1516 találat a(z) áfabevallás cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szíves segítségét kérném az alábbiban. Áfakörös egyéni vállalkozó a munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján 4 400 000 forint vissza nem térítendő munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült. A támogatás összege a teljes beruházás nettó összegének a 69,44664 százaléka. A beruházás teljes költsége 6 335 800 forint plusz áfa. Egyéni vállalkozó a pénztárkönyvben hogyan könyveli helyesen az eseményeket, milyen nyilvántartásokat vezet, áfa és szja-bevallásokat hogyan készíti el? Köszönöm a segítségüket. Tisztelettel: Kné

Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cég harmadik országba szeretne árumintaként küldeni érték nélkül (pro-forma számlával) Magyarországon (áfásan) vásárolt alkoholt (pálinka, bor, sör), illetve élelmiszert normál, tehát nem az árumintának megfelelő kiszerelésben. A belföldi vásárlások számláinak áfatartalma levonásba helyezhető-e? Az áruminta kiléptetési vámokmányai szabályosan elkészülnek majd természetesen. Az érték nélkül exportált termékek értékét az áfabevallás valamelyik sorába be kell-e állítani, ha igen, milyen értékkel? Köszönöm válaszát!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfakörös egyéni vállalkozó lejárt szavatossági idejű árukészletét selejtezné le. Azon kívül, hogy az 53-as bevallásában erről számot ad, az áfára van-e valamilyen hatással a leselejtezett árukészlet értéke? Meg kell-e fizetnie az áfát a leselejtezett áruk értéke után? Köszönöm válaszát!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar gazdasági társaság német gazdasági társaságtól vásárol árut, melyet továbbértékesít Örményországba. Az áru egyenesen Németországból Örményországba megy, azt a német cég fuvarozza. Jól gondoljuk, hogy a magyar cég szempontjából mindkét gazdasági esemény "áfa területi hatályán kívüli" esemény? Az áfabevallás bármely sorában ezt fel kell tüntetni? Köszönöm a segítségét.

Kérdés

Tisztelt Szakértők! A következő probléma kapcsán kérném szépen szíves segítségüket: Egy magyar kft. németországi EU-s partnerén keresztül szerzett be árut Kínából. (Így valamivel kedvezőbb áron jutott hozzá a termékhez, ahhoz képest, mintha közvetlenül rendelte volna meg.) Az árut a német cég számlázta le a magyar cég felé, a beszerzést az áprilisi áfabevallásban közösségi beszerzésként bevallottuk, és az összesítő jelentésben is szerepeltettük. Aztán a következő hónapban ehhez a beszerzéshez kapcsolódóan újabb számlák érkeztek, mégpedig a német partner külön leszámlázta (áthárította) az áru kínai kikötőből a német kikötőbe történő eljuttatásának fuvardíját, illetve egy másik, egy német fuvarozó cég közvetlenül a magyar cég részére kiszámlázta a németországi vámkezelés, konténerkezelés, valamint a német kikötőből a német cég raktárába történő beszállítás fuvarköltségét. A kérdésem, hogy a német partner által egy hónap késéssel májusban számlázott fuvardíjat, illetve a német fuvarozó cég által szintén májusban, közvetlenül a magyar társaság felé kiszámlázott vámszolgáltatási költségeket milyen jogcímen és melyik hónapban kellett volna az áfabevallásban bevallani, illetve az EU-s jelentésben szerepeltetni? A magyar kft. havi bevalló, a német partner áprilisi keltezésű számlával számlázta le az árut, a német fuvarozó számlája május 30-án kelt, az árut pedig ténylegesen június elején hozták el Németországból Magyarországra. Segítségüket előre is köszönöm! Tisztelettel: KSI

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. külföldre végez bérmunkát (varrás). A külföldi szlovák megrendelő biztosítja mindig az anyagot . Ezúttal Törökországnól érkezik az alapanyag Magyarországra. A mi cégünk közvetlen vámjogi képviselőt bíz meg. A határozat alapján a mi cégünk fizette meg az áfát a közvetlen képviselőnek. A kérdésünk az, hogyan jelenik meg mindez az áfabevallásunkban? Levonható és fizetendő adóba is betehetjük, és mely sorokba?

Kérdés

Tisztelt Szakértők! Gazdasági társaság harmadik országból vesz gyártási technológiát, melyet bizonyos ideig használhat a szerződésben kikötött feltételek szerint. Kell-e vámoltatni, illetve az áfabevallásban hogyan kell ezt feltüntetni? Ez gyakorlatilag egy több ezer oldalas leírás a technológiáról, nem konkrétan kézzel fogható eszköz. Köszönöm válaszukat!

Kérdés

Egy kft. adómentes szolgáltatást (oktatást) nyújtott az Európai Parlamentnek. Az áfabevallásban szerepeltettem az oktatás összegét, mint mentes tevékenység árbevételét. A NAV kéri a A1460-as bevallás benyújtását. Ehhez viszont szükség lenne az EP adószámára. A cég vezetése nem tudja megadni, mert az állítja, hogy nincs, mert az EU-intézmények áfamentesek és nincs adószámuk. Lehetséges ez? Kihez forduljak, hogy megtudjam az adószámot?

Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ha egy magyarországi szálloda a vendégeinek ausztriai vidámparki belépőjegyet értékesít, azt milyen áfatartalommal kell kiszámlázni a vendégnek, és hogyan kell beállítani az áfabevallásban? Köszönöm

Kérdés

Szíves segítségét kérném az alábbi kérdésben: egyéni vállalkozó, aki havi áfabevalló, 2014. 07. 03-án a részére kibocsátott előlegszámla alapján bruttó 2 millió 816 ezer forintot utalt át tárgyieszköz-beszerzésre. (Áfa: 598 677 forint.) Az előlegszámla áfaösszege visszaigényelhető, a 1465-ös áfabevallásban ezt hogyan kell szerepeltetni, mely sorokat érinti? Köszönöm a segítséget.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó (áfás) Svájcba, egy cég részére munkavállalókat közvetít. Hogyan kell kiállítani a számlát? Valamint áfabevallást kell beadni? Közösségi adószámot ki kell váltani? Köszönöm a segítségüket előre is!

Kérdés

Társaságunk magyarországi megrendeléssel alapanyagot akar beszerezni Kínából. Az anyag Németországban kerülne be az unióba, ahol bérmunkát végezne rajta egy német vállalkozás. A megmunkálást követően kerülne bérfuvarozással a készlet telepünkre. A kínai szállító az anyagról és a német a bérmunkáról a mi nevünkre állítaná ki a számlát. Hogyan alakul az áfabevallási és áfafizetési kötelezettségünk a beszerzéssel, a bérmunkával és a fuvarral kapcsolatban?

Kérdés

Kedves Sinka Júlia! Köszönöm szépen a válaszát a szolgáltatás igénybevétel áfabevallásban történő szerepeltetésével kapcsolatban. Még egy kérdésem lenne: kell-e szerepeltetni az áfabevallásban a harmadik országba (USA, Nigéria, stb.) történő olyan szolgáltatásnyújtás ellenértékét, amelynél a teljesítési hely az áfatörvény szerint a harmadik országban van? Amennyiben igen, milyen sorokban? Válaszát előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy az áfatörvény mely paragrafusát kell alkalmazni abban az esetben, ha magyar társaság, magyar magánszemélyek számára tréninget szervez egy tengerjáró hajóra? Az áfabevallás mely sorában kell az árbevételt feltüntetni? Mennyiben más az alkalmazandó szabály, ha norvég kikötőből indul a hajó, illetve ha holland hajóról van szó? Válaszát előre is köszönöm!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Normál áfa alá tartozó cég az USA-ból vesz igénybe szolgáltatást. A számlán az USA székhelyű cég nem szerepeltet áfát. Az áfabevallásban fel kell-e ezen tételt tüntetni? Amennyiben igen, milyen sorokban? Válaszát köszönjük.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Örökbefogadás

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Jelentkezés online rendezvényre

Adózóna szerkesztőség

kérdések és válaszok

Nyugdíjjogosultsági idő ha részmunkaidő volt

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Együttműködő partnereink