5 találat a(z) beszerzés unióból cimkére

Uniós beszerzés alanyi mentes cégnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi mentes kft. unión belüli országban vásárolna használt személygépkocsit üzleti célra, nem továbbértékesítési céllal. Céges autóként használná. Milyen fizetési és bevallási kötelezettsége keletkezik itthon, figyelembe véve, hogy alanyi mentes a cég? Köszönöm szépen!

Magyarországra bejelentkezett cég számlájának áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy szlovák cégtől kaptunk számlát, amely magyar adószámmal rendelkezik. A számla egy számítástechnikai berendezésről szólt. A számlán a szlovák cég magyar adószáma szerepel, a külföldi nem. A terméket Magyarországra szállították. A számlán azonban áfa nem szerepel. Ez így helyes? Az áfabevallásban hogy kell szerepeltetnünk? Válaszát előre is köszönöm!

Használt személygépkocsi vásárlása unión belül, áfavonzata itthon Kérdés

Tisztelt Szakértő! Uniós adószámmal rendelkező kft. használt (4 év alatti) személygépkocsit vásárolna a kft. használatára, tehát nem továbbértékesítési céllal, kereskedőtől. Kérdés: kell-e itthon a beszerzett személygépkocsi után (a beszerzési érték figyelembe vételével) áfát fizetni?

Külföldön bérbadott gép értékesítése belföldi partnernek Kérdés

Tisztelt Szakértő! "A" társaság belföldi (magyar) cég, "B" társaság román székhelyű cég. "C" társaság szintén belföldi cég. "A" cég bérbeadott egy termelőgépet "B" társaságnak úgy, hogy a gépet "B" székhelyére, Romániába elszállította. A bérleti szerződés "A" és "B" között felmondásra került. "A" társaság a gépet – amely még mindig Romániában van – eladja "C" társaságnak, és gondoskodik a Romániából Magyarországra ("C" székhelyére) történő elszállításról. Kérdés, hogy "A" cég milyen – áfás vagy nem áfás –számlát kell, hogy kiállítson a gépértékesítésről "C" társaság felé, miután a terméket Romániából Magyarországra szállítják? Válaszát köszönöm!

Alanyi mentes közösségi termékbeszerzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk értékesítés céljából árut vásárolt euróért, EU-tagállamból, a saját közösségi adószámát nem adta meg a szállítónak. Az adott országban, az adott terméket (étrend-kiegészítő) áfa nélkül tudják értékesíteni, kaptunk róla hivatalos dokumentumot is, de VAT-mentes cégnek nem tekinthető. A 10 000 euró értékhatárt a pénzügyi teljesítések átlépték, de a számlák dátuma szerint viszont nem, az év végi kifizetések készletre adott előlegek. Kérdésem, hogy ebben az esetben is átléptük-e az értékhatárt, mi számít bele, bevallási és adófizetési kötelezettség terhel-e bennünket? Továbbá, hogy az értékhatárt euróban, vagy forintban kell figyelni, mivel a 17. NAV-os füzetben 252,19 árfolyamon kéri az átváltást? A mai euróárfolyamok tekintetében nem mindegy, hogy melyiket kell figyelnünk! Segítségüket köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ekho minimálbér alatti jövedelem esetén, arányosítás

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Rendezvénybelépő elszámolása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Jövedéki termék értékesítése fesztiválon

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink