55 találat a(z) közösségen belüli szolgáltatás cimkére
Közösségen belüli szolgáltatás, import szolgáltatás Kérdés
Közösségen belül igénybe vett oktatási szolgáltatás áfája Kérdés
Közösségen belüli szolgáltatás Kérdés
Fordított áfa, közösségen belüli szolgáltatás Kérdés
Webhosting számla Kérdés
Romániai alvállalkozó Kérdés
Tisztelt Szakértő! Magyarországi tervező vállalkozás, magyarországi ingatlanon dolgozik. Egy román tervezőirodát von be alvállalkozóként. Az ügyletről milyen számlát kellene kiállítania a román félnek? Milyen áfatartalomma? Van-e különbség aközött, ha az alvállalkozó csak egyszer, vagy huzamosabb/tartósabb ideig végzi a szolgáltatást a magyar cég irányába? Köszönettel
Közösségi áfa Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk, egy alapítvány, alanyi áfamentes. Rendelkezik közösségi adószámmal. Szlovákiából vett igénybe szolgáltatást. Ebben az esetben összesítő nyilatkozatot és áfabevallást is kell benyújtania? Meg kell fizetnie az áfát, és nem vonhatja le? Jól godoljuk? A számla nettó áron került kiállításra, az eladó is rendelkezik közösségi adószámmal. Köszönjük!
Közösségen belüli szolgáltatás igénybevétele Kérdés
Tisztelt Szakértő! Belföldi székhelyű vállalkozásunk Romániában ügyvédi szolgáltatást vett igénybe. A romániai partner által kiállított számlán szerepel a közösségi adószáma, de azt a VIES adószám-ellenőrző szolgáltatással lekérdezve érvénytelennek találtuk. A partnerünk állítása alapján azért, mert ő Romániában adómentes tevékenységi körbe tartozik. Kérdésem: 1.) Ebben az esetben meg kell fizetnünk az áfát, illetve levonásba helyezhetjük azt? 2.) Az A60-s összesítő nyilatkozatban szerepeltetni kell ezt az ügyletet? Várom szíves válaszukat! Köszönettel.
Közösségen belüli szolgáltatás igénybevétele FAD-os számlával Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk egy osztrák cégtől konténert bérel. A konténert a cég leszállította a munkavégzés helyére, ami Magyarország. Eddig 2 alkalommal állítottak ki számlát a részünkre: egyet a kaucióról "áfakörön kívüli" megjegyzéssel, illetve egyet az esedékes bérleti díjról "fordított adózás"-sal. Mindkét számla értéke HUF-ban került megállapításra. A cég az osztrák adószámát tüntette fel a számlán, bécsi székhelyű, azonban az ügyintézés helye Magyarország (magyar telefonszám és ügyintéző; a cég több országban is rendelkezik ún. depóval). Kérdésem, hogy a bérleti díjról helyesen állították-e ki a fordított adózású bizonylatot? Ha nem, akkor milyen áfakulcsot kellene használniuk? Köszönöm a választ!
Közösségen belül épitőipari szolgáltatás áfája Kérdés
Szlovák cég végez épitőipari szolgáltatást belföldön, konkrétan egy iskolát újít fel. A mi belföldi EU-s adószámmal rendelkező cégünk anyagot és szolgáltatást szállít, illetve végez a belföldi ingatlanon. Kérdésem: hogyan kell az anyagot és a tevékenységet számláznom a szlovák cégnek, áfásan vagy áfamentesen? A választ előre is köszönöm! Üdvözlettel: Farkasné Kiss Edit Beszámoló Készítő Kft.
Közösségen belülre nyújtott anyagjellegű szolgáltatás – áfa Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk szlovák gyártó által gyártott terméken végez anyagjellegű szolgáltatást német vevő részére. A termék Szlovákiából érkezik, a munkaműveletek elvégzése után Németországba kerül kiszállításra a vevőhöz. A szlovák gyártó fuvaroztat Magyarországra, a magyar feldolgozó fuvaroztat Németországba. A szlovák és a magyar fél is a német vevőnek számláz. A termék vámtarifabesorolása a feldolgozással nem változik, egy kis értékű, a felhasználói igényekhez történő adaptálás történik Magyarországon. Kérdés: milyen feltételekkel számlázhat – egyáltalán számlázhat-e – adómentes közösségiszolgáltatás-értékesítést a magyar fél a német vevőnek? Köszönettel.
Alanyi adómentes – elektronikus szolgáltatás nyújtása Kérdés
Tisztelt Szakértő! 2019.01.17-én Kelemen Lászlótól kapott válaszra reagálva tisztelettel kérném a kérdéseim második felére is a választ. https://adozona.hu/kerdesek/2019_1_17_Alanyi_adomentes_elektronikus_szo_spd A 10 ezer euró határt közösségen belüli szolgáltatás nyújtásakor is figyelembe lehet venni, bizonyos feltételek esetén. Mellékelve a NAV-tájékoztató https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/tavolrol_nyujthato_szolgaltatsok.html?query=moss Köszönöm! Tisztelettel: Kiss Ferencné
Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás Kérdés
Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő lenne: magyarországi székhelyű cég Németországba számláz ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatást áfa területi hatályán kívüli megjelöléssel a számlán. Ehhez a szolgáltatáshoz alvállalkozót vesz igénybe, aki szintén magyarországi székhellyel rendelkezik. A kérdésem az, hogy az alvállalkozó hogyan állítja ki a számlát. Szintén áfa területi hatályán kívüli szolgáltatásként, vagy magyarországi egyenes áfával. Ha áfa területi hatályán kívüli szolgáltatásnyújtásként, akkor kell-e összesítő nyilatkozatot beadnia? Segítségét előre is köszönöm.
Közösségen belülre nyújtott szolgáltatás Kérdés
Üdvözlöm! Az alábbi kérdéseim lennének: Magyar kft., EU-adószámmal Franciaországban hajók belső építészetével, burkolásával foglalkozna. 1.) A magyar állampolgárságú, magyar lakcímmel, taj számmal rendelkező munkavállalók kiküldetésben dolgoznának A1 nyomtatvánnyal. Három hetet dolgoznának az EU-ban, egy hetet Magyarországon lennének, miközben vagy szabadságon lennének vagy munkavégzés nélkül állásidőre járó alapbérben részesülnének. Ez megfelel annak, hogy 25 százalékot el kell érnie a belföldön foglalkoztatottak arányának? 2.) Miután több mint 183 napot EU-ban dolgoznának, a biztosítási jogviszonyuk Magyarországon lenne, de személyi jövedelemadót a kettős adóztatást kizáró egyezmény miatt nem kellene tőlük levonni? 3. Ekkor hogyan történik a magánszemélyek adófizetése? Önállóan adnak be kint Franciaországban bevallást, és fizetik meg a jövedelemadót? 4. Egyszerű közösségen belülre nyújtott szolgáltatásnak a tevékenység? 5. Kint telephellyel rendelkezne a magyar kft., változó kikötőkben dolgozna, Franciaországban be kell jelentkeznie az ottani adóhatósághoz? Válaszukat előre is köszönöm. Ördög Éva
Közösségen belüli szolgáltatás igénybevétele Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentességet választott nonprofit kft. közösségen belülről vesz igénybe szolgáltatást. Az eladó cseh partnernek nincs érvényes közösségi adószáma, a számlát 0 százalékos áfa összeggel állította ki részvételi díjról, illetve szállás szolgáltatásról. A nonprofit kft. rendelkezik közösségi adószámmal. Hogyan kell helyesen eljárni áfa tekintetében? A számlára jutó fizetendő áfát be kell vallani, levonási jog pedig nem illeti meg a nonprofit kft.-t, illetve az érvénytelen adószámot fel kell tüntetni a 18A60-as bevallásban? Válaszát előre is köszönöm!