394 találat a(z) áfa-visszaigénylés cimkére
Ingatlanfelújítás áfája
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy kft. idegen ingatlanon – földhivatalnál lakóingatlanként bejegyzett – felújítást végez. A felújítás után az ingatlant üzletként fogja használni. A felújítási számlák áfatartalmát visszaigényelheti-e a kft.? Köszönettel.
Ingatlanfelújítás áfája
Kérdés
Tisztelt Adózóna! Egy ügyfelem (kft.) magánszemélytől vásárolt ingatlant újít fel. A felújítással kapcsolatban felmerült kiadások áfáját levonásba helyeztük. A kft. az ingatlant hasznosítani szeretné, felújítás után bérbe fogja adni különböző cégeknek, magánszemélyeknek. Kérdésem, hogy a jelenleg göngyölített áfavisszaigényelhető-e, amennyiben a bérbeadás tekintetében nem jelentkezett be az áfakör hatálya alá? Válaszukat előre is köszönöm.
Áfakérdés
Kérdés
Tisztelt Adózóna Negyedéves áfabevalló őstermelő 2019.08.27-i keltezésű, 2019.02.07. teljesítésű mínuszos számlákat kapott, „korrekció” megjegyzéssel. A számlák között van vetőmagvásárlás is, ami fordított adózású. Az első negyedévben a számlák figyelembe lettek véve a levonható áfában, visszaigénylés volt ekkor. A kérdés most az, hogy az első negyedévi áfabevallást önellenőrizni kell-e, mivel ezekkel a számlákkal csökkent volna a visszaigénylés összege, amit most be kell fizetni, nem lehet a harmadik negyedévi bevallásban figyelembe venni (most egyébként sincs visszaigénylés, csak átvihető követelés)? Köszönöm a választ!
Külföldi áfa visszaigénylése
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi esetben kérném szíves segítségét. Áfakörbe tartozó magyarországi kft. Németországban vásárolt kisteherautót a cég számára. A kifizetett áfa 2313 euró volt. Jól tudom-e, hogy ezt az áfaösszeget a magyar kft. visszaigényelheti a NAV-on keresztül? És erre az ELEKÁFA elnevezésű nyomtatvány szolgál? Illetve, ha visszaigényelhető az áfa, akkor az ELEKÁFA nyomtatványt mikor lehet leghamarabb benyújtani? 2020 januárjában? Mert, ha jól értelmezem, ez éves időszakra szól? Vagy benyújtható már a tárgyévben is? Tájékoztatásukat előre is köszönöm! Kiss Beáta
MOSS – áfa-visszaigénylés
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy amerikai székhellyel rendelkező cég magyar cégünk részére 27%-os magyar áfakulccsal állítja ki a számláit. A igénybe vett szolgáltatás elektronikus oktatás, tehát részét képezi a távolról nyújtható szolgáltatásoknak, így része a MOSS-rendszernek. Kértem a partnert, hogy a számlát áfa nélkül állítsa ki, mivel cégünk rendelkezik EU-s adószámmal, melyet meg is adtunk a vásárlás során, és a számlán is feltüntettük. Azt a választ kaptam, hogy mivel ők egy B2C platform, ezért náluk minden beszerzésre számolnak fel áfaösszeget, függetlenül attól, hogy cégként vagy magánszemélyként vesszük igénybe a szolgáltatásukat. A megfizetett áfaösszeget pedig igényeljük vissza a magyar adóhatóságtól. Kérdésem az, hogy ebben az esetben igaza van-e az amerikai partnernek, és valóban beállíthatom-e levonható adóként ezt az áfaösszeget az adóbevallásomban? Köszönöm válaszát!
Cégautó
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérdésem, melyben segítségét szeretném kérni, 9 személyes kisbuszra vonatkozik. Mégpedig arra, hogy NEM ÚJ (lízingre vásárolt) gépjármű vásárlásánál visszaigényelhető-e az üzemanyag, valamint a vásárlási összeg áfája, mivel 2500 kilogramm fölötti a gépjármű súlya, és csak munkába járás céljából van használva? Illetve azokra a cégautókra, amelyek után fizetünk gépjárműadót, szükséges-e menetlevelet vezetni, valamint hogy 2500 kilogramm súly felett szükséges-e gépjárműadót fizetni, ha nem, akkor visszaigényelhető-e az üzemanyag áfája? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
Ingatlanértékesítés
Kérdés
Tisztelt Szakértő! X Kft. 4 éve vásárolt egy telket (ipari, építési telek), melynek áfáját teljes egészében visszaigényelte, lévén, hogy a telket telephelyként, adóköteles tevékenységéhez használja. Néhány hónapja a telek egy pici részét bérbeadta, de sajnos nem tette áfakötelessé az ingatlan-bérbeadást. A jövő évben értékesíteni szeretné a telket. Kérdésem: eladáskor hogyan kezelem a beszerzéskor levont áfát, s hogyan alakulna a helyzet, ha az ingatlan-bérbeadásra áfakötelezettséget választott volna? Válaszát előre is köszönöm!
Sportegyesület áfa-visszaigénylése
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Sportegyesület 2019. január 1-jétől kérte az általános szabályok szerinti áfamegállapítást. 2019. évben nagyértékű beruházást végzett, amelyről áfás számlát kapott. Az egyesület ezt a beuházást pályázat útján finanszírozza, amely pályázat beadásánál bruttó elszámolásról nyilatkozott. A kérdésem az lenne, hogy levonásba helyezhetem-e a beruházásról szóló számla áfatartalmát? Ha igen, akkor könyveléstechnikailag hogyan lehet azt rendezni, hogy a beruházás és a tárgyieszközkarton a bruttó összegről szól, viszont könyvelésnél az áfát levonásba helyezem? Válaszát előre is köszönöm.
Társasházi tetőfelújítás áfájának visszaigénylése
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérem segítségét az alábbi kérdésemre. 100 éves szecessziós társasházunk teljes tetőfelújítását tervezzük. Árajánlatunk 70 millió forint plusz áfa, ami komoly megterhelés a tulajdonosoknak.(A főváros 12 millió forintot ad, a lakástakarék-pénztári forrás 7 millió forint.) A társasháznak van adószáma, de nem áfakörös (nincs bérleti díj, illetve egyéb bevétele). Áfa-visszaigénylési joga van-e? Milyen feltételekkel? Válaszát előre is köszönöm.
Nulla értékű tárgyi eszköz 2.
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Mobiltelefont vásároltunk, a számla végösszege 0 forint, vételár-kedvezmény. Van-e itt áfafizetési kötelezettség, illetve visszaigénylési lehetőség? Milyen összegben kell ezt aktiválni? Ha ez 100 ezer forint alatti tétel, szükséges a rendkívüli bevétel időbeli elhatárolása? Aktiválás után elszámoljuk költségként. Kérem mutassa be, mik a könyvelési lépések! Korábbi kérdésemhez az alábbi kiegészítést tenném. Szolgáltatót váltottunk, 2 év hűség aláírása történt. Így nyílt lehetőség a telefon 0 forintért történő megvásárlására. A számla tartalma: mobiltelefon bruttó 99 990 forint, kedvezménykeret bruttó -99 990 forint. Előre is köszönöm válaszát!
Nulla értékű tárgyi eszköz
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Mobiltelefont vásároltunk, a számla végösszege 0 forint, vételárkedvezmény. Van-e itt áfa-fizetési kötelezettség, illetve visszaigénylési lehetőség? Milyen összegben kell ezt aktiválni? Ha ez 100 ezer forint alatti tétel, szükséges a rendkívüli bevétel időbeli elhatárolása? Aktiválás után elszámoljuk költségként. Kérem mutassa be, mik a könyvelési lépések! Köszönöm válaszát!
Bérelt telken végzett irodaház építése
Kérdés
Kft. egyik tagjától bérelt telken építene a kft. egy irodaházat. Kérdések: 1. A magánszemélynek áfamentes bérbeadási számlát állít ki? 2. A kft. az építkezésnél az áfát visszaigényelheti? 3. A befejezett épület után elszámolható értékcsökkenés? 4. Ha a telek bérlése megszűnik, az épület a telken marad, akkor ingyenes ügyletként áfát kell utána fizetni a cégnek?
Személygépkocsi-javítás, áfa
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Pénzügyi lízingbeadással foglalkozó cég felmondta egyik szerződését ,és a lízingtárgyat (személygépjármű) visszavette. A jármű visszavétel előtt kisebb balesetet szenvedett (lökhárító és ajtó sérült), a lízingbeadó megjavíttatja, hogy el tudja adni. Ezen javítás áfája Ön szerint visszaigényelhető teljes egészében? Hiszen a jármű a lízingbeadónál áru, eladási célt szolgál. Vagy csak 50 százalékban igényelhető vissza az áfa az áfatörvény 124. § (4) bekezdés szerint? Vagy pedig egyáltalán nem igényelhető vissza? Módosul-e a válasz, ha ez egy különbözet szerinti áfával lízingbeadott eszköz volt? Köszönettel: Mónika
Áfa-visszaigénylés, szabályos ingatlan-nyilvántartás
Kérdés
1. Egyéni vállalkozó kisadózó a Kisfaludy Turiszt. Fejl. támogatásból 34 M Ft + önerő 14 M Ft + 27% áfa 12.96 M Ft összegben panzió felújítást, napelemrendszer, klímabeszerelés, kazán, ajtó/ablakcsere és eszközbeszerzést (kerékpárok) végez községben lévő, több részből álló családi házban, ahol egy helyrajzi szám alatt panzió, saját és anyós lakása van. A vállalkozó feleség és férj 50-50%-a a panzió, ez ingyenesen került a vállalkozás használatában. Eszköz-nyilvántartásban érték nélkül szerepel, écs nem került leírásra. Saját, vagy ügyvédi okmány szükséges-e az ingyenes átadásról? 2. A támogatásból kizárólag panzió kerül felújításra, lakás nem. Visszaigényelhető-e az áfa, tekintettel arra, hogy a panzió után écs nem került elszámolásra, 0 Ft értéken szerepel? 3. A fenti 34 M Ft támogatás beszámít-e a kisadózói bevételbe?
Bérelt ingatlanon fűtés korszerűsítése és ehhez villanyóra igénylése
Kérdés
T. Szakértő! Tanácsukat szeretném kérni: Egy kft. iroda céljára egy családi házat bérelne. Ehhez a fűtést korszerűsítené, ehhez vásárolna 2 vagy 3 db klímát. A fűtéshez igényelne kedvezményes tarifájú villanyórát, ami csak a fűtési szezon alatt működik. A mostani villanyóra a lakáson belül van és mivel új óra is lenne, ezért a mostani órát is új helyre kell tenni, falon kívülre a kerítéshez közel (ami több méter távolságra van). Gyakorlatilag a családi házban nagyon sok munka lenne /megszüntetni a régi korszerűtlen, drága fűtést (például cserépkályhabontás, sittszállítás, festés, homlokzat helyreállítás/). A bérbeadó magánszemély. Hogy számolhatóak ezek el kft. esetében, és az áfa visszaigényelhető-e minden egyes gazdasági eseménynél? Mi lesz, ha valamelyik fél megszünteti a bérleti szerződést úgy a bérbeadónál és a bérbevevőnél? Köszönöm válaszukatt