10 találat a(z) rendezvényszervező cimkére

Rendezvényszervezés Kérdés

Rendezvényen ingyenesen közreműködő költségeinek megtérítése Kérdés

Adomány Kárpátaljára Kérdés

Egy jótékony célú rendezvény bevételéből könyveket vásárolnak, melyeket kárpátaljai gyerekek kapnak meg. Kérdésem a következő. 1. Én mint a könyveket értékesítő cég kinek számlázom le a könyveket? Az előadó nem kér pénzt, ő névtelen marad. A rendezvényszervező a bevételből vásárolja meg a könyveket. A könyveket a kiadó, azaz én, az értékesítő szállítom le az adományt elfogadó országba. 2. Az értékesítés belföldi értékesítésnek számít, és áfát számolok utána, vagy exportértékesítésnek számít, és az adományozott dolga intézni a vámolást, ha kell fizetni utána?

Áfa levonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Rendezvényszervező cég esetében levonható-e a költségek áfája, amennyiben például játékokat vesz, mert gyereksarok berendezését szeretné rendezvényeken megvalósítani? Vagyis ha lesz rá igény, akkor ezzel tudja ezt biztosítani. Ételt, Italt vásárol, amelyet a rendezvényen felszolgálnak, de a számlán nem tételesen tünteti fel az étel- italfogyasztás mennyiségét, hanem a vállalási árba ez is beletartozik.

Rendezvényszervező cég vendéglátása, 5 százalékos áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. rendezvények szervezésével foglalkozik, az éttermi vendéglátás nincs benne a tevékenységi körében. Ez a cég leszerződött egy másik céggel rendezvények szervezésére, melyben lefektették, hogy van külön rendezvényszervezési és catering díj is egy adott rendezvényen (a catering fogalmának pontos meghatározása nincs benne a szerződésben). A catering keretében vendéglátást végez a rendezvényszervező kft., a vendéglátást alvállalkozó étteremmel végezteti el (tehát nem direktben ő végzi a rendezvény vendéglátás részét, hanem erre alvállalkozót vesz igénybe). Az éttermi vendéglátás költségét nem egy az egyben számlázza tovább, hanem a szerződésben lefektetett catering díjat számlázza ki (azaz nyereség van a catering tevékenységen). Ebben az esetben a catering szolgáltatás lehet 5 százalék áfás? Ha nem, egy ilyen rendezvényszervező cég milyen feltételek esetén tud 5 százalékos áfával számlázni? Ha 5 százalékkal számlázhatna, ő mégis 27 százalékkal teszi, annak lehet valamilyen káros következménye egy ellenőrzésen, ha megállapítják, hogy 5 százalékkal kellett volna számláznia?

Reklámadó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy rendezvényszervezéssel foglalkozó cég a megrendelője megbízásából egy reklámozó cég által például moziban reklámoz bizonyos terméket. A rendezvényszervezőnek a reklámot közzétevő nyilatkozik, hogy nem terheli a reklámmal adófizetési kötelezettség. A rendezvényszervező pedig a továbbszámlázáskor például marketing szolgáltatást tüntet fel, hiszen több mindenből tevődik össze ezen megrendelése, amit a szerződés részletesen tartalmaz. Van-e bármiféle kötelezettsége, (jelentési, adófizetési, bevallási) ezen esetben a rendezvényszervező cégnek? Köszönöm

Turizmusfejlesztési hozzájárulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy rendezvényszervező cég, amely a rendezvényekhez kapcsolódó étkeztetéseket egy az egyben továbbszámlázza. A 2017-es év folyamán 18 százalékkal, az idei évben pedig 5 százalékkal. Ehhez kapcsolódóan olyan kérdésem lenne, hogy terheli-e őt az idei évtől a turizmusfejlesztési hozzájárulás 4 százalékos mértéke, mivel nem ő a közvetlen szolgáltatásnyújtó? Válaszukat előre is köszönöm!

Rendezvényszervező cég étel-ital-áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Rendezvényszervező cég, ha a szolgáltatásnyújtás mellé étel-ital-beszerzést is biztosít, milyen áfakulccsal számlázhatja tovább az általuk beszerzett termékeket? Lehet ugyanazzal a kulccsal továbbszámlázni, mint ahogy ők beszerzik, vagy a szolgáltatási tevékenység 27%-os kulcsát kell alkalmazni? Azt hiszem, a főtevékenységhez kapcsolódik az áfa mértéke, de ha a konkrét rendezvény olyan helyszínen történik, ahol helyben van az étterem, ott is fogyasztják el az ételt, az étterem leszámlázza ezt az adott áfakulccsal a rendezvényszervező cég felé, ebben az esetben alkalmazhatja-e a kedvezményes áfamértéket a továbbszámlázásnál vagy sem? Esetleg ki kell részletezni a továbbszámlázott számlában, vagy ebben az esetben sem lehet a kedvezményes kulcs? Tehát nem arról van szó, hogy elviszik az ételt becsomagolva, hanem helyben fogyasztják, viszont a rendezvényszervező céggel kötött megállapodás értelmében összesen számlát akarnak kapni a megrendelők (de ugye az ételt az étterem állítja elő). Remélem, érthetően tettem fel a kérdést, aminek a megválaszolását előre is nagyon köszönöm. Tisztelettel: Asbóth Istvánné

Rendezvényszervező cégen keresztüli tagdíj Kérdés

Egy rendezvényszervező céget egy társadalmi szervezet megbíz egy konferencia lebonyolításával. A részvételi díjon felül a társadalmi szervezet megbízza a rendezvényszervező céget a konferencián résztvevő személyek/cégek tagdíjának beszedésével is. A tagdíj az áfatörvény 85. § (1) alapján tárgyi adómentes tevékenység. A rendezvényszervező cég megteheti-e, hogy a tagdíjat a megbízó nevében beszedi adómentesen és közvetített szolgáltatásként adómentesen tovább adja? Előfordulhat-e, hogy a tagdíj a részvételi díj, mint főszolgáltatás nyújtásával azonos adómértéket vesz fel? Válaszukat előre is köszönöm.

Reklámadóval kapcsolatos információk a számlán Kérdés

Tisztelt Szakértő! A reklámadóval kapcsolatban szeretném az alábbi kérdéseket feltenni: Van egy cég, amely rendezvényszervezéssel foglalkozik.. A rendezvények teljes körű lebonyolítását vállalja. Közvetíti a hoszteszeket, a cateringet, a dekorációt és többek között a megrendelő kérésére médiafoglalást intéz, ami lehet a tv-ben, a sajtóban, a rácdióban…stb. A média-szolgáltató kiszámlázza a díjat a közvetítő cégnek, a közvetítő cég kiszámlázza a megrendelőjének. A számlázás során a közvetítő cégnek nem sorol fel tételesen mindent, amit közvetített a megrendelőnek, csak TEÁOR szerinti bontásban tünteti fel a számlán a tételeket. A számlához tartozik egy melléklet, ami tételesen felsorolja, hogy mi kerül kiszámlázásra. A kérésem az lenne, hogy a reklámadóval kapcsolatban a közvetítő cégnek fel kell-e tüntetni bármit is a számláján? Ha igen, akkor mi ez az információ? Egy-egy rendezvényre a megrendelő céggel kapcsolatos szórólapok is gyártatásra kerülnek, amit a nyomda a rendezvényszervezőnek, a rendezvényszervező a megrendelőnek számláz ki. Ilyenkor a rendezvényszervezőnek fel kell tüntetni a reklámadóval kapcsolatban a kiállított számláján információt? Vagy elegendő egy nyilatkozat a megrendelőtől, hogy ő megfizetni a reklámadót? A fenti kérdésem arra az esetre is vonatkozik, ha a rendezvényszervező cég egy rendezvény kelléket gyártat le, amit a megrendelő cég logójával látnak el. Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Bt. kültag alkalmi munkavállalóként

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink