46 találat a(z) áfamentes értékesítés cimkére

Áfakulcs helyes meghatározása Kérdés

Eszközértékesítés Kérdés

Üzlethelyiség értékesítése Kérdés

Nyíltvégű lizing Kérdés

Ingatlanforgalmazás Kérdés

Kiválással megszerzett személygépkocsi értékesítése Kérdés

Ingatlanhoz kapcsolódó jelzálogjog-értékesítés áfavonzata Kérdés

Ingatlanértékesítés, áfakorrekció Kérdés

Alanyi adómentes – személygépkocsi értékesítése Kérdés

Hajó értékesítése Kérdés

Akkreditált képzés áfa Kérdés

Alanyi adómentesség Kérdés

Tisztelt Adózóna! Szeretném megkérdezni, hogy létezik-e bármilyen szabály, ami tiltja, hogy alanyi áfamentesen tevékenykedő társaság, utazásszervezési szolgáltatást, 12 millió forint árbevételig szintén áfamentesen számlázzon. Ha igen, akkor kérem jelöljék meg a jogszabályhelyet is. A másik kérdésem az lenne, hogy amennyiben lehet áfamentes ez a tevékenység is, akkor szükséges-e alkalmazni az áfatörvény utazásszervezésre vonatkozó rendelkezéseit vagy sem. Segítségüket előre is köszönöm.

Számlakorrekció közösségi adómentes értékesítés helyett Kérdés

2013-2016. között terméket vásároltunk, mellyel kapcsolatos számláinkat közösségi adómentes értékesítésről állította ki partnerünk. 2016. év végén partnerünk egy belső revízió során megállapította, hogy ezen számláikat 27%-os magyar áfatartalommal kellett volna kiállítaniuk, tekintettel arra, hogy a terméket közvetlenül a magyarországi raktárukból szállították ki. Ezen tévedésüket úgy korrigálták, hogy 2017. februárjában megküldték a helyesbítő számláikat magyar adószámuk alatt, 27%-os áfatartalommal kiállítva, melyek helyesbítik a korábban kiállított számláikat. Ezután közlik a következőket: A számlák áfatartalmát már átutalták a magyar adóhatóságnak, így ezt az áfaösszeget, mint előzetesen felszámított, levonható adót az áfabevallás során az adóhatóságtól igényeljük vissza, majd utaljuk át részükre. Mellékeltek egy kimutatást, illetve táblázatot is a négy év során kiállított "eredeti" számláikról is. Kimutatták, hogy mennyi a számukra utalandó áfaösszeg. "Fájdalomdíjként" a több mint 4 millió forint számukra utalandó összeg 3%-át megtarthatjuk, illetve engedmény formájában "jóváteszik" tévedésüket. Szeretném segítségüket kérni ezen feladatom megoldásához. Szeretnék mind a szakmai, mind az emberi szempontoknak megfelelni. Az áfatörvény és az áfabevallás tanulmányozása során egyre jobban elbizonytalanodom. Ismereteim szerint ez egy áfabevallást érintene, de akkor még ott vannak az A60-asok, majd az ügyletnek a könyvelésben való megjelenítése. Előre is köszönöm!

Áfamentes termékértékesítés az EU országaiba – csapdák és buktatók Cikk

Hatályos és korábbi áfa törvényünk szerint – összhangban a vonatkozó uniós normákkal – hazai kereskedőinknek az Európai Unió másik tagállamába történő termékértékesítése mentes az általános forgalmi adó alól, amennyiben az eladó igazolja az árunak a Közösség másik tagállamába történő kiszállítását. Az első pillantásra a dolog végtelenül egyszerűnek látszik – de mégsem az.

Nemzetközi adószám hiányában is áfa nélkül számláztam Kérdés

Vállalkozásunk a Seolab Kft. (Asz.23009512-2-42) 2012-től online marketing tevékenységet végezett az írországi, Crown Dental Ltd. -nek (Adószám: IE 9761658J). Nem váltottak nemzetközi adószámot, nem ellenőriztük, és 8 darab nettó összegű számlát állítottunk ki. Érvényes megbízási szerződésünk nincs, de folyamatosan fizettek, összesen 1700 euró értékben. 2013-ban jelezték, hogy megváltozott a cégük neve, de azt nem, hogy az adószám is változott ezzel egy időben. Az új név KP Crown Dental Ltd. 2013 májusa és 2014 decembere között 14 számlát állítottunk ki, ezeket is kifizették, 6450 euró összegben. 2014. decemberben a Kp Crown Dental jelezte, hogy az ír adóhivatal eljárást indított ellenük helytelen adószámra számlázás miatt, és a mi összes számlánk értékének a többszörösét követelik rajtuk. Ekkor derült ki, hogy nincs érvényes nemzetközi adószámuk, és nem is volt. Ügyvéd előtt elismerte az ügyvezető, hogy tudta ezt, de nem akart áfát fizetni, ezért nem szólt. Tisztában vagyunk vele, hogy hibáztunk, nem ellenőriztük az adószámot. Amikor ez kiderült, helyesbítő számlákat állítottunk ki az áfáról, és elküldtük őket tértivevényesen az ír cégnek. Helyesen tettük? Ugyanakkor önrevíziót csináltunk, és befizettük az áfát a NAV-nak. Először megígérte az ügyvezető, hogy kifizeti az áfát, ha lezajlott a kinti adóellenőrés, de nem tette. A Crown ügyvezetője szerint neki Írországban kell befizetni az áfát, ezért nem fizet nekünk, ez valóban így van? Lát-e arra valamilyen esélyt, hogy visszakapjuk az áfát? Mi a teendőnk?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Valós értékelés/forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Gyüre Ferenc

adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló

30 év alatti anyák szja-mentessége osztalék esetén

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakképzettséget nem igénylő utáni szochokedvezmény

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 november
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink