Hozzászólások 0

Áfabevallás EU-s értékesítés

A kérdésem az A60-as nyomtatvánnyal kapcsolatos. Magyar gyártó cég értékesít ír vállaltnak. A fuvart a magyar cég rendeli meg, és kiszámlázza az ír cégnek az áruval együtt. A szállítás azonban nem Írországba, hanem más EU-s tagállamba történik, tehát az ír céget nem érinti az áru. Kérdésem, hogy egy ilyen ügylet esetén a magyar cég az A60-as bevallásban az ír cég adószámára, vagy a végső vevő adószámára jelenti-e az értékesítést. Illetve az ír cég hogyan jelentse az ügyletet? Helyes-e, ha a magyar az ír adószámra jelent, az ír pedig a beszerzést a magyar cégtől, az értékesítést a végső vevő felé jelenti? Köszönettel: Molnárné Biczók Barbara


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1