5 találat a(z) alanyi mentes értékhatár átlépése cimkére

A nap kérdése: alanyi adómentes kft. decemberben átlépte az értékhatárt, most vette észre, pénztárgépes bevételei is voltak – mit kell tennie? Cikk

Alanyi mentes kft. december 10-én átlépte a 12 millió forintos értékhatárt, ezt most vettük észre január végén a könyvelés során. Pénztárgépes bevételei is voltak, és számlái is, melyeket cégeknek állított ki. Mi a teendő ilyenkor, ha késve vettük észre? – kérdezte olvasónk. Nagy Norbert adószakértő válaszolt az Adózóna oldalán érkezett kérdésre.

Alanyi mentes küszöbérték túllépése Kérdés

Katás bt. + ingatlan-bérbeadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás bt. beltagja magánszemélyként ingatlant ad bérbe. A bt. áfa tekintetében alanyi mentes. Ebben az esetben össze kell-e vonni a bevételeket? Ha igen, és amennyiben az összevont bevétel (bt. + ingatlabérbeadás magánszemélyként) meghaladja a 12 millió forintot, akkor áfásan kell számláznia a bt.-nek? Válaszát előre is köszönöm.

Bérbeadás áfa Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Családi tulajdonú ingatlan bérbeadásából származó bevétel csak egy személy nevén szerepel. A bevétel 18 millió forint. A költségeket levonva a jövedelem meghaladta az alanyi mentes értékhatárt (2018-ban 8 millió forintot). Áfa tekintetében be kell jelentkeznie az áfakörbe? Bevétel vagy a jövedelem számít az értékhatárba? Megoldódna ez a probléma, ha több a bérbeadás több néven szerepelne, mivel ténylegesen több tulajdonosa van az ingatlannak? Köszönettel Péter Zsuzsanna

Szolgáltatás igénybevétele külföldi adóalanytól EU-s adószám nélkül Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben szeretném a segítségét kérni: Egy magyarországi székhelyű cég (érvényes EU-s adószám birtokában) szolgáltatást vett igénybe német székhelyű, a német szabályok alaján alanyi adómentes adóalanytól. A német adóalanynak az alanyi mentessége miatt nem volt EU-s adószáma. Azonban a német adóalany időközben átlépte a német szabályok alapján érvényes alanyi mentes küszöbértéket, melyet nem vett észre és továbbra is alanyi mentes státuszban, EU-s adószám nélkül számlázott. Ezt a számlát a magyar adóalany befogadta és kifizette. Ebben az esetben az alanyi mentes küszöbátlépés utáni kiadott számlák után keletkezhet-e a magyar cégnek áfafizetési kötelezettsége, és mi módon orvosolható a hiba? Segítségét előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Külföldün egyetemista beszámítása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Cégnévre szóló számla hiánya 3. országból igénybevett szolgáltatás után

dr. Csobánczy Péter

közgazdász, jogász, adótanácsadó

Minimumjárulék-alap és megbízási díj

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 május
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Együttműködő partnereink