180 találat a(z) áfás cimkére
Áfás családi gazdaság mellett áfamentes egyéni vállalkozás
Kérdés
Tisztelt Adózóna! Ha van egy családi gazdaság, amelynek a vezetője áfakörös, minden számla az ő nevére szól, a tagoknak nincs adószámuk, és az egyik tag szeretne külön egy egyéni vállalkozást indítani (nem mezőgazdasági tevékenységre), akkor ő lehet-e az egyéni vállalkozói tevékenységére vonatkozóan alanyi adómentes (katás adózó)? Köszönöm.
Kata, áfa-visszaigénylés
Kérdés
Tisztelt Szakértő, Áfás és katás egyéni vállalkozó vagyok.Dízel autónál az üzemanyag áfáját el lehet számolni? Hallottam egy olyat, hogy csak dízel járműnél, és ott is csak 500km/hó aminek az üzemanyag áfáját vissza lehet igényelni. Ez mennyire igaz? Köszönöm!
Bérleti díj áfamentessége
Kérdés
Tisztelt Cím! Egy adózó ingatlan adásvételében áfa hatálya alá bejelentkezett. Ez esetben a bérleti díj maradhat mentes tevékenység? Amennyiben az adózó azért lett áfás, mert átlépte az értékhatárt, nincs lehetősége év végén újra áfamentes körbe tartozni? Válaszukat előre is köszönöm!
Kata adózás áfával
Kérdés
Tisztelt Cím! Azt szeretném megtudni, hogy egy áfás katás egyéni vállalkozó bevételébe bele számít-e az áfa összege? Válaszukat előre is köszönöm!
Tárgyi mentes tevékenység mellett áfa fizetési kötelezettség keletkezése
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk fő tevékenységi köre egészségügyi szolgáltatás, tárgyi mentes státuszt választottunk a cég alapításakor. Most azonban felvettünk egy új tevékenységi kört 7490 TEAOR kóddal. November hónapban számláznánk erre a tevékenységi körre vonatkozóan, 480 ezer forint bruttó összegben. Kérdésem: november hónapra be kell adnunk egy áfabevallást, melyben jelöljük, hogy mentes státuszunk mellett fizetési kötelezettségünk keletkezett, ebben az időszakban arányosan áfa-levonásba helyezhetjük az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó költségeinket? Mivel a számlában 100 ezer forintot meghaladó áfatartalom van, így jelentési kötelezettségünk is keletkezik? Ha a következő hónapban nincs ilyen tevékenység, akkor az eredeti állapot szerint nem adunk be áfabevallást mindaddig, amíg újra nem állítunk ki a fenti TEAOR kódú számlát? Válaszát köszönöm! Tisztelettel : T. Ildikó
Üzlet értékesítése alanyi mentesség esetén
Kérdés
Tisztelt Szakértők! Egy egyéni vállalkozó 1998-ban vásárolt (akkor áfás, és visszaigényelt áfát) üzletét szeretné eladni jövőre. Jelenleg áfás, de jövőre alanyimentes lesz. Kérdésem, hogy az ingatlant áfásan, vagy mentesen kell értékesítenie? Köszönettel
Banki költség átterhelése
Kérdés
A Budapest Banknál egy cég nem kapcsolt vállalkozásban garanciát, illetve kezességet vállaltunk, a bank ezért költségeket számít fel, szeretnénk ezt a banki költséget átterhelni a cégnek hisz ezek a kezességvállalás miatt merülnek fel. Át lehet számlázni és áfásan vagy tárgyi mentesen lehet átszámlázni? Elég róla egy számviteli értesitö analitikával együtt, vagy számlát kell kiállítani?
Áfás mezőgazdasági vállalkozó
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Mezőgazdasági vállalkozó számlájára érkezett az azonos nevű Fiia területalapú támogatása. Adóalapot nem képező bevételként és adóalapot nem képező kiadásként könyvelhetem? A 2017. évi szja-bevallásban szerepel 21 millió forint veszteség, 2018. februárban vásárol 19 millió forintért tárgyi eszközt. Mi lehet a megoldás? (Az anyagot most vettem át könyvelésre.) Kérem segítségét. Köszönöm.
Áfás egyéni vállalkozó magánszemélyként ingó értékesítés
Kérdés
Áfás egyéni vállalkozó magánszemélyként könyvet ír, saját maga kívánja értékesíteni. A magánszemélyként értékesített könyvnek milyen adókötelezettsége van, áfamentesen értékesíthet-e vagy bővítse a vállalkozását a könyvértékesítéssel?
Ingatlan eladása
Kérdés
Egy társaság szétválással jött létre. Átvett vagyonelemként egy panzió került a tulajdonába, amire az anyavállalat a beszerzésnél is és a felújításnál is levonta az áfa összegét. Az a kérdés, hogy az új kft., akinek a státusza alanyi adómentes, az ingatlant áfásan, vagy áfamentesen tudja értékesíteni? Egyedi bevallást kell-e benyújtani róla, vagy egy egyszerű adás-vétel és mentes számla, nulla áfa tartalommal kerüljön kiállításra? Az érték közel 50 millió forint, bár ezt csak a nagyságrend miatt írom meg.
EU-n belüli szolgáltatásnyújtás
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk rendezvényszervezéssel foglalkozik. Szolgáltatást nyújt EU-s adóalanyoknak. A szolgáltatás helye Magyarországon van. Belépő díjat nem szedünk. Az egész rendezvény szervezését mi bonyolítjuk, a szállást is beleértve, ami benne van a rendezvény összes költségeiben, amit egyben számlázunk ki rendezvényszervezés címszó alatt. Érdeklődnék, hogy ez a tevékenységünk mentes vagy áfás? A könyvelő mentest mond, a könyvvizsgáló áfást, a NAV szintén mentest. Szóval teljes a kavarodás! Köszönöm szíves válaszát!
Harmadik országba nyújtott szolgáltatás
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk szolgáltatást nyújt (rendezvényszervezés) egy harmadik országbeli cégnek. A szolgáltatás helye Magyarországon van. Kérdésem volna, ha a vevő rendelkezik olyan igazolással, amely bizonyítja hogy ő adóalany, gazdasági tevékenységet folytat, akkor mentesen számlázunk, ha nem, akkor áfásan? Válaszát megköszönve: Lívia
Használt lakás és berendezés eladásának áfája
Kérdés
Tisztetl Szakértő! Egy cég főtevékenysége a használt lakás vásárlása, felújítása és értékesítése, amelyre nem választotta az áfássá tételt. A felújítással kapcsolatos anyagok áfája nem lett visszaigényelve. Az ügyvezető a cégben foglalkozik lakberendezési szolgáltatás nyújtásával is, és kitalálta hogy a felújított lakást berendezi és az esetleges vásárló megvásárolhatja berendezési tárgyakkal is a lakást, de akár üresen is. A berendezési tárgyak bútorok, lámpák, szőnyeg, tv, kanapé stb. Az a kérdés merült fel, hogy a berendezési tárgyakat külön kell-e számlázza eladáskor áfásan és visszaigényelheti-e beszerzéskor az áfát, vagy a berendezések értékesítése mellékszolgáltatásként kapcsolódik a főszolgáltatáshoz és viseli annak áfakötelezettségét, vagyis áfamentesen kerülenek kiszámlázásra? Köszönettel: Zsófia
Áfa-visszaigénylés Ausztriából
Kérdés
Tisztelt Szakértő! A következő kérdésemre szeretnék választ kapni: Egyéni vállalkozó vásárol Ausztriában tárgyi eszközöket (számítógép stb), melyek nélkül nem tudja a tevékenységét végezni. A vállalkozónak van közösségi adószáma és áfás adóalany. A közösségi adószámát bediktálta, azt is hogy vállalkozó, a számlán szerepelnek is ezek az adatok, valamint szerepel a számla kiállítójának közösségi adószáma is (ami érvényes), mégis 20 százalékos "áfa" felszámításával fizettették ki a számlát. A vállalkozó hogyan tudja visszaigényelni a felszámított "áfát+, van-e rá valamilyen lehetősége? Válaszát előre is megköszönöm. Bné
Termékimport vámterhei
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Termékimport esetében jelent-e valamilyen különbséget a vámterhek kivetésére vonatkozóan az, hogy az exportőr alanyi adómentes vagy áfabevalló adóalany – és ennek megfelelően számláz? Mindkét esetben ugyanazon mértékben kerülnek kivetésre a vámterhek a befogadó ország által, ugyanarra a termékre? A regisztrációs kötelezettség értékhatárát el nem érő értékesítésről van szó. Köszönettel.