91 találat a(z) teljesítés helye cimkére
EU-s konferencia áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk munkavállalói nagyon sokat járnak külföldi szakmai konferenciákra (jellemzően uniós tagországokba). A kérdésem ezek áfatartalmának helyes meghatározásához kapcsolódik: Az áfatörvény 42. §-a szerint ha oktatási, továbbképzési célú a rendezvény, akkor a teljesítési hely az, ahol a konferenciát tartják. Tehát ilyen esetben ez áfa területi hatályán minősülő szolgáltatás? Nem kell áfát bevallani Magyarországon? Az áfa bevallásában ezt szerepeltetni kell valamelyik sorban? A számlán a konferenciaszervező adóalany közösségi adószáma is szerepel. Az ehhez járulékosan kapcsolódó – más cég által kiszámlázott – szállásra kell felszámítani áfát? Várom szíves válaszát.
Amerikai cég – szálláshely-közvetítés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kéréseim a következők, amelyek megválaszolásában szeretném a segítségét kérni: 1.) Magyarországi adószámos magánszemélyek (szállásadók) megbíznának egy amerikai céget azzal, hogy külföldi, esetenként magyar magánszemélyeknek (vendégek) hirdessék a lakásaikat, online felületen. A vendégek a szállásadóktól kapnák meg a számlát, az amerikai cég a vendégeknek számlázna jutalékot, beszednék mind a jutalék, mind a szállásdíj összegét, és a szállásdíjat utalnák a szállásadóknak. Ez megengedhető, hogy online felületen ne közvetlenül a szállásadó hirdesse a szállást? 2.) Amerikai cég esetenként magyar cégtől venne igénybe szálláshelyet a vendégeknek. Ebben az esetben a teljesítés helye külföld vagy belföld lenne (áfa területi hatályán kívüli a számla vagy 18 százalékos áfás, amit a magyar cég kiállít)? 3.) Mikor kellene az amerikai cégnek Magyarországon bejelentkeznie, és adószámot kérnie?4.) Jól gondolom, hogy mivel a szállásadók a vendégeknek számláznak, ezért áfás számlát kell kiállítaniuk, kivéve, ha alanyi mentességet választottak? Köszönettel: Ági
Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Lengyel cég fővállalkozóként Magyarországon vállalkozik építési engedélyhez kötött szerelőipari munkára. A kivitelezéshez magyar alvállalkozót foglalkoztat. Mivel az ingatlan Magyarországon található, így a teljesítés helye is itt van. A magyar alvállalkozónak a teljesítményt áfa szempontjából hogyan kell számláznia a lengyel fővállalkozó felé, mit kell szerepeltetni a számlán?
Áfa, ha a megbízó magánszemély Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdés merült fel, melyben segítséget szeretnék kérni: Amennyiben egy magánszemély részére végzünk nemzetközi szállítást, hogyan alakul az áfa kérdése? Van-e különbség, ha belföldről költözik külföldre vagy fordítva? Van- e különbség, ha az állampolgár nem magyar, hanem külföldi? Mikor kell áfát felszámítanunk? Köszönöm.
Közösségi árubeszerzés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Nagyon szépen kérem gyors segítségét az alábbi ügyben. Egy régebben alapított kft. közösségi terméket szerzett be Olaszországból, melynek áfája itt Magyarországon 5%-os (orvosi reagensek). A megrendelés január hónapban ment ki, az előre fizetendő számlát az olasz cég 2018. 01. 31-én állította ki. A termék beérkezése Magyarországra a telephelyünkre 2018. február 9. Mivel előttem más könyvelő volt, kötelességem lett volna ellenőrizni, hogy van-e a kft.-nek közösségi adószáma. Ezt sajnos elmulasztottam. 2018. február 23-án nyújtottam be a T201 nyomtatványt, melyen 2018. február 8-ától igényeltem meg a kft. közösségi adószámát. Az olasz cég viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a teljesítés a számla kiállítása, valamint ahhoz, hogy a saját 22%-os áfájával együtt kell kiszámláznia a terméket. Tehát le kívánja sztornózni az eredeti áfa nélküli számlát és új, 22%-os áfás számlát állítana ki. Szerintem ez nem jogos, a teljesítés ideje és helye az áru megérkezése Magyarországra. Amennyiben pedig nincs érvényes adószámunk, mi vagyunk kötelesek az áfát megfizetni, mégpedig az 5%-os mértéket, melyet a magyar áfatörvény ír elő. Előre is nagyon szépen köszönöm szíves segítségüket.
Közösségen kívüli szolgáltatás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy magyar kft. menedzsmentszolgáltatást nyújt egy szerb kft.-nek (d.o.o. a szerb cégforma), amely cég nem áfaalany Szerbiában. A konkrét feladatok elvégzése Szerbiában történik. Kérdésem, hogy áfaszempontból hogyan kell számlázzon a magyar kft.? Mi a teljesítés helye? Áfa területi hatályán kívül 0 százalékkal vagy fordított áfával? Köszönöm válaszukat. Üdvözlettel: Pintér László
Elektronikusan nyújtott szolgáltatás Kérdés
Egy 2017-ben alakult kft. olyan internetes oldalt fog üzemeltetni, amiről havi előfizetési díj ellenében korlátlanul lehet online nézni filmet. Ezt a díjat előre kell fizetni, melyért cserébe bárhol a világon használhatja ezt a felületet egy hónapig. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor mi lesz a teljesítés helye, ha magánszemély, illetve ha nem magánszemély veszi igénybe a szolgáltatást? Van-e valami speciális szabály erre vonatkozóan?
Külföldi cég kötelező áfaregisztrációja Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy külföldi cég több magyarországi partnerének is értékesít, a termékeket egy szállítás alkalmával kamion hozza Magyarországra (minden megrendelőét). Az áru nem kerül raktározásra, a magyarországi partnercégek az érkezés időpontjában közvetlenül a kamionról pakolják át az árut a saját szállítóeszközükre. Mind a külföldi, mind a belföldi cégek rendelkeznek közösségi adószámmal. Szükséges-e a külföldi cégnek Magyarországon áfaregisztráltként nyilvántartásba vetetnie magát? Mi lesz a teljesítés helye és ki lesz az adófizetésre kötelezett?
Katás egyéni vállalkozó számlázása külföldre, belföldre Kérdés
Áfás vagy sem? Kérdés
Kérdésem a következő: adott egy magyar cég, amely egy szlovák cégnek parkolást biztosít magyarországi telephelyen. Véleményem szerint ez áfás szolgáltatás, mivel magyarországon van a teljesítés helye. A cégvezető szerint nem. Szeretnék tisztán látni ezügyben. Várom az önök szakértői válaszát. Köszönöm.
Szolgáltatásnyújtás külföldre Kérdés
Magyarországi kft. kisfilmeket szeretne gyártani, amelyeket majd feltölt egy szerverre. Egy spanyol cég kezelné a kifizetéseket. Aki meg akar nézni egy ilyen filmet, az kártyával fizet a spanyol cégnek, amely a fizetés után küldi a linket a felhasználóknak, és havonta elszámol a magyarországi kft.-vel, levonja a jutalékát, és küldi a bevételt a forgalom után. Ilyenkor hogyan kell számlát kiállítani? A spanyol cégnek, vagy a felhasználóknak egyenként? Mi van az áfával, ha a magánszemélyeknek állítják ki a számlákat? A teljesítés helye az, ahol igénybe veszik, tehát ahol letöltik a filmeket? 2. Reklámfilmet is szeretnének forgatni, külföldi megrendelőnek. Magyarországon forgatják le a filmet, aztán feltöltik a megrendelő szerverére. Ez esetben a teljesítés helye az az ország, ahol letöltik a filmet, tehát közösségi szolgáltatásnyújtásról lehet számlát kiállítani?
Áfa – szolgáltatásnyújtásnál teljesítés helye II. Kérdés
Tisztelt Dr. Bartha László Úr! Az azonos című kérdésre adott válaszával kapcsolatban az alábbiakat kérdezem: Áfa tv. 46. § (1) * Az e §-ban meghatározott szolgáltatások nyújtásánál a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, feltéve, hogy ez a Közösség területén kívül van (2) Az e § alkalmazása alá tartozó szolgáltatások a következők: g) termék – ide nem értve az ingatlant és a közlekedési eszközök bármely fajtáját – bérbeadása. A fentiek alapján, ha egy orosz, nem adóalany bérbe vesz egy nyugágyat, akkor nem mentes számlát kellene kapnia?
Áfa – szolgáltatásnyújtásnál teljesítés helye Kérdés
T. Cím! A Palatinus strandon egy nem adóalany orosz állampolgár kibérel egy nyugágyat. A szolgáltatás nyújtója milyen számlát állít ki, és hol van a teljesítés helye? Köszönöm!
Közösségi áfa teljesítés helye Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy abban az esetben, ha egy magyarországi cég (magyar telephely és székhely) külföldön, Triestben kibérel egy színházat és ott játszik egy színdarabot, akkor a partnercég (magyarországi jogvédő iroda, aki adja a darabot) a teljesítés helye szerint áfamentesen számlázz vagy a partnernek megfelelően áfásan számlázza le a jogdíjat a jegybevétel után? Köszönöm
Külföldön végzett tevékenység számlázása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném kérni az állásfoglalását: egy magyarországi cégnek Olaszországban van egy pavilonja, melynek elbontásához magyarországi céget kíván igénybe venni. Kérdés, hogy milyen számlát kell kapni a megrendelőnek a bontásról? Az olasz adózásának megfelelően, hisz az áfa mindig a teljesítés helyét veszi alapul? Tehát a kivitelezőnek be kell jelentkezni az olasz adóhatósághoz, illetve vélelmezem, telephelyet kell nyitni? A megrendelő visszaigényelheti az áfa összegét? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Varró Mária