51 találat a(z) jóváíró számla cimkére

Ezt is tudni kell a jóváíró számláról – Példa az MLM-cég Cikk

Hogyan kell számlázni a multi-level marketing (MLM) cég partnereinek nyújtott vásárlási kedvezményt, s vállalkozóvá kell-e válnia a magánszemélynek, ha nemcsak vásárol a cégtől, hanem marketingtevékenységet is folytat? – kérdezte olvasónk. Bartha Katalin okleveles adószakértő (InterTax Pro Kft.) válaszolt.

MLM-rendszer Kérdés

Egy MLM-es cég felépítésén dolgozik az egyik általunk könyvelt cég. A kérdéseink a következőek lennének: 1. vevő: nem szándékozik vállalkozóként dolgozni, csak, és kizárólag saját fogyasztásra vásárol az általunk könyvelt cég termékeiből. A cég által mindenki számára egyformán elérhető kedvezményeket ad a vásárlóinak a megvásárolt termékek bruttó értékének valamilyen százalékában. A kedvezményt rögtön vásárlás után leszámlázza a kft. (jóváíró számlát készít róla), viszont ezt a kedvezményt a vevő csak a következő vásárlásnál számíthatja be, kompenzálhatja. Helyes-e ez így? Nem gond-e, hogy a jóváíró számla akár hónapok eltelte után íródik jóvá pénzügyileg, a következő vásárláskor? 2. vevő: amennyiben a magánszemély nemcsak vásárol a kft.-től, hanem marketing-tevékenységet is folytat, más magánszemélyeket beszervez vevőként, illetve szervezőként dolgozik, ebben az esetben a magánszemélynek milyen időponttal kell vállalkozóvá válnia? Elegendő csak akkor kiváltania a vállalkozói igazolványát, amikor már olyan összeg kiszámlázására van lehetősége, amikor megéri vállalkozóvá válnia (akár egy év múlva, 2016-ban)? A kft. esetében okoz-e gondot, hogy egyösszegben számlázzák le felé a vállalkozói jutalékot, és ez esetlegesen két különböző adóévet érint (2015-2016)? A vállalkozói szerződés ebben az esetben hogyan készüljön el, milyen dátummal? Amennyiben mégis úgy dönt, hogy magánszemélyként érvényesíti a kedvezményt, és nem válik vállalkozóvá, akkor mit tud tenni a kft.? Visszamenőlegesen a jóváíró számlákat milyen dátumokkal készítse el?

EU-s áfa visszaigénylés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem a segítségét. Nemzetközi fuvarozással foglalkozó áfaalany vállalkozás sofőrjei az EU-s országokban Shell-kártyával fizetik a tankolást. Kérem, írja meg, hogyan kell helyesen lekönyvelni a Shell-számlán szereplő EU-s tankolást és annak áfatartalmát? A számlán a tankolás euróban szerepel, de a végösszeg forintban van megadva. A nemzetközi áfavisszaigénylést az FDE végzi, amiről jóváíró számlákat kapunk mindkét cégtől, az FDE-től és a Shelltől is. Hogyan kell ezeket a jóváírásokat lekönyvelni?

Jóváíró számla elhatárolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hogyan kell helyesen elhatárolni a jóváíró számlát? Biztosító bocsátott ki olyan számlát, amely a 2014. és a 2015. éveket is érinti, azonban negatív összeggel, jóváírásként. Köszönettel.

Jóváíró számla Kérdés

Egyik ügyfelem festett bútorokat készített partnere számára. Ki is számlázta, ki is fizették. Ügyfelem szerződésben vállalt 3 év garanciát, erről külön számlát állított ki jóteljesítési garancia címmel. A szerződésben azt is rögzítették, hogy a számlát havonta, részletekben egyenlítik ki. Az is le volt rögzítve, hogyha 2014.11.01-jéig nem kerül kiegyenlítésre a teljes összeg, akkor a fennmaradó részről jóváíró számlát állíthatunk ki. Kérdésem az lenne, hogy kiállíthatjuk-e a jóváíró számlát a ki nem fizetett részről.. Segítségét előre is köszönöm P.Edit

Jóváíró számla Kérdés

Hogyan lehet szabályos jóváíró számlát kiállítani? Az mindegy, hogy milyen okból. Két esetünk van: 1. Egy bizonyos tevékenységet átvettünk egy másik cégtől (LS) szerződés alapján. Nem a céget vettük meg, nem összeolvadtunk, csak mi folytatjuk azt a bizonyos tevékenységet minden hasznával és kötelezettségével együtt. Mi legyünk a "SZOLGÁLTATÓ". Az LS kiállított egy számlát, melyről a szerződés aláírása után, annak alapján már nekünk, a SZOLGÁLTATÓNAK kellene egy tételre jóváírást adni. Megtehetjük-e ezt? Köthetünk-e erre az ügyletre egy tartozás-átvállalási szerződést, vagy az a jobb megoldás, ha a tételt a VEVŐ számlázza a SZOLGÁLTATÓNAK? 2. Van egy "INTEGRÁTOR" cég, amely egy összetett berendezést épít különféle szállítók műszeregységeiből, melyekre a garanciát, jóváírásokat az egyes szállítók biztosítják közvetlenül. Egy ilyen tételre valamilyen okból jóváírást kellene kiállítanunk a VEVŐ felé. Megtehetjük-e ezt, hiszen az eredeti számla az INTEGRÁTORba ment? Vagy követni kell mindenképpen az eredeti értékesítési vonalat?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Lízingügylet

Nagy Norbert

adószakértő

Utazási iroda számlázás

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink