22 találat a(z) magyar adószám cimkére
Közjegyzői Iroda közösségi beszerzése Kérdés
Számlázás szlovén adószámmal Kérdés
Osztrák GmbH kivitelezése Magyarországon Kérdés
Osztrák gyártóeszköz magyar telephelyen Kérdés
Magyar adószámos ügyfél EU-adószámos ügyfélnek új gépkocsi értékesítéshez előlegszámla Kérdés
Pénzügyi képviselet - áfa Kérdés
Utólag kért magyar adószám Kérdés
Hong Kong-i cég, magyar adószám igénylés Kérdés
Láncügylet Kérdés
Közösségi import, magyar adószámos partnertől, áfamentesen Kérdés
Behajthatatlan követelés áfájának visszatérítése Kérdés
3. országbeli társaság ingatlanértékesítése Magyarországon Kérdés
EU-s adózó bejelentkezése Magyarországon Kérdés
Számlázás anya/leány Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérem az alábbiakban leírt gazdasági eseménnyel kapcsolatos iránymutatásukat! Külföldi tulajdonú termelő vállalat vagyunk, anyavállalatunk EU-tagország. Nemzetközi projekt keretében tárgyi eszközöket szereztünk be Magyarországon, amely eszközök az anyavállalatunk tulajdonában lennének, de ténylegesen mi használnánk az eszközöket, tehát fizikailag nem lépne ki az országból az eszköz. Alapesetben a beszállítók akiktől az eszközöket beszerezzük, közvetlenül az anyacégünknek számláznak. Egy kivételes eset történt, ahol mi kaptuk a számlát, annak áfáját levontuk, és szeretnénk továbbszámlázni az anyavállalatunk felé. Jól gondolom, hogy ezeket az eszközöket a magyar áfát felszámolva kell továbbszámláznunk az anyavállalatunk felé, mivel nem hagyja el az országot az áru? Anyavállaltunk rendelkezik érvényes magyar adószámmal, nyilatkoznia kell esetleg, hogy a fenti ügyletben a magyar adószámára kéri a számlát? (Alapesetben közösségi mentes értékesítés relációban vagyunk egymással, azaz a késztermékeinket adjuk el számukra, a közösségi értékesítés feltételei érvényesülése mellett.) Van-e esetleg abban kockázat, hogy ezek az eszközök nincsenek a mi tulajdonunkban, de mi használjuk őket, viszont az eszközök az anyavállalatunk könyveiben jelennek meg?
Külföldi cég, magyarországi munkavégzés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szlovákiában alapított cég Magyarországon végez épületeken festést és egyéb karbantartást. Telephellyel és fiókteleppel nem rendelkezik. Bejelentkezett áfaregisztrációra. Az egyik kérdésem az lenne, hogy kiállíthat-e külföldi számlát (áfamentesen) a belföldi megrendelő adóalany felé, vagy csak magyar számlát fordított adózással? A másik, hogy Szlovákiában bejelentett dolgozókat foglalkoztat az itteni munkahelyen. A járulékokat ott fizeti, tudomásom szerint itt szja-t fognak fizetni. Ezt megteheti ezzel az adószámmal, vagy fióktelepet kell létesítenie? Miben változik a helyzet, ha nem szlovák, hanem ukrán állampolgárokat foglalkoztat ebben a cégben? Köszönöm a válaszukat. Üdvözlettel: Szederkényiné