162 találat a(z) áfavisszaigénylés cimkére

Cégautó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégem Suzuki Vitara 4WD autót szeretne vásárolni, hogyan tudom az áfáját visszaigényelni, illetve milyen feltételekkel használható magáncélra? Kishaszongépjárműnek számít-e az adott gépkocsi? Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel: K. János

Tehergépkocsi zártvégű lízing áfavisszaigénylés Kérdés

Kérem, ha lehet, gyakorlati példán keresztül segítsen értelmezni az áfatörvény 135. paragrafusát. Mikor, és milyen ütemben lehet az áfát visszaigényelni? 2011-től kezdődik a zártvégű pénzügyi lízing.

Utazási költség elszámolása Kérdés

A kft. alkalmazottait Budapesten, lakóhelyétől 150 kilométerre foglalkoztatja. A munkavállalók a buszvezetőtől a kft. nevére kérnek számlát. Kérdésem: elszámolható-e teljes egészében az útiköltség, és visszaigényelhető-e az áfa?

Személyszállítás áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hollandiában bejegyzett cég, olaszországi székhelyű cégtől Magyarország területén NATO-katonák szállítását rendeli meg, egy magyar székhelyű, személyszállítással foglalkozó cégtől. A személyszállítás csak Magyarország területére vonatkozik. Kérdésem: ez a személyszállítás a magyar székhelyű cég részére áfaköteles tevékenység-e, és ha igen, ezt az áfaösszeget az olasz társaság visszaigényelheti-e? Köszönettel.

Reprezentáció vagy sem? Kérdés

Egy gazdasági társaság 20 éves jubileumi ünnepséget szervezett, melyen a vezető tisztségviselők, az üzleti partnerek és az előbbiekkel közvetlen kapcsolatban álló munkavállalók vettek részt. A rendezvényen a lent felsorolt költségek merültek fel, melyek mellé odaírtuk, hogy véleményünk szerint mely költségkategóriába sorolandók (reprezentáció, bérleti díj, reklám stb.), illetve, hogy az áfa visszaigényelhető-e vagy sem. A költségkategóriába sorolást az adózás miatt kérdezzük, tehát, hogy egyes meghatározott juttatásnak, és ezen belül is reprezentációnak minősülnek-e vagy sem. 1.) Kérjük az Ön megerősítését, hogy jól gondoljuk-e a lentieket, illetve, ha nem, akkor kérjük szíves kiigazításukat. 2.) Illetve kérdés lenne még a bevallás kitöltésének helyességéhez, hogy azok a tételek, melyekhez reprezentációt írtunk, azok valóban annak minősülnek-e, vagy inkább egyes meghatározott juttatásnak?! Helyszín – Külső helyszín bérleti díja (0-24óráig) rezsiköltséggel – bérleti díjnak minősül, az áfa visszaigényelhető – Parkolás (rendezvény építés/bontás) – egyéb szolgáltatásnak minősül, áfa nem visszaigényelhető Program – Műsorvezető – reprezentációnak minősül, áfa nem visszaigényelhető – Zenekar – reprezentációnak minősül, áfa nem visszaigényelhető – Táncprodukció - reprezentációnak minősül, áfa nem visszaigényelhető – Helyszíni LED fal (grafika, programozás és ügyelet – budget) – reklámköltség, áfa visszaigényelhető – Kisfilm készítése (visszaszámláló animációval) – reklámköltség, áfa visszaigényelhető

Gazdasági esemény bizonyítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 9 éve húzódó áfa-visszaigénylési ügy kapcsán bizonyítási eljárást kell lefolytatni a gazdasági esemény adott partnerek közötti teljesüléséről. Milyen eszközökkel lehet ezt bizonyítani? Válaszát előre is köszönöm!

Telefonszámla egyéb szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk java részt külföldön tevékenykedik. A telefonszolgáltató cégnél SZJ 64.20.2 TV alapcsomagot rendeltünk, melyet egyéb szolgáltatásként számláz részünkre. Kérdésem, hogy ezen szolgáltatást hogyan kell kezelni? A teljes összeg költségként elszámolható-e vagy természetbeni juttatásnak minősül? Milyen adóterhek merülnek fel, visszaigényelhető-e az áfa? Válaszát előre is köszönöm!

Személygépkocsi-lízingelés Kérdés

Kft. személygépkocsit szeretne lízingelni – nem taxis –, de az áfát is szeretné visszaigényelni, milyen lehetősége van erre? Számviteli elszámolás, hogyan történik a tárgyi eszköz nyilvántartása, üzemelési költségek elszámolása (értékcsökkenés)?

Utólagos kedvezmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nagykereskedelemmel foglalkozó cég vásárlás ösztönzésére, pontgyűjtő akció keretében utólagos engedményt ad üzletfeleinek vásárlásaik után, amely akciót előre meghirdetett. Ezt termékben kívánja megvalósítani. A kedvezményként adott termék nem tartozik a cég által forgalmazott áruk közé. A nagykereskedő cég által kijelölt cég honlapjáról rendelhető a kedvezményként kapható áru, amit a nagykereskedő cég vásárol meg, és számláz ki az üzletfelei részére. Kérdésem, hogy utólagos engedményként adható-e általa nem forgalmazott termék, valamint helyesen járunk-e el, ha ezeknek a termékeknek az áfáját visszaigényeljük? Válaszát megköszönve.

Egyházi szervezet áfalevonási joga Kérdés

Egyházi szervezet a közösségi élet helyszínének biztosítására egy közösségi házat építtetne 2016. évben, külső kivitelezővel. A kérdés az lenne, hogy hogyan tudná az építkezés során az áfát visszaigényelni, így csökkenteni az egyházi szervezet költségét? Jelenleg alanyi mentes az áfastátusza, de ha kell, bejelentkezik az áfa hatálya alá. Gazdasági tevékenységet nem folytat a szervezet, csak hitéleti tevékenységet végez. Várom mielőbbi válaszukat! Tisztelettel.

Különbözeti adózás Kérdés

Egy különbözeti adózást választó, gépjárműimporttal foglalkozó magyarországi cég az áfatörvény 216. § d) pontja szerinti külföldi viszonteladótól vásárol nettó számlával, közösségen belüli adómentes értékesítésként. A könyvelésben, amennyiben úgy jelenítjük meg, hogy a 27 százalékos áfát befizetjük, aztán visszaigényeljük, és különbözeti adózással továbbértékesítjük, ez ilyen formában elfogadható?

Csekély értékű ajándék áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás 150 darab naptárt (bruttó 750 forint/db) készíttetett, melyeken a vállalkozás logója is szerepel. A naptárokat üzleti partnercégek részére ajándékozta. A naptárak bruttó értékének az 1,19-szerese után megfizette a 16 százalék szja-t és a 27 százalékos ehót. Kérdésem: visszaigényelhető-e az áfa a naptárok értéke után? Köszönöm válaszukat.

Személygépkocsi közösségen belüli javítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. tulajdonában van egy személygépkocsi, ami után megfizeti a cégautóadót. Ausztriában javíttatta, és kapott róla számlát. A külföldi partner feltüntette a közösségi adószámokat, és nem számolt fel áfát. Ebben az esetben a kft.-nek meg kell fizetnie Magyarországon a szolgáltatás áfarészét, tehát fel kell azt tüntetni a bevallásban a fizetendő sorban, és a visszaigénylést nem teheti bele az áfabevallásba?

Külföldi vásárlások áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk zömében közösségi tagállamokban bankkártyával kisebb vásárlásokat (például tankolás, irodaszer stb.) bonyolított, amelyekről olyan számlát kapott, amelyben az adott állam áfaösszegét felszámították. Kérdésem, ezen igénybe vett szolgáltatások után is meg kell itthon fizetni az áfát? Ha igen, a nettó vagy a bruttó összeg után? Illetve mit tudunk tenni a külföldi adókulccsal felszámított áfa összegével? Legyen kedves vállaszolni arra is, hogyan kell eljárni, ha a fenti vásárlások harmadik országban történnek. Válaszukat előre is köszönöm, Szabóné Sós Ildikó

Nyilt végű pénzügyi lízing, személygépkocsi-vásárlás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: ha egy kft. személygépkocsit vásárol nyílt végű pénzügyi lízinggel, akkor visszaigénylhető-e a beszerzés áfája?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kivaalap-növelő tétel

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Ázsiós tőkeemelés

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Szochokedvezmény igénybevétele

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Együttműködő partnereink