98 találat a(z) személyszállítás cimkére

Nemzetközi személyszállítás áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérném a segítségét abban, hogy ha egy személyszállítással foglalkozó cég számláz nemzetközi személyszállítást (ahol az indulás helye belföld, érkezés külföld, illetve visszaút) áfamentesen. Szükséges-e a megbontás belföldi és külföldi útszakaszra, és az erre jutó adóalapokat az áfabevallásban hol kell szerepeltetni, mely sor(ok)ban? Továbbá egy másik kérdés: ha alvállalkozót is igénybe vesz a cég, akkor annak az ÁHK áfakóddal számlázott számlájának az adóalapját szükséges-e feltüntetni valamelyik részletező sorban a levonási oldalon? Köszönöm segítségét!

Személyszállítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belföldi kft. személyszállítást végez. Milyen áfafizetési kötelezettsége keletkezik a cégnek, és hogyan kell a személyszállításról a számlát kiállítani abban az esetben, ha a megrendelt buszos kirándulás belföldre irányul, viszont egy napra ki kell vinni őket külföldre is kirándulni, de a nap végén visszatérnek a belföldi szállásukra? Segítségüket előre is köszönöm szépen!

Magyarországon bejegyzett cég külföldön végzett szolgáltatása Kérdés

Magyarországon bejegyzett cég Olaszországban repülőket bérel, és ott végzi a személyszállítást és a teherfuvarozást magánszemélyek és vállalkozások részére. Amennyiben van Olaszországban telephelye, akkor áfa szempontjából hol, és milyen áfakulccsal adózik? Megoldható-e a vállalkozás munkavégzése úgy, hogy csak Magyarországon van telephelye (interneten értékesítik a jegyeket, és veszik fel a megrendelést)? Ebben az esetben hogyan alakul az áfakérdés?

Dolgozók részére biztosított munkába szállítási szolgáltatás áfája Kérdés

Egy cég dolgozóinak munkába szállítása céljából személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe. Kérdés, hogy ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele kapcsán felmerülő áfa levonásba helyezhető-e? Köszönettel!

Hajó áfavisszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy belvízi személyszállítással és vízi jármű kölcsönzéssel foglalkozó társaság 8903 vtsz szám alá tartozó vitorlást szerez be. Kérdésem az lenne, hogy a vitorlás árának az áfája visszaigényelhető-e, ha a fenti tevékenységekre fogja azt használni?

Személyszállítás áfa levonhatósága Kérdés

Tisztelt Szakértő! 4939 TEÁOR szám alá tartozó, személyszállításról szóló számla általános forgalmi adó összege a számla befogadó részéről levonásba helyezhető-e? Természetesen a gazdasági tevékenysége a befogadónak általános forgalmi adó hatálya alá tartozik. Válaszukat előre is köszönöm.

Nemzetközi személyszállítás Kérdés

A nemzetközi személyszállítás áfatörvénybeli értelmezésében kérnénk segítséget. A személyszállítás teljesítési helye a megtett útvonal, amelynek következtében csak a belföldön megtett szakasz tartozik az áfatörvény hatálya alá. A belföldi szakasz azonban mentes a 105. § szerint, ha az indulási vagy érkezési hely, esetleg mindkettő külföldön van. A kérdés, hogy egy olyan ügylet esetén, amikor egy Magyarországból indult és Németországba érkezett járat esetében, amely ugyanazzal a csoporttal jön vissza Németország-Magyaroszág útvonalon, érvényesíthető-e a belföldi szakasz vonatkozásában a 105. § szerinti mentesség, vagy komplexen együtt kell kezelni az ügyletet, amely alapján a 2 belföldi szakaszt 27 % áfa terheli? Az említett útvonal vonatkozásban Ausztria és Németország területén utólag meg kell fizetnünk a megtett útszakaszra az adott országban érvényes áfát. Ennek megtérítése a megrendelő részéről helyes-e olyan formában, hogy a számla 3 sort tartalmaz: 1. sor belföldi szakasz (27% áfa vagymentes?), 2. sor osztrák szakasz alap + osztrák áfamérték, 3. sor német szakasz alap + német áfamérték. A külföldi áfaösszegek nem képeznék természetesen az árbevétel részét. Fel kell-e tüntetni ezen külföldi áfákhoz kapcsolódóan a kizárólag ezen tevékenységünk végzéséhez kapott külföldi adószámot? Segítségét előre is nagyon köszönöm!

Személyszállítás az EU-ba Kérdés

Tisztelt Szakértő! Teljesen járatlanok vagyunk a témában, kérem tisztelettel segítségüket az alábbiakban:- hol keletkezik fizetendő áfa, ha a személyek szállítása belföldről indul eu-s országba, s vissza is hozza az utasokat?- amennyiben fordított adózás is van az ügyben, levonásba helyezhetjük-e teljes egészében a Magyarországon beszerzett és csak Magyarországon (székhelyen) használt szoftvert, illetve tárgyi eszközöket vagy valamiféle arányosítási kötelezettségünk áll fenn?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Bérleti díj beszámítása

Adózóna  szerkesztőség

kérdések és válaszok

Ázsiós tőkeemelés

Pölöskei Pálné

adószakértő

Menedzserszűrés

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Együttműködő partnereink