61 találat a(z) közösségen belüli szolgáltatás cimkére
Közösségen belüli bérmunka Kérdés
Hibás adattartalom a számlán Kérdés
Közösségen belüli szolgáltatás igénybevétele áfa árfolyama, könyvelése Kérdés
Közösségben belül igénybe vett szolgáltatás Kérdés
Közösségen belül igénybe vett szolgáltatás – áfabevallás időszaka Kérdés
Közösségen belüli szolgáltatás, import szolgáltatás Kérdés
Közösségen belül igénybe vett oktatási szolgáltatás áfája Kérdés
Közösségen belüli szolgáltatás Kérdés
Fordított áfa, közösségen belüli szolgáltatás Kérdés
Webhosting számla Kérdés
Romániai alvállalkozó Kérdés
Tisztelt Szakértő! Magyarországi tervező vállalkozás, magyarországi ingatlanon dolgozik. Egy román tervezőirodát von be alvállalkozóként. Az ügyletről milyen számlát kellene kiállítania a román félnek? Milyen áfatartalomma? Van-e különbség aközött, ha az alvállalkozó csak egyszer, vagy huzamosabb/tartósabb ideig végzi a szolgáltatást a magyar cég irányába? Köszönettel
Közösségi áfa Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk, egy alapítvány, alanyi áfamentes. Rendelkezik közösségi adószámmal. Szlovákiából vett igénybe szolgáltatást. Ebben az esetben összesítő nyilatkozatot és áfabevallást is kell benyújtania? Meg kell fizetnie az áfát, és nem vonhatja le? Jól godoljuk? A számla nettó áron került kiállításra, az eladó is rendelkezik közösségi adószámmal. Köszönjük!
Közösségen belüli szolgáltatás igénybevétele Kérdés
Tisztelt Szakértő! Belföldi székhelyű vállalkozásunk Romániában ügyvédi szolgáltatást vett igénybe. A romániai partner által kiállított számlán szerepel a közösségi adószáma, de azt a VIES adószám-ellenőrző szolgáltatással lekérdezve érvénytelennek találtuk. A partnerünk állítása alapján azért, mert ő Romániában adómentes tevékenységi körbe tartozik. Kérdésem: 1.) Ebben az esetben meg kell fizetnünk az áfát, illetve levonásba helyezhetjük azt? 2.) Az A60-s összesítő nyilatkozatban szerepeltetni kell ezt az ügyletet? Várom szíves válaszukat! Köszönettel.
Közösségen belüli szolgáltatás igénybevétele FAD-os számlával Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk egy osztrák cégtől konténert bérel. A konténert a cég leszállította a munkavégzés helyére, ami Magyarország. Eddig 2 alkalommal állítottak ki számlát a részünkre: egyet a kaucióról "áfakörön kívüli" megjegyzéssel, illetve egyet az esedékes bérleti díjról "fordított adózás"-sal. Mindkét számla értéke HUF-ban került megállapításra. A cég az osztrák adószámát tüntette fel a számlán, bécsi székhelyű, azonban az ügyintézés helye Magyarország (magyar telefonszám és ügyintéző; a cég több országban is rendelkezik ún. depóval). Kérdésem, hogy a bérleti díjról helyesen állították-e ki a fordított adózású bizonylatot? Ha nem, akkor milyen áfakulcsot kellene használniuk? Köszönöm a választ!