárolt tárgyi eszköze van, amelyek értéke még nem csökkent nulla értékre. Ezen kívül több milliós fejlesztési tartaléka is van, amelyet még nem használt fel. Véleményem szerint a fejlesztési tartalék képzésekor nem elengedett adó, hanem halasztott adó keletkezik. Mi lesz ezek sorsa, ha a cég kilép a társasági adó hatálya alól, mielőtt ezt megfizette volna? Egyáltalán lehetséges így átlépni a kivába? És ha igen, akkor mi lesz a sorsa ezeknek a tételeknek ? Köszönettel
Kivából evába
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ügyvédi iroda 2017-ben azt a döntést szeretné meghozni, hogy a kiva hatálya alól kijelentkezik és az evába szeretne belépni. Milyen áttérési szabályok vannak? Eva időszaka alatt kapcsolt vállalkozás felé kifizetett összegekkel kapcsolatban van valamilyen speciális szabály? Válaszát köszönöm!
Áttérés katára
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Adott egy áfás egyéni vállalkozó, aki 2006. óta szja törvény szerint adózik. Az eddig folytatott tevékenységét június 30-ával befejezte. Előreláthatóan az éves forgalma jóval kevesebb lesz, mint eddig. Az lenne a kérdés, hogy ő áttérhet-e 2018. január 1-jével katára, és ha igen, milyen bejelentési, illetve bevallási kötelezettségei vannak? Válaszát előre is köszönöm!
Áttérés katára
Kérdés
Tisztelt Szakértő, egyéni vállalkozó január 1-jétől át kíván térni kata szerinti adózásra. A kérdésem az lenne, hogy befolyásolja-e az áttérés azt, hogy az egyéni vállalkozó a korábbi években és a 2017-es év eredményéből fejlesztési tartalékot különített el? A korábbi évek fejlesztési tartalékát fel is használta, a 2017-ben elkülönítendő összeg felhasználása kérdéses egyedül. Beruházási adókedvezményt is igénybe vett a cég. Ezen eszközöket kata adózás mellett sem adhatja el, ha jól gondolom 4 évig. Így van? Ha ezen kívül bármilyen korlátja lehet az áttérésnek, kérem írja meg! Válaszát köszönöm!
Evás bt. katát választ
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Bevételi nyilvántartást vezető evás betéti társaságnak a tagjai magánszemélyek, a beltag az ügyvezető, aki saját jogú (korhatár betöltött) nyugdíjas, azaz kiegészítő tevékenységű, a kültag nem ügyvezető, nem közreműködik. A bt. áttérne 2018.01.01-től a kata szerinti adózásra. A bejelentéseken kívül (eva lemondása, kata választása, áfa választása) van-e valami más teendője az áttéréssel? A nyugdíjas tagot kell bejelenteni mint kisadózó magánszemélyt és csak utána kell 25 ezer forint katát fizetni? A bt. nagykereskedelmi termékek közvetítésével foglalkozik, a számlázási gyakorlata alapján a decemberi teljesítményt 2018. 01. hóban számlázza le, ahol a számlán a teljesítés időpontja és a fizetési határidő 2018. 01. 20. lesz. Ez az evás időszak vagy a katás időszak bevétele lesz? Válaszát előre is köszönöm: Pintérné Enikő
Osztalékadót kiváltó adó
Kérdés
Tisztelt Szakértő ! Az alábbi témában kérem szíves válaszukat : Tao hatálya alá tartozó bt. 2018 01.01 től áttér a kata hatálya alá. Élni szeretne az osztalékadót kiváltó kedvezménnyel. Az alap megállapítással, az adó mértékével és a megfizetésével tisztában vagyunk. A kérdésem az, hogy: a 3 szja részletet milyen ütemezésben kell megfizetni, mi lesz az eredménytartalékkal, a jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalékkal, valamint az eszközök nettó értékével? Ennek az áttérésnek mi számviteli elszámolása T-K? A katás bt. eszközeit és forrásait hogyan változtatja meg az osztalékadót kiváltó adó?. Az szja befizetését (3 részlet) be kell-e állítani a 08.-as bevallásban? Érinti-e ez a magánszemélyt, gondolok az 53-as bevallásara, mivel osztalékot és eredménytartalékot érintő kérdésről van szó. Tisztelettel várom válaszukat
Kiegészítő tevékenységű tagok a bt.-ben, áttérés kivára
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésem lenne Önhöz! Egy bt., amelynek csak kiegészítő tevékenységet végző (nyugdíjas) tagjai vannak, áttérhet-e a kiva hatálya alá 2018-ra?
Tárgyi eszköz levont áfakorrekciója az alanyi mentességre való áttéréskor
Kérdés
Kedves Szakértők! A minap meglepő dologgal találkoztam: az adóhatóság támogató eljárást indított a cég ellen, arra hivatkozva, hogy a 2012-ben beszerzett (még áfás időszak) tárgyi eszközökre alkalmazott levont áfát fizetendő áfaként állítsa be a 2016-os áfabevallás (2016.01.01-jén lett alanyi mentes a cég) 31-es sorába, az áfatörvény 135. § (2) hivatkozva. Ez létezik? Én eddig csak értékesítéskor foglalkoztam ezzel, de itt nem történt tárgyi eszköz értékesítés az alanyi mentes időszakban. Köszönöm mielőbbi válaszukat.
Árfolyam választása
Kérdés
Tisztelt Szakértő! A véleményét szeretném kérni a következő esettel kapcsolatban. Cégünk bevételének 70 százaléka exportból származik. Közösségen belüli értékesítés révén a kapott utalások euróban jelentkeznek a bankszámlaszámunkon. Mivel költségeink jelentős része forintos, így a kapott devizát szinte azonnal konvertáljuk a forintos bankszámlánkra. Az átváltáskor viszont jelentős árfolyamveszteség keletkezik, ami éves szinten az 1 millió forintot is eléri, ez viszont rontja az eredményünket. Az áfa szempontjából bejelentkeztünk az MNB árfolyam használatára és a számviteli politikánkban is ezt alkalmazzuk (Sztv. 60. § (5a)). Úgy vélem, hogy a mi helyzetünkben a számviteli törvény által biztosított lehetőséget kellene választanunk és áttérnünk a pénzintézet vételi árfolyamán történő értékelésre. (Az is igaz, hogy így a kimutatott árbevételünk csökkenni fog.) Mivel ezt az áfa megállapításakor nem lehet alkalmazni, a bevallásoknál továbbra is maradna az MNB árfolyama. A cég egyszerűsített éves beszámolót készít, ennek ellenére szükséges bemutatnia a kiegészítő mellékletében valamit, az áttéréssel kapcsolatban? Válaszát előre is köszönöm!
Kiva-áttérés miatti beszámoló
Kérdés
Tisztelt Tirpák Anita Szakértő! Az alábbi linken adott válasza az összes megjelent állásfoglalással ellentétes. Többek között a NAV honlapján is közzétett tájékoztatóban, és egyéb szakmai fórumokon is az olvasható-hallható, hogy a kivára áttérés beszámolási kötelezettséggel jár, mely beszámolót közzé is kell tenni. Mivel az oldalon található válasz sok olvasót tévútra vihet, kérem, szíveskedjenek alaposabban körüljárni a témát, és korrigálni a cikk tartalmát. Köszönöm! http://adozona.hu/kerdesek/2017_3_16_KIVAra_attereskor_beszamolo_kmj
Kiváról katára áttérés
Kérdés
Tisztelt Adózóna! Bt-nk jelenleg a kiva hatálya alatt adózik. Jövőre szeretnénk áttérni a katára. Kérdésem, hogy van-e ennek akadálya, illetve milyen adózási, számviteli dolgokra kell figyelni az áttéréskor, különösképp az osztalékra tekintettel? Válaszukat előre is köszönöm!
Kivaalany iparűzésiadó-előlege
Kérdés
2017.01.01-től több ügyfelünk is áttért a társasági adóról a kivára. Ezzel kapcsolatos kérdéseink: 1. Az előző évben 100 millió forint nettó árbevételt elérő társaságokra vonatkozik-e 2017. december 20-áig (a kivaalanyiság ideje alatt) az iparűzési adóra a feltöltési kötelezettség? 2. Be kell-e jelenteni valamilyen formában az önkormányzat felé, hogy a társaság áttért a kivára?
Így térhet át katára év közben
Cikk
Milyen határidővel kell beadnia az egyéni vállalkozónak a 2017. évi bevallását, ha 2017. 10. 01-jétől lesz katás? Milyen számú bevallásokat és mikor kell beadni az egyéni vállalkozás megszűnésével (átalakulásával) kapcsolatban? – kérdezte olvasónk. Szipszer Tamás adótanácsadó, mérlegképes könyvelő válaszolt.
Egyéni vállalkozó év közbeni áttérése katára
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérném állásfoglalását: egy egyéni vállalkozó 08. 01-jétől katás vállalkozó lett, melyben az áfa adóalanyi mentességet választotta. Az áttérése előtt 07. 31-éig az árbevétele 1 200 000 Ft volt. Kérdésünk: jól értelmezzük-e, hogy a kata időszakában év végéig 5 hónapja van, és a 12 millió Ft-t elosszuk 12 hónapra, majd beszorozzuk 5-tel, akkor 5 000 000 Ft-ot számlázhat ki? Ennyi árbevétele lehet-e, hogy közben az áfamentessége megmaradjon és ne lépje át az összeghatárt? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Tóth Mária.
Katás bt. személygépkocsit értékesít
Kérdés
2017-től áttért bt. az áttérés előtt már nullás értékben szereplő személygépkocsit eladja, milyen kötelezettségei lesznek ezzel kapcsolatban?