295 találat a(z) visszaigénylés cimkére
Külföldön szerzett kamatjövedelem adózása Kérdés
Tisztelt Hölgyem/Uram! Belföldi illetőségű magánszemély Nagy-Brittaniában lévő családi befektetési alapból szerez jövedelmet, melyből ott 45 százalék adót vontak le. Magyarországon kell-e ezt a bevallásban szerepeltetnie? Kamatnak minősül? Amennyiben itthon adóköteles, úgy melyik sorban kell feltüntetni? A kint megfizetett adó levonható a magyar adóból? Amennyiben itt adóköteles, a kint megfizetett adó ott visszaigényelhető? Köszönöm!
Őstermelő egészségügyi szolgáltatási járuléka Kérdés
Mezőgazdasági őstermelő kötelezett-e a 7110 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére? Én úgy érzem, hogy nem kell fizetnie. Amennyiben nem kell, és mégis fizetett éveken keresztül, van-e lehetősége visszakérni az összeget? Válaszukat köszönöm ! Tisztelettel: Bényi Józsefné
Importáfa visszaigénylése Kérdés
Tisztel Szakértő! Segítségét szeretném kérni importáfa visszaigénylésével kapcsolatban. A cég Kínából importált árut, amely Magyarországon került szabad forgalomba. Az importáló cég megbízta a szállítmányozót (DHL), hogy mindent intézzen el (vámoltatás, import áfa befizetése). Így a cég a folyamat végén kapott egy határozatot a megállapított import áfa összegéről, illetve egy igazolást a DHL-től, hogy ő az importáfát átutalta a NAV felé. Kérdésem lenne, hogy a DHL által befizette áfát, hogyan tudom levonásba helyezni? Úgy tájékozódtam, hogyha kezemben van a vámjogi képviselő által kiállított igazolás, akkor én ezt levonásba helyezhetem, és az áfabevallás 70. sorába kell beírni, jól gondolom? Illetve kell-e bármilyen hivatkozás, hogy ezt már korábban a DHL befizette? Illetve nem probléma-e az, hogy a befizetés márciusban történt, és én csak most májusban igényelném vissza? Természetesen az cég a DHL által befizetett áfát a DHL-nek átutalta (kapott róla egy számlát). Segítségét nagyon köszönöm. Üdv. Takács Erika
Új építésú ingatlan áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő, Egy ingatlanbérbeadással foglalkozó kft. (bérbeadás tekintetében áfakörbe bejelentett) 2 darab új építésű ingatlant vásárolna, azzal a szándékkal, hogy a birtokba vételt követően hosszútávra bérbe adná. Mindkét ingatlanhoz tartozik egy-egy darab tároló helyiség, valamint a teremgarázsban egy-egy darab parkolóhely. Szeretnék egy megerősítést az ügyben, hogy az ingatlanok 5 százalékos áfája jogosan visszaigényelhető, illetve kérdezném, hogy a teremgarázs és a tároló 27 százalékos áfája visszaigényelhető? köszönettel
Fogas kérdések az áfában Cikk
Mi a teljesítés helye a külföldi vállalkozás és fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete közötti szolgáltatásnál, termékértékesítésnél, hogyan kell elszámolni az áfát? Összefoglaltuk.
Adómentes ingatlanértékesítéshez kapcsolódó közvetítői díj Kérdés
Tisztelt Szakértő! Mint cég használt ingatlanunkat értékesítettük az alapeset szerint adómentesen. A kérdésem az lenne, hogy az értékesítéshez kapcsolódó ingatlanközvetítői díj számlánál az áfát visszaigényelhetjük-e? Köszönettel: Metszőssy Klára
Német tőzsdei cég osztalékadó-visszaigénylés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Közösségen belüli (németországi) tőzsdei cégtől kapott osztalék során a német fél túlvonta kifizetőként az adót, amelyről igazolást állított ki a számlavezető magyar pénzintézet. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint nem vonhatott volna le annyi adót, amennyit levont. Kérdésem az lenne, hogy az ilyen túlvont adó visszaigénylésének mi a menete, hogyan történik a visszaigénylés? Köszönettel
Rendezvény részvételi díj Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy kft. ügyvezetői részt vettek egy tevékenységükkel összefüggő konferencián, melyről számlát kaptak. A számlán szerepel a rendezvény részvételi díja és a továbbszámlázott étel, ital áfásan. A kérdésem, hogy ez a kft számára teljes mértékben költségként elszámolható-e, az áfa visszaigényelhető-e? Illetve van-e valamilyen adóvonzata a kft. vagy akár az ügyvezetők tekintetében? Előre is köszönöm a segítségüket.
Áfa helyesbítése Kérdés
Tisztelt Hunyadné Szűts Veronika! Szeretném megköszönni az alábbiakra adott válaszát : http://adozona.hu/kerdesek/2017_2_6_Helyesbito_szamla_ote . Ehhez kapcsolódóan felvetődött még egy problémám. Mivel csak a visszaigényelhető áfát kéne könyvelnem (T466-K441), ezt hogyan tudom az áfabevallásba beállítani, vagyis melyik sorba, mert ebben az esetben nincs adóalap? Én úgy látom, nincs olyan áfabevallás sor, ahol adóalap nélkül is lehet adatot szerepeltetni. Nagyon megköszönném az ismételt segítségét.
Áfa-visszaigénylés külföldi magánszemélynek Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérem szíves segítségét a következő kérdésben: eladó-pénztáros vagyok egy műszaki üzletben. Egy szerbiai vevő magánszemélyként vásárolt üzletünkben több százezer forintos műszaki cikket. Olyan áfás számlát állítottam ki neki, mint mindenkinek, ilyent kötelező nekünk kiállítani. Hogyan tudja ennek az eszköznek visszaigényelni az áfáját? Itt Magyarországon lehet ezt, vagy a saját országában? Milyen nyomtatvány kell neki ehhez? Megkért, hogy én szerezzem be a nyomtatványt neki mire újból visszajön... A nyomtatványboltban sem tudnak segíteni. Kérném szépen, segítsen! Köszönettel: Nagyné
Nyílt végű pénzügyi lízing áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! Nyílt végű pénzügyi lízinggel vettünk egy személyautót. Kérdésem lenne, hogy csak útnyílvántartás elszámolásának keretében megosztással lehet az áfát visszaigényelni? Valahol hallottam, hogy megengedi a törvény a 70-30 százalékos megosztást is. Azaz, hogy 70 százalékra igénylem vissza, 30 százalékra nem. Igaz ez? Köszönöm!
Szakképzési hozzájárulás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó, cukrász- szakképző iskolai tanulókat tanulószerződés keretében gyakorlati képzésben részesít. A havi fizetendő szakképzési hozzájárulást a tárgyév 1-11. hónapjára a 1708-as bevalláson bevallja. A csökkentő tételek miatt a havi előlegkötelezettsége mínusz előjelű, és így kerül az adófolyószámlán is előírásra. A havi előlegek folyamatosan visszaigényelhetők-e, vagy csak a folyószámlán más adónemre vezettethetők át? Az adózói visszaigénylésre a szakképzési hozzájárulás adónemről csak év végét követően van lehetőség az elszámolást követően? Előre is megköszönöm: Zsoldosné
Csoportos áfaalanynál jogutód nélküli megszűnés szabályai Kérdés
Tisztelt Szakértő! A csoportos áfaalany esetében a jogutód nélküli megszűnés szabályairól érdeklődöm, annak gyakorlati megvalósításáról. Amennyiben az adóhatóság csoport adószámot állapít meg, a megelőző napra úgy kell áfabevallást készíteni a csoport tagoknak, mintha jogutód nélkül megszűnnének. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy valójában áfa szempontjából lezárják az időszakot, beküldik a bevallást, és onnantól kezdve már csoportos áfaalanyként járnak el, vagy van ezen kívül még bármi teendő? Még egy kérdésem lenne, a csoportos áfabevallásban, amennyiben visszaigényelhető adó keletkezik, úgy azt csak visszaigényelni lehet a görgetésen kívül, átvezetni egyéb adónemre nem lehet? Válaszát előre is nagyon köszönöm!
Cégtulajdonos pótszabadsága Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy a céggel munkaviszonyban álló, cégtulajdonos apának is kiadható az apákat megillető pótszabadság, és az államkincstártól visszaigényelhető a távolléti díj?
Vadászat áfa Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy társaság külföldiek vadásztatását végzi. A vadászok részére a vadászati szolgáltatás mellett szállást és étkezést is biztosít. Egyes esetekben a külföldi magánszemély, más esetekben külföldi társaság a megrendelő. Kérdéseim az áfa kezelésére vonatkoznak. A komplex szolgáltatásnyújtás esetében mikor kell áfát felszámítani és mikor fizeti a szolgáltatást megrendelő az áfát az alábbi esetekben: 1.) EU-s magánszemély, 2.) harmadik országbeli magánszemély 3.) EU-s társaság 4.) harmadik ország társasága a megrendelő, illetve a szolgáltatás igénybevevő. Kérdésem továbbá, ha az ügylet magyarországi teljesítési helyű és az áfát fel kell számítani, akkor azt a külföldi partner visszaigényelheti-e? Üdvözlettel