1507 találat a(z) adatszolgáltatás cimkére
PTGSZLAH adatlap benyújtásra kötelezettek-e?
Kérdés
Társaságunk "külföldi utas"-nak értékesít. Az értékesítés megfelel az áfatörvény 99. paragrafusában leírtaknak. Kérdésem, hogy ebben az esetben jelenteni kell-e egyenként a kiállított számlákat? Igaz, hogy magánszemélynek történik az értékesítés, de az árut a külföldi előre megrendeli. Az árut összekészítik neki, majd amikor az árut átadják, akkor minden esetben számlát állítanak ki. Ez alapján töltik ki a külföldi utas áfavisszaigénylő lapot, amit a vevő, miután az áru elhagyta az országot, lepecsételtet, és amikor visszajön, kapja vissza az áfát. Szerintem ezeket a számlákat nem kell egyenként jelenteni a fenti nyomtatványon, hiszen a vállalkozás nyugtaadásra nem kötelezett, csak számlával viszi el az árut a külföldi, ez alapján állítják ki a külföldi utas áfavisszaigénylő lapot, amin kötelező elemként szerepel a számla száma is. A külföldinek az árut előre, megrendelés alapján állítják össze, amit vagy raktárban, vagy a határon összekészített csomagként vesznek át. A társaság egyébként senki másnak nem értékesít. Nagykereskedelmi tevékenységet folytat, gyógyszertáraknak értékesít még nagykereskedelmi mennyiségben.
Adatszolgáltatás nyugdíj mellett dolgozókról, bevételi határt meghaladó kisadózókról
Esemény
Adatszolgáltatás
Esemény
Adatszolgáltatás
Esemény
Adatszolgáltatás
Esemény
Adatszolgáltatás
Esemény
K71-es nyomtatvány kitöltése átalakuláskor
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy bt. kft.-vé alakult át. A kft.-re vonatkozó 3 millió forintos jegyzett tőkéjét eredménytartalékból emelte fel. Korábbi kérdésre adott válaszuk szerint, ha a jegyzett tőkéjét a saját tőke terhére emelte fel, akkor K71-es nyomtatványon adatot kell szolgáltatnia. Kérdéseim: 1.) Ha 2015 januárjában jegyezték be, akkor 2015. 01. 31-ig, vagy majd csak 2016. 01. 31-ig kell adatot szolgáltatnia? 2.) A nyomtatvány M-01-es lapjának A) blokkjában 1-est kell ez esetben jelölni? 3.) M-01-es lap B) blokkjában az értékpapírkódhoz mit kell írni? Mert ISIN azonosítója nincs. 4.) A megemelt névértékhez mit kell írni akkor, ha a tag jegyzett tőkéje bt.-ként 100 ezer forint volt, és most 1 millió forint lett? 1 millió forintot, vagy csak a különbözetet (900 ezer forintot)?
Adatszolgáltatás számlás értékesítésről
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozásban nagykereskedelmi tevékenység keretében saját előállítású hízó sertést értékesítenek. Időnként, kis mennyiségben magánszemély is vásárol. Minden esetben számlát állítanak ki. Pénztárgéppel nem rendelkeznek. Milyen adatszolgáltatási kötelezettségük van a NAV felé? Köszönettel várom a válaszát.
Katás bevallási kötelezettség
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Teljes (napi 8 órás) munkaviszony mellett 2014. év közben inditott áfamentes katás egyéni vállalkozó e tevékenységében elsősorban interneten végez kisebb szoftverjavításokat, -fejlesztéseket, főképpen külföldre. Kérdés, hogy a 14KATA mellett kell-e valamilyen bevallást, adatszolgáltatást készíteni? A 1453-ast a munkaviszonyos jövedelemről február 25-ig kell benyújtania? Válaszát előre is köszönöm!
Munkáltatói lakáscélú támogatás bevallása
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy a 2014-ben adott munkáltatói lakáshitel törlesztéséről – amit a munkáltató fizetett a dolgozó meglévő lakáshitelére – kell-e a NAV-nak adatot szolgáltatni, és ha igen, melyik bevalláson? Köszönöm válaszát: Éva
Adatszolgáltatás
Esemény
Adatszolgáltatás
Esemény
Adatszolgáltatás
Esemény
Adatszolgáltatás
Esemény
Adatszolgáltatás
Esemény