10 találat a(z) szolgáltatás áfája cimkére

Személygépkocsi bérlése vezetővel, illetve 9 személyes kisbusz bérlése vezetővel szolgáltatás áfája levonható-e? Kérdés

Szolgáltatás áfája Kérdés

Személyszállító vállalkozás: mikrobuszvásárlás áfája Kérdés

Tervezési szolgáltatás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy tervezéssel foglalkozó társaság alvállalkozóként egy másik tervező cégnek tervezési szolgáltatást nyújt. Az a cég, amelynek nyújtja a szolgáltatást, Magyarországon bejegyzett NAV adószámmal és magyarországi székhellyel rendelkezik. A szolgáltatás tárgya tekintetében a tervezés egy EU-s országban építendő épületre vonatkozik. Kérdésem:az ügylet mentes-e az áfa alól, hiszen nem magyarországi ingatlanra vonatkozó szolgáltatást végeznek, avagy áfás, miután a megrendelője a feladatnak Magyarországon bejegyzett magyarországi székhellyel és adószámmal rendelkező társaság? Válaszát előre is köszönöm!

Külföldi adóalanynak nyújtott szolgáltatás áfája Kérdés

Magyar kft. nem európai uniós országban bejegyzett kft.-nek nyújt online oktatási szolgáltatást. Az áfa besorolását szeretném tudni.

Áfa visszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném a segítségét kérni: ügyfelünk egy írországi partnertől (Microsoft Ireland Ltd). vesz igénybe support szolgáltatást. A külföldi partner HU26952378 adószámmal 27%-os áfát tartalmazó szolgáltatási díjat számláz. Kérdésem lenne, hogy visszaigényelhető-e ez az áfaösszeg, illetve hogyan kell egy ilyen szolgáltatási összeget a 1765-ös bevallás M-es részletezőjén szerepeltetni? Válaszukat előre is köszönöm.

Saját célú áru továbbítása, számlázása Kérdés

Saját termékeinket saját gépjárművel szállítjuk a vevőhöz. Ez esetben lehet-e a számlán egy sorban a terméket szerepeltetni, külön sorban a szállítási költséget? A szállítás felveszi-e a termék áfáját (pl. fordított adós terméknél annak szállítása is fordított adós), vagy önállóan mint áfás szolgáltatás szerepel?

Termék és szolgáltatás áfája EU-s és nem EU-s értékesítésnél Kérdés

Kedves Szakértő! Adott egy lökhárító, amelyet vagy hazai vagy külföldi cégtől szerzünk be. Erre grafikát tervezünk, megfestjük és ezt értékesítjük a magyar vagy külföldi vásárlóknak. Kérdezni szeretném, hogy A) esetben, ha a karosszéria-elemet EU-s - de nem céges vevőnek értékesítjük, kell-e áfát felszámítani? - ha céges ügyfélnek értékesítünk, jól gondolom, hogy áfamentes lesz a számlázás? B) esetben, ha EU-n kívüli - de nem céges vevőnek értékesítjük, kell-e áfát felszámítani? - ha céges ügyfélnek értékesítünk, jól gondolom, hogy áfamentes lesz a számlázás? Kérem legyen kedves A1-2 és B1-2 esetre válaszolni áfakérdésében. Köszönöm!

Térítésmentesen nyújtott szolgáltatás áfája Kérdés

Magán tulajdonban lévő ’A’ Nonprofit Kft. 2012-ben állami támogatásból hangszereket vásárolt, 2014-ben elvesztette közhasznúsági besorolását, a közhasznú tevékenységét abbahagyta. Az állam létrehozott ugyanerre a tevékenységre 2014-ben egy másik ’B’ Nonprofit Kft.-t, amely 2016 -2017 során használta (használja) ’A’ Kft. 2013-ban vásárolt hangszereit. Bérleti díjat az állami cég nem hajlandó a használatért fizetni, mondván, hogy az eszközöket ’A’ eleve állami pénzből vásárolta. A két cég nem kapcsolt. A hangszereket ’A’ majd 2 évig használta, majd újabb 2 év elteltével bérbe adta. A hangszerek egy részére ’A’ Kft. számol értékcsökkenési leírást a számvitelben, a másik részére nem (maradványérték miatt). Az ’A’ cég kiszámolná a fizetendő áfát és áthárítaná a ’B’ számára, de nem egyértelmű az Áfa tv. 69. § előírása. ’A’-t a beszerzéskor megillette az áfa levonása, az eszközökkel kapcsolatosan mára már költsége nincs, minden felmerülő költséget (biztosítás, utaztatási költség, javítás, felújítás) ’B’ fizet. Szükséges-e áfát számolni a fenti esetben? Köszönöm, ha válaszolnak, CsK

Közösségen belüli szolgáltatás áfája Kérdés

Romániai fővállalkozó magyar kft-vel épít GSM-állomást Bulgáriában. A magyar kft. visz magával magyar alvállalkozót, akivel csak ő áll jogviszonyban. A román fővállalkozó felé kiállított számla az áfatörvény hatályán kívüli /áfa nélkül számláz/,a magyar alvállalkozó a magyar kft. felé szintén áfa nélkül kell, hogy számlázzon? A teljesítés helye Bulgária, de a számla a magyar cég nevére szól, az alvállalkozó is adóalany.Köszönöm

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Növénybiztosítás díjbekérő, számla?

Nagy Norbert

adószakértő

Autóbérlés 3. országbelinek

Bunna Erika

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink