169 találat a(z) áfavisszaigénylés cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1 db bruttó 100 millió forint értékű gyártó berendezést, azaz tárgyi eszközt vásárolnánk. Aki a tárgyi eszközt legyártja és leszállítja majd nekünk, 5 részletben előre kéri a tárgyi eszköz árát. Esetünkben havonta 20-20 millió forintot. A tárgyi eszköz részünkre történő átadása az utolsó részlet kifizetését követően lesz majd esedékes. A tulajdonjog az eszközzel együtt száll át majd ránk. Milyen módon tudjuk a részletfizetéseket úgy teljesíteni, hogy az áfáját is vissza tudjuk igényelni a kifizetés hónapjára? Jól gondolom-e, hogy itt részletfizetésekben nem célszerű megállapodni és így is számlázni, mivel ez a gép természetben nem osztható, tehát részteljesítések sem történhetnek. Ha előlegként kerül a 4 db 20-20 millió forint leszámlázásra (az 5. részletnél kerülne a végszámla kiállításra), akkor ezt a pénzügyi teljesítések hónapjában visszaigényelhető áfaként elszámolhatom az áfabevallásban? A cél az, hogy ne a tárgyi eszköz fél évet követő leszállításakor tudjuk az egész áfát elszámolni, hanem előlegek fizetésekor, a likvidítási problémák elkerülése végett. Segítő válaszukat előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésekben szeretném kérni a szakmai véleményét: Egy cég szakmai konferenciát szervez. HR-t érintő tág spektrumon minden témában, a helyszín San Francisco-ban, Kaliforniában lenne. A rendezvényre több száz fő vendéget várnak, akik jellemzően nagyobb cégek képviselői, magánszemély nem vesz részt a konferencián. A szervezés és az eladások Magyarországról történnek, helyben csak a konferencia idejére jelenne meg a cég (2+3 nap), illetve az alvállalkozókkal kötendő szerződések, illetve helyszínbejárás idejére. A konferencia keretein belül egyéb materiális termék nem kerül értékesítésre. A kérdéseim a következők lennének: 1.) Az értékesítések után (mint magyar cég) kötelesek lesznek helyben VAT-t/sales tax-et fizetni bármilyen USA-beli adóhatóságnak? 2.) A kinti költségek kifizetésekor befizetett sales tax-et vissza tudják-e igényelni, amennyiben igen, milyen feltételekkel? 3.) A kint folytatott tevékenység miatt köteles lehet a vállalat bármilyen egyéb adó megfizetésére (direkt adók)? 4.) A konferencia idején a cég kint dolgozó alkalmazottai után köteles-e személyi jellegű adókat fizetni az amerikai hatóságoknak? 5.) A fenti kérdések alapján előnyösebb vagy kockázatkerülőbb lehet-e ugyanezt a konferenciát egy kinti leányvállalaton keresztül lebonyolítani? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyílt végű pénzügyi lízing keretein belül vásárolt cégünk személyautót. Kérdésem lenne, hogy a tőkerész áfatartalmát 100 százalékban vagy 70 százalékban lehet-e visszaigényelni? Köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társas vállalkozó vesz magának védőszemüveget, ezt adhatja-e magának ingyenesen (én azt látom, hogy csak munkavállalónak lehet adómentesen adni), s ha nem, milyen adókat kell utána megfizetni? S visszaigényelheti-e a cég az áfát? Köszönettel: Vadas Zsuzsanna

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fürdő és üdülési szolgáltató kft. minden hónapban bérel ballonos ivóvizet és a hozzá tartozó vízadagolót, valamint palackos ásványvizet is szerez be. Ezen vizekből mind a dolgozók, mind a fürdő- és szállóvendégek ingyenesen ihatnak. Ezért nem tudom hogyan értelmezzem a védőital fogalmát, hogy a nyári időszakban járulékmentesen lehet biztosítani a dolgozóknak. De nem tudom elkülöníteni, hogy mennyit használnak el a dolgozók, és mennyit a vendégek. Így az egész egyéb személyi jellegű kiadásnak minősül, és járulékköteles az év egészében? Nem találtam sehol esetleg olyan hivatkozást, hogy mint fürdőnek, gondoskodni kellene ásványvízellátásról, esetleg a szaunázó vendégek részére, és emiatt járulékmentes lenne a szolgáltatás. Szeretném kérni ebben a segítségét. Valamint azt sem tudom, hogy a vízadagoló bérleti díjának az áfáját vissza lehet-e igényelni, mert az italokét tudom, hogy nem. Segítségét, válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfaalany bt. új tevékenységet indított 2015-ben, melyből bevételt nem tudott elérni, kimenő számlája egész évben nem volt. Viszont egész évben irodabérletet és internethasználatot fizetett, melyek áfáját kifizette. Így az éves áfaanalitika alapján visszaigényelhető áfája keletkezett, melyet így, kimenő számlák hiányában jogosult-e visszaigényelni?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban kérem a segítségét, hogy pontosan hol nézhetnék utána a reprezentációs költségek elszámolásával kapcsolatos jelenlegi szabályzásnak. Például, hogy a reprezentációs számlában feltüntetett, előzetesen felszámított áfa visszaigényelhető-e, esetleg arányosan lehet-e visszaigényelni, illetve milyen járulékfizetést von maga után? Köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégem Suzuki Vitara 4WD autót szeretne vásárolni, hogyan tudom az áfáját visszaigényelni, illetve milyen feltételekkel használható magáncélra? Kishaszongépjárműnek számít-e az adott gépkocsi? Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel: K. János

Kérdés

Kérem, ha lehet, gyakorlati példán keresztül segítsen értelmezni az áfatörvény 135. paragrafusát. Mikor, és milyen ütemben lehet az áfát visszaigényelni? 2011-től kezdődik a zártvégű pénzügyi lízing.

Kérdés

A kft. alkalmazottait Budapesten, lakóhelyétől 150 kilométerre foglalkoztatja. A munkavállalók a buszvezetőtől a kft. nevére kérnek számlát. Kérdésem: elszámolható-e teljes egészében az útiköltség, és visszaigényelhető-e az áfa?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hollandiában bejegyzett cég, olaszországi székhelyű cégtől Magyarország területén NATO-katonák szállítását rendeli meg, egy magyar székhelyű, személyszállítással foglalkozó cégtől. A személyszállítás csak Magyarország területére vonatkozik. Kérdésem: ez a személyszállítás a magyar székhelyű cég részére áfaköteles tevékenység-e, és ha igen, ezt az áfaösszeget az olasz társaság visszaigényelheti-e? Köszönettel.

Kérdés

Egy gazdasági társaság 20 éves jubileumi ünnepséget szervezett, melyen a vezető tisztségviselők, az üzleti partnerek és az előbbiekkel közvetlen kapcsolatban álló munkavállalók vettek részt. A rendezvényen a lent felsorolt költségek merültek fel, melyek mellé odaírtuk, hogy véleményünk szerint mely költségkategóriába sorolandók (reprezentáció, bérleti díj, reklám stb.), illetve, hogy az áfa visszaigényelhető-e vagy sem. A költségkategóriába sorolást az adózás miatt kérdezzük, tehát, hogy egyes meghatározott juttatásnak, és ezen belül is reprezentációnak minősülnek-e vagy sem. 1.) Kérjük az Ön megerősítését, hogy jól gondoljuk-e a lentieket, illetve, ha nem, akkor kérjük szíves kiigazításukat. 2.) Illetve kérdés lenne még a bevallás kitöltésének helyességéhez, hogy azok a tételek, melyekhez reprezentációt írtunk, azok valóban annak minősülnek-e, vagy inkább egyes meghatározott juttatásnak?! Helyszín – Külső helyszín bérleti díja (0-24óráig) rezsiköltséggel – bérleti díjnak minősül, az áfa visszaigényelhető – Parkolás (rendezvény építés/bontás) – egyéb szolgáltatásnak minősül, áfa nem visszaigényelhető Program – Műsorvezető – reprezentációnak minősül, áfa nem visszaigényelhető – Zenekar – reprezentációnak minősül, áfa nem visszaigényelhető – Táncprodukció - reprezentációnak minősül, áfa nem visszaigényelhető – Helyszíni LED fal (grafika, programozás és ügyelet – budget) – reklámköltség, áfa visszaigényelhető – Kisfilm készítése (visszaszámláló animációval) – reklámköltség, áfa visszaigényelhető

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 9 éve húzódó áfa-visszaigénylési ügy kapcsán bizonyítási eljárást kell lefolytatni a gazdasági esemény adott partnerek közötti teljesüléséről. Milyen eszközökkel lehet ezt bizonyítani? Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk java részt külföldön tevékenykedik. A telefonszolgáltató cégnél SZJ 64.20.2 TV alapcsomagot rendeltünk, melyet egyéb szolgáltatásként számláz részünkre. Kérdésem, hogy ezen szolgáltatást hogyan kell kezelni? A teljes összeg költségként elszámolható-e vagy természetbeni juttatásnak minősül? Milyen adóterhek merülnek fel, visszaigényelhető-e az áfa? Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Kft. személygépkocsit szeretne lízingelni – nem taxis –, de az áfát is szeretné visszaigényelni, milyen lehetősége van erre? Számviteli elszámolás, hogyan történik a tárgyi eszköz nyilvántartása, üzemelési költségek elszámolása (értékcsökkenés)?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

FAD-os ügylet

Nagy Norbert

adószakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 május
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Együttműködő partnereink