753 találat a(z) adószám cimkére

Kérdés

Tisztelt Adózóna! A következő kérdésem lenne: van egy magánszemély, akinek a tulajdonában van egy 10 személyes hajó. Szeretné nyáron kiadni a hajót, sétahajózás céljára. Jól gondolom, hogy ha kiváltja az adószámot, és számlát állít ki az utasoknak, akkor helyesen jár el? Vagy esetleg, ha komolyan van kereslet erre a tevékenységre, adott esetben, alapítana egy kft.-t, akkor hogyan tudja bevinni a hajót a vállalkozásába? Köszönettel.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországon bejegyzett, és itt működő kft. romániai megrendelőnek kíván értékesíteni lakástextilt, amelyet Romániában vásárolna meg. Tehát az áru nem érintené Magyarországot, nem lép be, és nem lép ki a határon. Megteheti-e kizárólag magyar adószámmal, vagy Romániában adószámot kell igényelnie? Köszönöm válaszát! Üdvözlettel: Zoltán

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cseh cég magyar adószámot igényel, Magyarországon raktárat bérel, és innen szolgálja ki magyar vevőit. A számlát a magyar áfaszabályoknak megfelelően 27 százalékos áfatartalommal állítja ki. Milyen bevallási kötelezettsége keletkezik Magyarországon? Köszönettel!

Kérdés

Egy magánszemély sok éve készített egy öntő szerszámot (beszerzési, előállítási értéke nem ismert). Most megvenné tőle egy társaság. Milyen adókat kell fizetnie a magánszemélynek, illetve a társaságnak levonnia, ha eladja a magánszemély a szerszámot? (A szerszám kb. 5,5 milliót ér, ennyiért meg is venné a cég.) Válaszukban kérem, térjenek ki az szja-n kívül egyéb fizetendő adókra, illetve járulékokra, és arra, hogy be kell-e jelentkezni adószámért? Válaszukat előre is köszönöm. Bordás Anna

Cikk

A horvát adóhatóság tájékoztatása szerint előfordulhat, hogy egy horvát közösségi adószám ellenőrzésekor nem maga a cég, hanem a mögötte levő magánszemély jelenik meg, mint érvényes közösségi adószámmal rendelkező - figyelmeztet honlapján a NAV:

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy EU-országban székhellyel rendelkező külföldi kereskedő cég magyarországi áfa nyilvántartásba vételt kezdeményez, mert a Magyarországon, magyar áfaalanyoktól beszerzett szolgáltatások áfáját le szeretné vonni. Korábban EU-adószámmal áfa felszámítása nélkül értékesített árut Magyarországra. Fióktelepe nincs Magyarországon, ezért nem kötelezett magyar áfaregisztrációra. Kérdéseim a következők: 1. A magyar áfás adószám kiváltása után csak a magyar adószámmal és áfa felszámításával értékesíthet árut Magyarországon a külföldi cég, vagy továbbra is számlázhat a külföldi uniós adószámával is áfa felszámítása nélkül? 2. Az adott cég magyar leányvállalata marketing szolgáltatásokat számláz ki a cégnek áfa felszámítása nélkül (területi hatályon kívül eső szolgáltatás-értékesítés). A magyar adószám kiváltása után a leányvállalat az anyacég melyik adószámára állítsa ki a számlát? Jól értelmezem-e, hogy azután is területi hatályon kívüli értékesítés az anyacégnek a leányvállalat által nyújtott marketing szolgáltatás, miután az anyacég kiváltotta a magyar adószámot? Válaszát előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk speciális gyártás-tervezéshez szükséges szoftvert vásárolt internetes megrendeléssel kanadai cégtől 489 USD értékben. A vásárlás még 2013. 08. hóban történt, a számla csak most érkezett meg többszöri reklamációra. A számlán sem az eladó, sem a vevő adószáma nincs feltüntetve, csak a nevük és cimük. Áfa nem szerepel a számlán. Elszámolható-e a számla, a vevőnek kell-e áfát, esetleg vámot fizetnie? Köszönöm szépen válaszát.

Kérdés

A cég adószámát októberben törölték, ami csak decemberben jutott a könyvelő tudomására. Milyen bevallásokat és milyen határidővel kell benyújtani? A cég októberre, illetve novemberre küldött be járulék-bevallást és történt kifizetés is. Mi a teendő a törölt adószám után történő forgalommal?

Kérdés

Tájékoztatást kérek Önöktől az ügyben, hogy az 1997. évi 132. törvény által szabályozott külföldi társaság közvetlen magyarországi kereskedelmi képviselet nevére kiállított számlák (például: könyvelési díj, ingatlan bérbevételének díja, stb.) áfatartalmát milyen módon tudja visszaigényelni? Melyik jogszabályhely szabályozza ezen külföldi társaságok áfa-visszaigénylését? A külföldi vállalkozásnak adószámot kell kérni a magyar adóhatóságtól, vagy a székhelye szerinti ország adóhatóságán keresztül tudja intézni? Ha a magyar adóhatóságnál tudja intézni az áfa-visszaigénylést, akkor van-e minimum áfa-visszaigénylési határ, amelytől kérheti az adóvisszatérítés kiutalását? Melyik az illetékes adóhatóság ez ügyben? Áfabevallást kell-e benyújtania a külföldi társaságnak a magyar áfa visszaigényléséhez? A külföldi társaságnak kell-e pénzforgalmi bankszámlát nyitni Magyarországon, vagy a külföldi bankszámlájára is átutalja az áfa-visszatérítés összegét az adóhatóság, vagy a magyar kereskedelmi képviselet magyar, forint bankszámla-számára átutalja? Az áfa-visszaigénylésre jogosító számlákon elég, ha csak a magyar közvetlen kereskedelmi képviselet neve és címe szerepel, vagy az áfa-visszaigénylésnek az is feltétele, hogy a számlákon a külföldi társaság neve és címe is szerepeljen? Amennyiben a kereskedelmi képviselet tárgyi eszközeit értékesíti, akkor tudtommal csak a külföldi társaság állíthat ki számlát. Ezen a magyar képviselet nevének, címének, adószámának, vagy a külföldi társaság nevének, címének és magyar adószámának kell szerepelni, vagy mindkettőnek? Előre is köszönöm válaszukat! Üdvözlettel: Földházi Szilvia

Cikk

Vadásszák a munkaadók közterheik csökkentése érdekében azokat a személyeket, akik egy adott feladatot nem munkaviszonyban, hanem vállalkozóként végeznének el Nem elég azonban a számlaképességet figyelembe venni, nem mindegy ugyanis, hogy a magánszemély egyéni vállalkozó-e, vagy "csak" rendelkezik adószámmal.

Cikk

Milyen jogkövetkezménnyel jár, ha az egyszerűsített készpénzfizetési számlán nem szerepel az áru átvevőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének az adószáma? Elszámolhatja-e a vállalkozás költségként csak a nevére és címére szóló számlát? Olvasónk kérdésére szakértőnk, Szolnoki Béla válaszolt.

Kérdés

Főállású anya adószámot szeretne kérni önálló tevékenység végzéséhez.. Ebben az esetben hogyan alakúl a járulékfízetési kötelezettsége. Valamint ha ezt egyéni vállalkozóként tenné, akkor is hogyan alakul a járulékfízetésí kötelezettsége? Előre is köszönöm válaszukat.

Kérdés

Szervizzel rendelkező kft számlázhat-e 0 áfával uniós adószámú külföldi társaságnak? Sokszor előfordulnak olyan esetek, amikor az autó áthalad Magyarországon és javításra van szüksége. Ilyen esetekben a cégünk 0-ás áfával számláz. Lehet-e ezt tennünk hiszen a teljesítés helye Magyarország, bár a beépített alkatrészt az autó saját lábán elviszi.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Távmunka, hipa

Szipszer Tamás

adószakértő

Román forrásadó a kivában

Szipszer Tamás

adószakértő

Kiküldetés – túlóra

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 április
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Együttműködő partnereink