359 találat a(z) közösségi adószám cimkére

Alanyi adómentes őstermelő közösségi szolgáltatást vesz igénybe Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentességet és kompenzációs felár érvényesítést választó őstermelő szeretne igénybe venni közösségi partnertől, Ausztriából szolgáltatást, konténerbérletet. Kell-e neki közösségi adószámot kérnie? Rendkívüli áfabevallást kell-e készíteni az ügylethez kapcsolódóan? Magyarországon meg kell-e fizetnie az áfát ezen ügylet után? Köszönettel várom megtisztelő válaszát.

UTR adószámmal rendelkező számlázása Kérdés

Alvállalkozónk, akivel egy szakértői munkára kötöttünk szerződést Nagy-Britanniában, bejegyzett vállalkozó, de mint kiderült, csak úgynevezett UTR (Universal Tax Number) adószámmal rendelkező magánszemély (egyéni vállalkozó?), akinek "cégneve" is van. A munkát Magyarországon végzi el fizikailag (bank megbízónk részére belső informatikai rendszer kifejlesztése, projektmenedzsment-támogatás). Befogadhatjuk-e a számláját, ha csak ezzel az úgynevezett UTR-számmal rendelkező "cég" neve alatt állítja ki, vagy meg kell követelni a közösségi adószám létét? Milyen feltételekkel számlázhat áfamentesen, mint EU-n belüli szolgáltatásnyújtás a fenti körülményeket figyelembe véve?

Közösségi cég magyarországi szolgáltatásának áfa számlázása Kérdés

Szlovák társaság (közösségi adószámmal rendelkezik) Magyarországon vásárolt egy ingatlant (ipari ingatlan csarnokokkal). A szlovák társaságnak Magyarországon nincs telephelye, és nincs itt alkalmazottja sem. A tulajdonában lévő ipari ingatlant bérbe adja magyar társaságnak (közösségi adószáma van). 1. Hogyan történik a bérbeadás számlázása? 2. Ha jól értelmezem, az ingatlan (telephely) bérbeadása áfamentes. Ha a szlovák cég ingatlanán magyarországi cégek javítást, karbantartás végeznek, alapesetben, ha áfát is számláznak a szlovák cégnek az nem vonható le. Célszerű-e a szlovák cégnek bejelentkezni áfaalanynak? Ha áfaalanynak bejelentkezik, kérheti-e az ingatlan (telephely) vonatkozásában az áfa alkalmazását? Ha kéri, és megkapja, az ingatlannal kapcsolatos, felé számlázott áfa levonható-e? Üdvözlettel: Viszoki Gábor

Őstermelő közösségi értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi mentes, különleges jogállású mezőgazdasági őstermelő (kistermelő) angliai székhelyű gazdasági társaságnak értékesít mézet. A külföldi cég jön az őstermő telephelyére, ott vásárol és az őstermő számlát állít ki a cég nevére. Ebben az esetben szükséges az őstermelőnek közösségi adószámot kérni, illetve van jelentési kötelezettsége az értékesítéssel kapcsolatban?

Booking.com Kérdés

Tisztelt Adózóna! Kft. ügyfelem szálláshely-szolgáltatással foglalkozik, többször adott ki lakást a booking.com oldalon keresztül. Kérdésem lenne, hogy az itt igénybevett szolgáltatás közösségi szolgáltatásnak minősül-e, illetve igénybevételéhez szükséges-e közösségi adószám kiváltása? Köszönöm, Annamária

Nincs érvényes közösségi adószám Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem szolgáltatást nyújtott egy svéd cégnek. A cég megadta a közösségi adószámát, az ügyfelem azt leellenőrizte, hogy a formátuma jó-e, és kiállította a számlát. A partner ki is fizette. Viszont a VIES oldalán a közösségi adószám érvénytelennek tűnik. A partner nem igazán együttműködő, ragaszkodik hozzá, hogy márpedig neki ez a közösségi adószáma. Mit kell tenni ilyenkor? Áfásan kellene számlázni neki?

Katás egyéni vállalkozónak – közösségi adószám Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyéni vállalkozó 2016. januártól katás lesz. Kérhet-e közösségi adószámot, és ha igen, melyik nyomtatványon? Uniós országok részére szeretne majd számlát kiállítani. Válaszát köszönöm

EU-szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösségi adószámmal rendelkező adóalany részére szolgáltatást nyújt egy közösségi adószámmal rendelkező magyar cég (a szolgáltatás: szoftverfejlesztés és -tesztelés). Szeretnék segitséget kapni, hogy ezt áfa szempontjából hogyan kell elszámolni, illetve a számlát hogyan kell kiállitani? Szives válaszát előre is köszönöm.

Közösségi termékbeszerzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösségen belül történő termékbeszerzésnél (közösségi adószámmal rendelkezünk), ha a partnerünk a saját tagállamában alanyi adómentességet választott, és ezáltal nekünk, mint vevőnek nem keletkezik adókötelezettségünk a közösségen belüli beszerzés címén, milyen jelentési, bevallási kötelezettségünk lesz? Az áfabevallás melyik sorában kell szerepeltetni? Szükséges-e az A60-as bevallást elküldeni, és amennyiben igen, mit tehetünk, ha a partnerünk nem rendelkezik érvényes közösségi adószámmal? Válaszát előre is köszönöm.

Közösségi adószám nélküli partner Kérdés

Tsiztelt Szakértő! Cégünk tanácsadásról kapott számlát egy angol UTR-számmal rendelkező áfakörön kívüli vállalkozótól, aki nem rendelkezik közösségi adószámmal. A számláján 0 százalék VAT van feltüntetve. Elfogadható-e ez a számla ilyen esetben, és ha igen, szerepeltethetem-e az áfabevallásunkban a fordított adózás szerint fizetendő, illetve levonható áfaként a nettó összegre felszámított áfát, vagy ebben az esetben csak befizetési kötelezettségem keletkezik? Válaszát előre is köszönöm: VK

Ingatlan-bérbeadás külföldi ingatlan esetében Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországon élő és dolgozó magánszemély katás vállalkozó és magánszemélyként bérbeadó is. A férje kapcsán 50 százalékban egy osztrák ingatlan tulajdonosa is. Ezt az osztrák ingatlan kívánja bérbeadni, a teljes bevétel a magyar számlájára érkezne. Kell osztrák adóhatósági engedély vagy adószám a kiadáshoz? Esetleg magyar EU-s adószám? De a katásnak lehet, hiszen nem adhat bérbe? Segítséget kérek, ez hogyan kivitelezhető, hogyan kell bevallani, és hol? Köszönettel.

Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik vállalkozás egy angol cégtől vett igénybe szolgáltatást. Konkrétan az angol cég szakmai konferenciát rendez Budapesten. Ezen a konferencián kíván részt venni 2 fő a vállalkozásból. A részvételi díjat az angol cég kiszámlázta. Az angol cégnek nincsen közösségi adószáma. Kérdésem: áfa szempontjából mi a helyes eljárás? A teljesítés helye Magyarország? Hogyan vallom be, ha nincs közösségi adószáma? Válaszukat előre is köszönöm.

Közösségi szolgáltatás adószám nélküli EU-s cégnek Kérdés

Tisztelt Cím! Alábbi kérdésben várom segítségüket: Egy magyar, EU-s adószámmal rendelkező kft. egy angol cégnek végez kávégép-javítási szolgáltatást. Az angol cégnek nincs angol adószáma, közösségi adószáma, nincs magyar telephelye sem. A kávégépeket postán küldi, majd postán kerülnek vissza. Kérdés, hogy ebben az esetben a magyar kft. közösségi szolgáltatást végez-e? Áfa nélkül számlázhat az angol cégnek? Úgy tudom, Angliában nem kötelező bizonyos árbevételig az adószámkiváltás cégek részére. Köszönettel, Királyné Anikó

Szlovák épületgépészeti munkák Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk szlovákiai épületgépészeti munkát nyert el, a munka falak műanyagcsövezését takarja. Közösségi adószámmal rendelkezünk, és adóalanynak számlázunk. A szlovákiai munka hozzávetőleg 3 hetet vesz igénybe. Kérdésem a következő: ebben az esetben közösségen belüli szolgáltatásként áfamentesen kiszámlázhatom a partnernek, aki rendelkezik közösségi adószámmal? Van esetleg más teendő ezzel, gondolok itt arra, hogy az be kell-e kérnem szlovák adószámot, telephelyet kell a nyitni stb...? A munkával kapcsolatos belföldön beszerzett anyagok áfája levonható-e teljesen ebben az esetben? Válaszát előre is köszönöm!

EU-s használt személygépkocsi beszerzése Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Egy németországi GmbH (nem autókereskedő) eladja egy magyarországi kft.-nek a saját tulajdonában lévő személygépkocsiját, aki azt cégautóként kívánja használni. Az eladó ( német ) EU-s adószámát a számlán feltüntette. A számlán megjegyzésként az áfára vonatkozóan azt írta. „ÁFAMENTES EUS ÉRTÉKESÍTÉS„ A magyarországi vevő is rendelkezik EU-s adószámmal. Ha a beszerzést az általános szabályok szerint kezelem, akkor az áfabevallásban (1565A-01-01-lap 14. sor ) mint termékbeszerzést feltüntetem, és a 15A60-as ba is beírom. Kérdésem, hogy akkor, mint közösségi beszerzés után levonható áfát is írhatok? (1565A-01-02. lap 69. sor) ? Vagy ebben a sorban nem írom be az áfa összegét, mert a magyar törvény alapján a személygépkocsi áfája nem visszaigényelhető. Ez esetben áfát kellene fizetnem? Több tájékoztatóban is olvastam, hogy a közösségen belül beszerzett használt személyautó nem áfaköteles. Lehetséges az is, hogy ebben az esetben sehol sem kell jelentenem, mint közösségi beszerzést? Erre az esetre melyik jogszabály vonatkozik az áfa szempontjából?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Adószámos magánszemély tevékenység folytatása

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Harmadik országbeli hazautazásának költségtérítése

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Holland magánszemély részére fizetett osztalék

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 október
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink