26 találat a(z) áfakód cimkére
Áfakódok büfé esetén 2. Kérdés
Áfakódok büfé esetén Kérdés
NAV online számla 3.0 Kérdés
Új áfakódok értelmezése a NAV online számla 3.0-nál Kérdés
Katás számlázás EU-n belülre Kérdés
Téves áfakódra történt beütés online pénztárgépbe Kérdés
Közösségi adóalany felé számla kiállítása Kérdés
Áfakód feltüntetése a számlán közösségi értékesítés esetén Kérdés
Tisztelt Szakértő! A számlán feltüntetésre kerül az eladó/vevő közösségi adószáma, az áru igazoltan elszállításra kerül másik tagállamba, tehát adómentes az értékesítés, adófizetésre a vevő kötelezett. A számlázóprogramban választható áfakódok közül kettő is megfelelő ennek a gazdasági eseménynek: EUA 0% Adómentes közösségi értékesítés FAD 0% Fordított adózás Véleményük szerint melyiket célszerűbb feltüntetni a számlán? A kódon kívül megkövetelhető-e szöveges hivatkozás az áfatörvényre? A FAD-kódot inkább a belföldi adóalanyok közötti ügyletekre (például ingatlan stb.) alkalmaznám. Az EUA kód alkalmazása, egyéb szöveges hivatkozás nélkül, fenti 2 feltétel biztosítása mellett elfogadható-e az adómentes közösségi értékesítés számlázásánál? Köszönettel.
Tárgyi eszköz értékesítése alanyi adómentesként Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alanyi mentes egyéni vállalkozó a mentes időszak alatt vásárolt tehergépkocsiját értékesítette. Megítélésünk szerint ezt csak az általános szabályok szerint, tehát áfával terhelten teheti meg. A járműkereskedő nem fogadja az áfatartalmú számlát, mert nevezett áfakódja 1-es. Kérdésünk a következő. Hogyan kell ilyen esetben kiállítani számlát, hogy a kereskedő részére is megfelelő legyen? Jól gondoljuk-e, hogy a mentes áfajelölés ebben az esetben nem helytálló? Nem szeretnénk ügyfelünket hátrányos helyzetbe hozni, a praxisunkban még nem volt hasonló gazdasági esemény. Természetesen az ügylethez levonás is tartozhat amennyiben a figyelési idő még nem telt el. Az értékesítés megtörtént, nem lehettünk rá hatással. Ügyfelünk előtt utasította a kereskedőt a cég könyvvizsgálója, hogy nem fogadhat be csak mentes számlát. Elbizonytalanodtunk álláspontunkban, viszont közeleg a bevallási határidő, és azt a jogszabályoknak megfelelően szeretnénk elkészíteni. Köszönettel: Mlinár Jánosné
Zárt végű lízing áfája Kérdés
Tisztelt Szakértők! Zárt végű pénzügyi lízing szerződés alapján mezőgazdasági gépet vásároltunk. Az áfás számlát a lízing cég - bank - állította ki. Kérdésünk: levonható-e az áfa a bank számlája alapján? A számlán a bank áfakódja 2-es helyett 4-es. Előre is köszönettel.
Csoportos áfa Kérdés
Tisztelt Szakértő! Csoportos áfaalanyiság tekintetében lenne szükségem segítségre. Cégcsoportunknak jelenleg 2 magyar tagja van, e kettő szeretne csoportos adóalanyként tevékenykedni. Viszont van rengeteg külföldi cég, akik kapcsoltak (amerikai, ír stb). Esetünkben jól értelmezem, hogy nem lesz kívülmaradó ugye? Hiszen ezen más tagállamok és 3. országbeli társaságok nem felelnek meg a feltételeknek. A másik kérdésem a nyilvántartási kötelezettségre terjed ki. Elegendő lehet, hogy nem főkönyvi szinten szedjük szét, hanem áfakódokat nyitunk a belső tranzakciókhoz? USGAAP főkönyvben nem annyira szeretik a módosítást az amerikaiak. Illetve nálunk ha kapcsolt könyvelés van, mindig tudjuk összesíteni trading partnerre, tehát már most is evidensen kiszűrhető, hogy ki lenne csoporton belül és kívül. Ez is megfelelhet vagy főkönyvi szintű alábontás szükséges? Remélem pontosan fogalmaztam! Köszönöm a választ előre is! Hancz Eszter