2101 találat a(z) bevallás cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő! "A" Kft. Horvátországból szerez be árut, melyet Magyarországon értékesít "B" és "C" partnerei felé. Horvát cég "A" Kft. felé állítja ki a számláját, melyet "A" Kft. az áfabevallásában mint közösségi beszerzést szerepeltet, belföldi vevői felé történő értékesítését pedig áfás eladásként tünteti fel. Helyes-e ez a gyakorlat, ha a fuvart 1. "A" Kft. maga rendeli meg és fizeti (esetleg továbbszámlázza a vevői felé), 2. "B" magyar vevő rendeli meg és fizeti, 3. "C" magyar vevő a saját járművével szállítja be az árut? A terméket minden esetben közvetlenül a magyar vevők telepén rakodják ki, nem "A" Kft.-nél. Köszönettel.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy közérdekű nyugdíjas szövetkezet, amelynek szerződése van harmadik féllel. T1045 nyomtatványon be lett jelentve az adott nyugdíjas tag. Tudomásom szerint csak szja-t kell vonni tőle. Kérdésem, hogy milyen bevallást kell teljesíteni vele kapcsolatban? Előre is köszönettel, tisztelettel.

Kérdés

2017. 01. 01-jén katára áttért bt. bel- és kültagja kiadózó vállalkozóként milyen bevallások beadására kötelezett, vagy csak a bt. ad be katabevallást?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem láncügylettel kapcsolatos. Magyar cég (B) árut vásárol egy litván cégtől (A), melyet egy angol adószámmal rendelkező partnere (C) részére értékesít, majd C partner továbbértékesíti az árut román partnerének (D). A szállítmány A-tól egyenesen D-hez kerül. A fuvar lebonyolítója B magyar adóalany. A kérdésem az lenne, hogy milyen áfaszabályok vonatkoznak B-re és az egyes szereplőkre, illetve milyen szabályok alkalmazhatók az ügyletre vonatkozóan? Ha az ügylet meghatároz ilyet, van-e választási lehetősége B-nek és C-nek, milyen speciális áfaszabályok vonatkoznak B-re? Az ügyletet B magyar áfaalanynak az áfabevallásában és összesítő bevallásában hogyan kell szerepeltetni? Köszönöm a válaszukat előre is!

Kérdés

Tisztelt Cím! Kérdésem, hogy mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodásnak lehet-e alkalmazottja (nem családtag)? A családi gazdálkodás átalányadózást folytat. Ha igen, a havi járulékbevalláson és fizetésen kívül van-e egyéb kötelezettsége? Köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Adózóna! A reklámadóról szóló törvény 5. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy az 5. § (3) bekezdés szerinti mentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Társaságunk a 2017-es adóévben élt a (3) bekezdés szerinti mentességgel. (Az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel nem érte el a 100 millió forintot.) Fel kell-e tüntetni ezt a csekély összegűnek (de minimis-nek) minősülő támogatást a 1729-es bevallásban, és ha igen, melyik rovatban? (Ilyen megnevezésű rovatot nem találtam a 1729-es bevallásban a meglehetősen sok de minimis rovat között.) Segítségüket köszönöm: Ecker Dániel

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kata alá tartozó, kezdő egyéni vállalkozó munkaügyi bértámogatást kapott 2017-ben saját maga után, az egyéni vállalkozása elindításához, 6 hónap időtartamra. A munkaügyi hivatal igazolása szerinti 2017-ben folyósított támogatást hol kell szerepeltetni? A 17KATA bevallásban nyilván nem, de a 17SZJA bevallásban igen? Iparűzésiadó-bevallásban szerepelnie kell? Köszönöm segítségét!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak be kell-e nyújtania a 1808-as és a 1801-as számú bevallásokat nullás adattartalommal? A vállalkozó nem alanya az egyéb adónemek egyikének sem, illetve foglalkoztatott munkavállalója sincsen. Várom szíves válaszukat! Köszönettel.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás alanyi adómentesként nyújtanék belga adóalanynak szolgáltatást. Ha jól értem, ez a fordított adózás körébe esik, a szolgáltatás igénybevevője fizeti be az áfát, én pedig „Áfa tv. területi hatályán kívüli” ügyletről bocsátok ki számlát. A kérdésem az, hogy ebben az esetben nekem van-e bevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségem? Ha van, akkor ezeknek hogyan tudok eleget tenni?

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bet365 online szerencsejáték felületén nyert pénzösszeg után van-e bevallási és szja-fizetési kötelezettség? A cég gibraltári, ahonnan a nyeremény származik. Köszönettel Orbán Ágnes

Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő: katás főállású egyéni vállalkozó vállalkozóvá válási támogatást kapott 2017-ben. A személyi jövedelemadó bevallásban (év közben vált egyéni vállalkozóvá, korábban volt munkaviszonya és kapott álláskeresési járadékot is) kell-e szerepeltetni az összeget? Ha igen, melyik sorban? Szíves válaszát előre is köszönöm.

Kérdés

Milyen könyvvezetési kötelezettsége van a földtulajdonosi közösségnek? A közös képviselő bejelentkezett az adóhivatalhoz adószámért Az alaptevékenységük nem tartozik a társasági adó hatálya alá, így ilyen adófizetési kötelezettségük nem keletkezik. Milyen bevallási kötelezettségei vannak, nincs akalmazott. Nem áfaalany. Kell-e cégkapu? Kell-e PK-141 mérleget beküldeni? Köszönettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Levonás borravalóból

Szipszer Tamás

adószakértő

Saját tőke elemek átrendezése beolvadás esetén

Pölöskei Pálné

adószakértő

Kulturális szolgáltatás

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink