708 találat a(z) adószám cimkére
Vállalkozás indítása
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelünk gyermekei csak német állampolgárok. Tanulás céljából Magyarországra jöttek 2009-ben, itt is érettségiztek, s onnan felvételiztek a Zeneakadémiára. A Zeneakadémián a tanulás megkezdésénél aláírattak velük egy szerződést arról, hogy az államilag finanszírozott képzés után 5 évig munkaviszonyt kötelesek létesíteni Magyarországon. A „munkaviszony“ szó szerinti idézet. A gyermekek kaptak már egy számlát, amin fel van sorolva, hány napot kell munkaviszonyban tölteniük Magyarországon és azután szociális járulékot fizetni. A gyermekek most végzett karmesterek, de állásban egészen biztosan nem tudnak elhelyezkedni egyelőre, se Magyarországon, se máshol (most posztraduális képzésre járnak Németországban. Arra gondoltak, hogy elkezdik a visszafizetést úgy, hogy zenét tanítanának önálló vállalkozásban. Ezért gondoltunk a katára. Ehhez viszont taj szám kell, amit az OEP feltételhez köt: vagy ki kell lépni a német betegbiztosítóból, vagy kell a német betegbiztosítótól egy igazolás, hogy magyarországi munkaviszony esetén átvállal minden költséget. Na mármost: egyrészt kilépni nem lehet, hiszen a gyermekek Németországban élnek, születésüktől fogva ott biztosítottak, másrészt viszont a német betegbiztosító nem ad olyan igazolást, amilyet az OEP kér. Most tehát patthelyzet van, nem tudnak a gyermekek kata szerint önálló kisvállakozást indítani. Szeretnének bevételszerző tevékenységet folytatni, de taj szám kiadása nélkül ez nem lehetséges. Erre a helyzetre keresünk megoldást. Köszönöm.
Közösségi értékesítés számlázása
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk FOB paritással terményt értékesített egy üzleti partnernek, belföldi címről belföldi kikötőbe szállítottuk az árut. Szerződés alapján belföldről a közösségbe kértük meg az ekáerszámot, mivel a szerződésben német adószámot adott meg a partner, és németországi vevőcímet is. Számlázáskor a partnerünk azt kéri, hogy magyar adószámra készítsük a számlát. Hogy járok el jogszerűen, ha közösségi exportszámlát állítok ki, vagy, ha belföldi, fordított áfás számlát? Ezek alapján az áfabevallásba hogyan kell beállítanom? Köszönöm.
Ingatlan-bérbeadás külföldinek
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy magyar cégtől – amely az ingatlan-bérbeadásra áfakötelezettséget választott – egy osztrák cég bérelne ingatlant. A bérleti díjat áfa nélkül kell-e számlázni? Kell-e magyar adószámot kérnie az osztrák cégnek, miután a bérelt ingatlanban webshop jellegű tevékenységet fog folytatni? Amennyiben igen, és van magyar adószáma, akkor áfásan kell számlázni a bérleti díjat? Válaszukat köszönöm. Némethné Takács Krisztina
Export, nem export?
Kérdés
Szobrász vagyok, itthon adószámos magánszemély. Meghívtak az USA-ba egy kiállítás-vásárra. Ha eladom egyik alkotásomat, hogyan, hol kell adóznom, hogyan tudok számlát adni? Ha a saját honlapomon létrehozok egy webshopot a szobraim, kisplasztikáim eladására, annak milyen speciális bejelentési, adózási következményei vannak, és ez megoldás lehet-e az alapkérdésemre?
Áfa-visszaigénylés
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy kft. adószámát 2018. 05. 25-ei dátummal törölték, mivel elmulasztotta a beszámolóját beadni. A beszámoló beadása után 2018. 09. 12-ei dátummal visszaállították az adószámot. Kérdésem: Levonásba helyezhető-e egy 2018. 03. 29-ei teljesítésű számla? A cég éves áfabevalló. Kérem, mielőbbi válaszukat. Köszönettel:
Amazon értékesítés II.
Kérdés
Folytatva a https://adozona.hu/kerdesek/2019_1_29_Amazon_ertekesites_bwb szerinti kérdést: Az ügyfél regisztrált értékesítőként a felületükön, ami azt írja, hogy 15 000 eurós éves forgalom alatt nem kérik el (előzetesen biztosan) az adószámot. Létezhet-e bármi olyan – ilyen kis, vagy akár 10 000 eurós forgalomra vonatkozó – könnyítés, hogy a németországi raktárból kiszállított értékesítésnél nem kell rendelkezni németországi adószámmal? Bármilyen megoldás érdekes lehet, ami ilyen könnyítéshez vezetne, mert egy induló magyar kereskedőnek ez az új csatorna magában hordja a sikertelenség kockázatát, így kicsiben, kisebb költséggel elkezdeni sokaknak jó alternatíva lehet. A német adószám kiváltása itthonról nehézkes, a közvetítő cégek szolgáltatása nem olcsó.
Amazon értékesítés
Kérdés
Az Amazon németországi raktárából történő értékesítés úgy néz ki, hogy az Amazon raktározza és postázza a vevőknek az árut, és a magyar kereskedő nevében (megbízás szerint) állítja ki a számlákat, a magyar kereskedő németországi adószámával, mivel a raktár Németországban van, ahonnan a kiszállítás indul. Majd az Amazon az uniós áfákat országra bontva összesíti is, és ez alapján a magyar kereskedő kifizeti az áfát az összes szükséges országnak. Egy korábbi kérdés jól leírja a folyamatot: https://adozona.hu/kerdesek/2017_1_24_Tavertekesites_twn Az itteni válasz utal arra, hogy a tagországonkénti eltérő áfa felszámítása csak úgy történhet, ha rendelkezik német adószámmal a magyar vállalkozás, és igen, ez a helyzet az amazonos értékesítésnél. A válasz (2) pontja, bár lehet, nem jól ítélem meg, de ellentmondani látszik a (3) pont utolsó mondatának (ha jól értelmezem az Amazon tájékoztatói alapján, elegendő csakis német adószámot kiváltania a magyar kereskedőnek). A fentin túl a kérdés az, hogy: – Magyarországon tételesen kell könyvelni minden egyes eladást, vagy lehet az Amazon elszámolásai alapján havi összesítőket könyvelni itthon? – Kell-e az áfán kívül bármi más adót vagy járulékot fizetni külföldön? Abban az esetben is, ha egy olyan egyéni vállalkozóról van szó, aki bevételeit javarészt csak ebből a tevékenységből szerzi. Ugye a központi elosztó raktárba beszállítás nem keletkeztet külföldi telephelyet?
Bt. adószámának törlése
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy bt. a következőkben kért segítséget. Adószámát 2016-ban törölték NAV tartozás miatt. 2014-ben a bankszámla-vezető bankja is felmondta a szerződésüket. Az utolsó beszámolója illetve bevallása 2012-ben került beküldésre. Most rendezte tartozását és szeretné megszüntetni a bt.-t. A kérdésem a következő lenne, hogyan lehetne megszüntetni a bt.-t így , hogy az adószáma 3 éve törlésre került? Kell-e pótolni az elmaradt bevallásokat, beszámolókat?
Jacht beszerzése
Kérdés
Egy magyar KFT angol tulajdonostól, máltai lobogóval használt hajót vásárolna. Az eladó számlát állít ki az értékesítésről. A hajó nem kerülne be Magyarországra, Zadarban lenne behajózva. Kérdésem: a vásárlás áfaköteles-e, kell utána áfát fizetni? Vámfizetési kötelezettség fennáll-e? A hajó az igények függvényében bérbe lenne adva, erre van a kft.-nek tevékenysége, számlát adna róla a bérbevevőnek. A hajó fenntartásával kapcsolatban felmerült költségek elszámolhatóak-e? A jelenlegi iratokat magyar hajólevélre honosítani kell? Horvátországban kell-e adószámot kérni a fenti ügylet miatt?
Szálláshely-szolgáltatás és -bérbeadás
Kérdés
Férj és feleség kft. tulajdonosai, akik bérbeadják ingatlanukat a kft.-nek, ahol a kft. működik, telephelye van. Keszthelyen van egy lakás, aminek mindkettőjük tulajdonosa, ahol szálláshely-szolgáltatást szeretnének nyújtani az engedélyek beszerzése után. Kérdés: 1. a telephelyet bérbeadhatja-e a feleség, azaz ő szedi be a bérleti díjat és adózik, vagy mindkettőjüknek kell kiadni az ingatlant? 2. kérdés: a keszthelyi lakás szálláshely-szolgáltatása történthet-e a férj neve alatt, akinek erre a tevékenységre adószámot kell kérnie, és a férj adózik ezen bevétel után? Az szja-bevallásban a feleség az egyik ingatlant adózza, a férj a másik szálláshely után adózik?
Közösségi beszerzés adószám nélkül
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves segítségét. Magyar konyhafelszerelési nagykereskedő értékesít közösségen belüli adóalanynak. A közösségen belül adóalanynak, viszont nincs közösségi adószáma a VIES rendszer szerint. Adhatja-e a magyar kereskedő adómentesen az árut, ha az 100 százalék, hogy elhagyja az országot? Nyilván arról nincs lehetősége meggyőződni, hogy az áfát a célországban megfizetik-e. Vagy mindenképp 27 százalék áfával kell adnia az árut, mivel a vevőnek nincs közösségi adószáma, és az majd visszaigényli az áfát? Mi lenne a helyes megoldás a fenti helyzetre? Válaszát előre is köszönöm.
EU - áfa
Kérdés
Tisztelt Tanácsadó! Kiegészíteném a kérdésünket az alábbiakkal: 1. Gyógyszeralapanyagot szerzünk be Németországból, és Olaszországban értékesítjük. DE-HU-IT számla kapcsolat, DE-IT termékmozgás. Magyarországra nem kerül a termék, azt közvetlenül a vevőnkhöz szállítjuk. Ez megfelel-e a háromszög-, illetve láncügylet fogalmának, keletkeztet-e németországi adószám kiváltási kötelezettséget? 2. Lengyelországból gyógyszeralapanyagot szerzünk be, Németországban harmadik fél által tároljuk, majd Olaszországba értékesítjük. (gyűjtőfuvar, a kedvezőbb szállítási feltételek miatt). A számla PL-HU-IT, a termékmozgás PL-DE-IT. Keletkeztet-e a tranzakció német adószámos kötelezettséget? Válaszukat előre is köszönjük! Üdvözlettel, Lovász Anna
Adószámos magánszemély adószámának megszüntetése
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Adószámos magánszemély megszüntetné adószámát, mert már nem végzi tevékenységét, a 19T101 bevallásból kivették a B lapot, amin eddig meg lehettett szüntetni. Melyik bevallásban van lehetőség meg szüntetni az adószámot? Köszönöm
Szünetelő egyéni vállalkozó általi bérbeadás
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szünetelő egyéni vállalkozó bérbead üzletet mint magánszemély. Nem adtak a bérbeadásra külön adószámot, mivel mint egyéni vállalkozó van adószáma, használja ezt. Februárban viszont lejár a szüneteltetés ideje és nem akar tovább egyéni vállalkozó lenni, a bérbeadást magánszemélyként folytatná. Ha visszaadja az egyéni vállalkozói igazolványát, az adószám megmarad vagy a bérbeadásra újból kérni kell? A vállalkozói igazolvány visszaadásával a webes ügysegédben kell a szüneteltetés végét/befejezést jelentenem? Köszönettel: Fidler Gáborné
Elektronikusan nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó speciális teljesítési hely
Kérdés
Tisztelt Szakértő! A következő szolgáltatás elektronikus szolgáltatásnak minősül-e? Vektor-, és pixelgrafikákat készítek számítógépen, amit digitális úton továbbítok a vásárlónak, igénylőnek. Webshopot karban tartok, frissítek, a grafikai elemeket elkészítem hozzá, és fel is töltöm rá. Ezeket a tevékenységeket egy USA-ban élő magánszemély részére végzem az Etsy weboldalán. (Kézzel késíztett termékeket árulnak, ezekhez készítek grafikákat.) Tudomásom szerint, ha ez elektronikus szolgáltatásnak minősül, akkor a nem adóalany fogyasztók letelepedési helye, természetes személyek esetében a lakóhelye vagy tartózkodási helye, a teljesítés helye. Ebben az esetben az adott országba be kellene jelentkeznünk, adószámot kérnünk, és az adott országban áfabevallást kellene benyújtanunk. (Ez az EU-ba történő szolgáltatás esetén a MOSS rendszerrel egyszerűen megoldható.) Hogyan működik ez az USA-ba történő szolgáltatás esetén? AZ USA tagállamába be kell bejelentkeznem, és adószámot kérnem, és ott kell adóznom? Segítségét kérem, hogy ez valóban így működik-e.