6502 találat a(z) ÁFA cimkére

Raklap számlázása fordított áfás terméknél Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 142. paragrafus alá tartozó vas- és acélterméket ad el ügyfelem belföldön, ezt raklapon adja el, amit ki is számláz, szintén fordított adózással. Kérdésem, hogy ez helyes-e? Az áfabevallásban hova kell beállítani ezen összeget? Előre is köszönöm.

Árrés szerinti áfa műalkotások esetében Kérdés

A társaság tárgyi eszközei között több műalkotás is szerepel, amelyekből néhányat értékesíteni kíván. (A műalkotások egyedi értéke meghaladja az 50 ezer forintot.) Alkalmazhatja-e, illetve alkalmaznia kell-e az áfatörvény XVI. fejezet 2. alfejezete szerinti különbözeti adózást? Mitől függ, hogy a társaság viszonteladónak minősül-e? Be kell jelentenie az adóhatóságnak az árrés szerinti adózási szándékát, és ha igen, mikor? A társaság tevékenységi körében pillanatnyilag nem szerepel a használt cikk kereskedelme.

Használt teherautó beszerzése EU-ból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy egyéni vállalkozó használt (6 hónapnál idősebb, 6000 kilométernél többet futott) kisteherautót szerez be az EU egyik tagállamából olyan kereskedőtől, akinek van EU-s adószáma, 1.) és ebben az ügyletben használtautó-kereskedőként értékesít (erről nyilatkozatot tesz írásban), 2.) és ebben az ügyletben általános adóalanyként értékesít, akkor a magyar vevő érvényesítheti-e az áfalevonási jogát? Mindkét esetben szerepeltetni kell az áfabevallásban és az A60-as adatszolgáltatásban? Köszönöm a válaszát. Tisztelettel: Gulácsiné

Fontos magyar áfaügyet véleményezett az uniós főtanácsnok Cikk

Az alanyi áfamentesség utólagos választásának lehetőségét kizáró magyar szabályozás nem ellentétes az uniós joggal – ismertette az uniós főtanácsnok indítványát az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága csütörtökön.

Webáruház értékesítése az áfában II. Kérdés

Tisztelt Szakértők! Közösségi áfa területi hatályán kívüli értékesítés milyen gyakorlati esetben jön létre?!

Ingatlanfedezet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban szeretném a segítségét kérni. Társaságunk kölcsönszerződésének fedezetéül a könyveiben szereplő ingatlanja szolgál. Az ingatlan beszerzésénél a fordított áfa szabályai szerint felszámítottuk az áfát, melynek teljes összegét levonásba is helyeztük. A társaság az ingatlant 100 százalékban olyan tevékenységhez használja, mely tevékenységéből származó bevétele adólevonásra jogosítja. Kérdésem: Szükséges-e az előzetesen levont áfa összegét korrigálni akkor is, ha fizetésképtelenség esetén a 240 hónapos figyelési idő lejárta előtt a kölcsönt nyújtó vállalkozás tulajdonába kerül az ingatlan? Segítségét előre is köszönöm!

Egyéni vállalkozó kilépése az áfából Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérni, hogy mi a teendő akkor, ha az egyéni vállalkozó kilép az áfafizetési kötelezettség alól. 2018. 01.01-től adómentességet választ. Mi a teendő a korábbi években beszerzett tárgyi eszközök áfájával, ami az elmúlt években levonható áfaként szerepelt?

Tárgyi eszköz értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem 2002. évben a betéti társaságba vásárolt 1 db kisteherautót. A bt. ekkor alanyi mentes volt. Jelenleg is az. 2018. januárban értékesíteni szeretné. Hogyan teheti meg, meg kell-e fizetni az áfát?

Áfa arányosítása Kérdés

Ha egy vállalkozás az áfás szolgáltatásai mellett biztosítási tevékenység közvetítést is végez, kell-e arányosítani a levonandó áfát?

Kataalany áfa alanyi mentessége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kataalany az alanyi áfamentességet választotta. 2017 decemberében ki kell állítania egy számlát, mellyel meghaladja bevétele a 8 millió forintot – amennyiben ezt az összeget a 2017-es bevételhez hozzá kell számítani. Azonban ezt az összeget csak 2018. január 20. után utalják át neki (30 napos átutalási határidővel). Ennek a számlának az összegét bele kell-e számítani a 8 millió forintos értékhatárba 2017-ben, kell-e rá áfát számolni, illetve be kell-e jelenteni a NAV-nak, az értékhatár túllépése miatti alanyi mentesség megszűnését? Tisztelettel várom válaszukat. Boskóné

Áfa teljesítési dátum Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. a tervezői munkáját elvégezte (befejezte) 2017.03.17-én, de a munka elvégzéséről a teljesítésigazolást csak 2017.11.13-ei dátummal kapta meg. Ebben az esetben milyen teljesítési dátummal kell a számlát kiállítania? Sajnos rendszeresen kapja így a teljesítés igazolásokat és nagy összegű teljesítésekről van szó. Melyik áfabevallásban kell a számlát bevallani? Köszönettel:

Romániai kulturális szolgáltatás áfája Kérdés

Tisztelt Juhász Tibor! Köszönöm a válaszát! http://adozona.hu/kerdesek/2017_11_13_Szolgaltatas_AFAja_Romaniaban_jto#utm_source=dailypost&utm_medium=email&utm_campaign=notice Már csak az a kérdésem, hogy a román egyesületek, alapítványok adóalanynak minősülnek-e attól függetlenül, hogy nem fizetnek áfát? Mint például nálunk az alanyi áfamentesek? Köszönöm válaszát! Üdvözlettel P.Zsuzsa

Árubeszerzés és áfalevonás a vállalkozás szüneteltetése idején Cikk

Egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése alatt szerezhet-e be árut? Ez gazdasági tevékenységnek minősül-e? A beszerzésről kiállított számlán a teljesítés időpontja a szünetelés idejére a számla kelte már a működés idejére esik. Visszaigényelhető-e a számla áfatartalma? – kérdezte olvasónk. Szipszer Tamás adószakértő válaszolt.

Ingatlanértékesítés Kérdés

Egy cég 1992-ben vásárolt egy ingatlant 6 millió forintért, amit értékesíteni szeretne 100 millió forintért. Áfakörös, ha eladja az ingatlant, akkor mennyi áfát kell fizetni? Ha jól tudom, egy nyomtatványon be lehet jelenteni, ha az ingatlanértékesítés után nem szeretne áfát fizetni, illetve év végén a 9 százalékos társasági adót kell még megfizetnie. Ha ugyanilyen értékű az ingatlan, de egyéni vállalkozóról van szó, akkor 15 százalék szja-t és 22 ehót kell fizetni év végén?

Összesítő jelentés ellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Rendszeresen ellenőrizzük az ügyfélkapun az általunk beadott összesítő jelentés adatokat a partner által beadott adatokkal. Több esetben látjuk, hogy a partner nem jelentette azokat a számlákat, amelyeket mi jelentettünk, illetve van olyan, hogy eltér az általunk jelentett összeg a partner által jelentettől. Szeretném megkérdezni, van-e felelősségünk abban, hogy mit jelent a partner? Szükséges-e ilyenkor megkeresnünk őket és tájékoztatni az eltérésekről? Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Devizakonverzió

Nagy Norbert

adószakértő

Teljesítés igazolása áruexport esetén

Bunna Erika

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Együttműködő partnereink