150 találat a(z) áfafizetés cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég kórházak részére gyárt és értékesít beültethető protéziseket. A műtéthez többször felhasználható speciális eszközökre, szerszámokra is szükség van. Ezeket ugyanaz a cég állítja elő. A használatáért a kórháztól nem kíván pénzt kérni (megtartja saját tulajdonban, csak használatba, kölcsönbe adja). Keletkezik-e emiatt áfa-, tao- vagy illetékfizetési kötelezettség? Ha igen, mi az adók alapja? Más-e a helyzet, ha a protézisek ára tartalmazza a fölszerszámozás árát is? (A termékek fejlesztésével együtt történik a szerszámok fejlesztése, mint ahogy a gyártás is ugyanott, ugyanazokkal az eszközökkel történik.) Köszönettel: Jankó Zoltán

Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőben kérném segítségét. Lakóingatlant bérelünk, ahol saját dolgozóinkat helyezzük el. A juttatás körülményei megfelelnek a munkásszállással szemben támasztott követelményeknek, így ez a dolgozók felé az szja-törvény szerint nem minősül adóköteles juttatásnak. (A dolgozóktól nem kérünk térítést.) Kérdéseim: 1. Visszaigényelhetjük-e a bérleti díj áfáját? 2. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettségünk a térítésmentes szolgáltatásnyújtás miatt? Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelünk több beszállítója azt a gyakorlatot folytatja, hogy a visszáru számlákról korábbi teljesítésű számlákat állítanak ki. Például 2013.12.17-én kiállítottak számukra egy 2013.12.30-ai fizetési határidejű és 2013.03.20-ai teljesítésű (mínuszos előjelű) visszáru-számlát, ami ügyfelünknek fizetendő adót eredményez. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben kell-e nekünk az első negyedévet önellenőrizni, vagy elszámolható ez a számla a 4-ik negyedévre, amikor kiállításra került? Sajnos az ilyen, korábbi időszaki teljesítésű számlák elég rendszeresek, és már több önellenőrzésen is túl vagyunk ezek miatt, ami nem túl szerencsés. Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adwords hirdetés után kell-e Magyarországon áfát fizetnem? Alanyi áfamentes vállalkozó vagyok, nincs közösségi adószámom. Jól tudom, hogy alanyi áfamentesként csak akkor kell áfát fizetnem, ha van közösségi adószámom? Köszönöm szépen a segítséget.

Kérdés

Tisztelt Tanácsadók! Segítségüket szeretném kérni az alábbi témában: közösségi adószámmal rendelkező magyar kft. közösségi adószámmal rendelkező írországi cégnek nyújt SAP consulting services szolgáltatást, Írországban, havi rendszerességgel, a teljesítés helye Írország. A szolgáltatásról euróban kiállított számlát terheli-e áfafizetési kötelezettség Magyarországon? A szolgáltatást nyújtó Írországi tartózkodása alatt, és a kiutazáshoz kapcsolódóan felmerülő költségeket (taxi, repülőjegy, hotelszámla), terheli-e Magyarországon áfafizetési, bevallási kötelezettség? Köszönöm szíves tájékoztatásukat. Üdvözlettel: Gengeliczky Jánosné, Czky Kft.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem kisgyermekeknek tart úszásoktatást. A szülők az oktatást a helyszínen fizetik be, és az ügyfelem erről nyugtát állít ki. Ügyfelem áfakörös, tehát minden bevétele után fizetendő áfája keletkezik. A nyugtának nincs áfatartalma, de gondolom, bruttó összeggel állítja ki. Lehet-e bizonylata az áfabevallásnak a nyugta? Vagy mi ilyenkor a teendő? Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Közhasznú egyesület, kizárólag az alap tevékenységéhez – az áfatörvény 85. §-a alapján – adómentes tevékenységéhez tervezi, hogy esetleg Amerikából szoftvert vásárol. Amerikában nincs áfa. A kérdés, hogy az egyesületnek áfaügyben hogyan kell eljárnia (fizetendő áfa, fizetendő- és levonható, egyik sem)? A szoftverhasználatot valószínűleg egy jelszó megadásával interneten biztosítják.

Cikk

Az időszaki elszámolású ügyletek áfa-kezelésére vonatkozó szabályok változása miatt a vállalkozások egy részének két elszámolási időszakban keletkezett – vagyis feltehetőleg kétszeres mennyiségű – áfát kell majd befizetniük 2014 nyarán – figyelmeztet Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető adótanácsadója. A tanácsadó szerint ezért azoknak a vállalatoknak, amelyeknek éves forgalma nem haladja meg a 125 millió forintot, érdemes a pénzforgalmi elszámolási módot választaniuk, melyet még idén be kell jelenteniük. A többieknek a 2014-es szerződésekben kikötött speciális fizetési határidők jelenthetnek megoldást, illetve végső soron az adóhatóság felé méltányossági kérelem nyújtható be.

Kérdés

A társaság közvetett vámjogi képviselő által terméket importál Kínából. A terméket Németországban helyezik szabadforgalomba, a végleges rendeltetési hely szerint Magyarországon történik az áfafizetési kötelezettség megállapítása. Hogyan kell a vámjogi képviselő számláját az áfabevallásban szerepeltetni?

Kérdés

A Penta -Unió nemzetközi konferenciáján adtam le kérdésemet, melyre eddig nem találtam sem a választ sem a megválaszolatlan kérdések között a kérdéseket. Kérem szíves segítségüket a kérdés megoldásában.1,( A) magyar kereskedő Szlovákiában élő állatot vásárol .(A) eladja (B) magyar kereskedő cégnek, aki eladja (C)magyar feldolgozónak. A fuvart (C) termékfeldolgozó rendeli meg. A láncügyletben kinek kell számlát ÁFA felszámításával kiállítani. (A) és (B) nem rendelkezik Szlovákiában adószámmal.2. A magyar kereskedő (A) Szlovákiából rendeli meg az árut, amit elad magyar vevőnek(B). A magyar vevő továbbadja magyar vevőnek(C), aki Romániába(D) adja tovább az árut. A fuvart a román vevő rendeli meg.Hol keletkezik ÁFA fizetési kötelezettség? Kinek kell kimenő számlájában ÁFÁ-t felszámítani?

Kérdés

Egy magyarországi Kft Olaszországból árut (nem mezőgazdasági) vásárol, melyet kamionnal Romániába szállítanak. A kamionon szállított árunak csak egy részét vásárolja meg, amelyet majd Bulgáriában kíván értékesíteni.Az értékesítés időpontjáig bizományban annál a cégnél őrzik az árut, amely a rakomány többi részét megvásárolja. Kell-e romániai telephelyet létesíteni az ügylet miatt, vagy értékesítheti háromszög-ügylet keretében Bulgáriában az áruját? Kell-e a magyar kft-nek Romániában adószámot kérni? 1.) variáció 2.) variáció A- Olaszország eladó A- Olaszország eladó B- Magyar Kft közbenső vevő B- Románia tárolás helye C Magyar cég?????? C- Bulgária Végső vevő D-Bulgária Végső vevő. Hogyan kell a magyar kft-nek az áfával elszámolni? Milyen dokumentumok szükségesek az áru útjának igazolására?Köszönettel

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadozó – EU-ba számlázás

Bunna Erika

adótanácsadó

Alanyi adómentes EU-s magánszemély részére nyújtott szolgáltatás

dr. Csobánczy Péter

közgazdász, jogász, adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink