Kezdő vállalkozó áfavisszaigénylése Kérdés
Augusztusban indult a vállalkozás áfaalanyként. Az ezzel kapcsolatos júniusi, júliusi költségszámlákról az áfát visszaigényelheti-e?
Augusztusban indult a vállalkozás áfaalanyként. Az ezzel kapcsolatos júniusi, júliusi költségszámlákról az áfát visszaigényelheti-e?
Tisztelt Válaszadó! Társaságunk áfavisszaigényléséből – átvezetéssel – kívánja rendezni soron következő kiva kötelezettségét. Az említett ügylet kapcsán keletkezik-e valamilyen kivaalap-korrekciós tételünk? (A dilemmánkat az váltotta ki, hogy amennyiben a kiutalt áfavisszaigénylésünket fordítanánk a kiva rendezésére, úgy ez a tétel adóalap-növelő esemény lenne.) Köszönjük válaszukat!
Tisztelt Szakértő! Ingatlan-forgalmazással foglalkozó cég visszaigényelheti-e az áfát, ha továbbértékesítésre vásárol lakást? A lakás építés alatt van. Az eladó eddig foglalóról, illetve részteljesítésről állított ki áfás számlát. A számlákon feltüntetett teljesítési napot követően választotta a vevő a NAV-nál az ingatlanok áfássá tételét. A bizonytalanságunkat csak erősíti, hogy a lakás birtokba adása csak a következő évben történik meg. Válaszát köszönöm.
Tisztelt Szakértő! Egy magyar normál áfakörös kft. Németországban olyan szolgáltatást vett igénybe, amire a magyar áfát kellene felszámítani. A kft. megadta a német cégnek a közösségi adószámát, amit a partnercég a számlán feltüntetett, de a számlát német áfával felszámítottan állította ki. A számla kis összegű, a kft. nem kíván foglalkozni a német áfa visszaigénylésével és a számla helyesbítésével sem. Kérdésem lenne, hogy az áfabevallásban erre még fel kell számolni a magyar áfát is? Ha igen, a német áfával növelt összegre? És amennyiben a levonás feltételei megvannak, akkor levonásba is lehet helyezni a felszámított áfát? Vagy egyátalán nem kell felszámítani rá a magyar áfát? Az A60 lapon kell-e szerepeltetni? Válaszát előre is nagyon köszönöm!
Tisztelt Szakértő! A bérelt céges személygépkocsi karbantartási költségének áfatartalmát vissza lehet igényelni? Van-e valamilyen korlát vagy feltétel? Köszönöm előre is, üdvözlettel: Andrea
Tisztelt Szakértő! Állíthat-e ki a termékeinek értékesítéséről áfás számlát a kompenzációs felárra jogosult és az alá bejelentkezett egyéni vállalkozó, ha igen, arányosítással kell a költségek áfáját is visszaigényelni? Tisztelettel: Adri
Tisztelt Szakértő! A cég harmadik országba szeretne árumintaként küldeni érték nélkül (pro-forma számlával) Magyarországon (áfásan) vásárolt alkoholt (pálinka, bor, sör), illetve élelmiszert normál, tehát nem az árumintának megfelelő kiszerelésben. A belföldi vásárlások számláinak áfatartalma levonásba helyezhető-e? Az áruminta kiléptetési vámokmányai szabályosan elkészülnek majd természetesen. Az érték nélkül exportált termékek értékét az áfabevallás valamelyik sorába be kell-e állítani, ha igen, milyen értékkel? Köszönöm válaszát!
Tisztelt Szakértő! A cég jövedéki terméket, illetve élelmiszert, cukorkákat, kekszeket vásárolt külföldi (harmadik országbeli) továbbértékesítési céllal. Az értékesítésről exportszámlát állított ki, amelynek nincs áfatartalma (az áfabevallásban a megfelelő sorban szerepelteti). Az országhatár átlépéséről a megfelelő vámokmányok elkészültek. A kérdésem az, hogy a beszerzési számlák áfatartalma visszaigényelhető-e? Köszönöm válaszát!
Tisztelt Szakértő! Kft. bérbeadás céljából lakóingatlant vásárolt. Az ingatlant fel kell újítani. Ebben az esetben a felújításhoz kapcsolódó számlák áfája visszaigényelhető? Mi a teendő az áfával akkor, ha a kft. mégsem adja bérbe az ingatlant, hanem eladja azt egy magánszemélynek? András
A gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó családi napközi kialakításához igen jelentős beruházást végeztünk. Személyi térítési díjként kizárólag az étkezési díjat számoljuk fel, amely ez esetben áfás szolgáltatásnak minősül. A kérdésem: visszaigényelhetem-e a beruházás áfáját?
Tisztelt Szakértő! Egy belvízi személyszállítással és vízi jármű kölcsönzéssel foglalkozó társaság 8903 vtsz szám alá tartozó vitorlást szerez be. Kérdésem az lenne, hogy a vitorlás árának az áfája visszaigényelhető-e, ha a fenti tevékenységekre fogja azt használni?
Kamatfizetési igényt érvényesíthet a magyar állammal szemben, ha korábban az áfát azért nem tudta visszaigényelni, mert a beszerzése nem volt kifizetve – értékeli blogbejegyzésében a kialakult helyzetet Sztankó Dániel, az RSM DTM adócsoport-vezetője.
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretnék segítséget kérni: cégünknek vállalatirányítási, optimalizálási feladatokban segít egy szakember, aki nincs a céggel munkaviszonyban. Ezzel kapcsolatban cégünk szeretné egy tanfolyamra küldeni, és mi fizetnénk a tandíját. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt így cégünk hogy tudja elszámolni? Az áfát vissza tudjuk-e igényelni? Válaszát előre is köszönöm.
Szíves segítségét kérném az alábbi kérdésben: egyéni vállalkozó, aki havi áfabevalló, 2014. 07. 03-án a részére kibocsátott előlegszámla alapján bruttó 2 millió 816 ezer forintot utalt át tárgyieszköz-beszerzésre. (Áfa: 598 677 forint.) Az előlegszámla áfaösszege visszaigényelhető, a 1465-ös áfabevallásban ezt hogyan kell szerepeltetni, mely sorokat érinti? Köszönöm a segítséget.
Tisztelt Szakértő! Egy kft. külföldi vendégek részére vadászati lehetőséget keres Magyarországon. A kft. rendeli meg a szállást a vadászathoz, minden hozzátartozó ügyletet elvégez, és végül egyben mindent leszámláz a külföldi vendégnek. A vadásztársaság leszámlázza a kft.-nek a trófeákat, az eszközök bérlését, az állatokat. A vendégek a kilőtt vadak trófeáit megvásárolják a kft.-től és a kft. ezt a vendég után elküldi a lakóhelyére, ami általában harmadik ország területe. Kérdés: a vadásztársaság a kft.-nek áfásan értékesíti a trófeákat, ennek az áfatartalma visszaigényelhető? Köszönettel: Ildikó
Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől