21 találat a(z) szolgáltatás EU-ban cimkére
EU-n belüli szolgáltatásnyújtásra vonatkozó értékhatár
Kérdés
Uniós alanyi mentesség
Kérdés
Közösségen belüli alvállakozó
Kérdés
Szolgáltatás Romániában román fővállalkozón keresztül
Kérdés
Szlovákiában végzett építőipari javítás
Kérdés
Távértékesítés és szolgáltatásnyújtás az EU-ban: az elektronikus piacterekre vonatkozó szabályok
Cikk
Korábbi cikkeinkben bemutattuk a távértékesítéshez és a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adókötelezettségek teljesítését egyszerűsítő és támogató egyablakos rendszereket, mostani írásunkban a platformokra vonatkozó szabályozást tekintjük át.
Ausztriába számlázás és az áfa bevallása
Kérdés
Közösségi szolgáltatásnyújtás
Kérdés
Magyar alvállalkozó igénybe vétele Romániában nyújtott szolgáltatáshoz
Kérdés
EU-s országban végzett szolgáltatás
Kérdés
Közösségen belüli szolgáltatás áfamértéke
Kérdés
Franciaországban végzett építőipari tevékenység áfája
Kérdés
Szolgáltatás az EU-n belül
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Adott egy magyar kft. EU-n belül, különböző helyszíneken ipari automatizálási feladatokat látunk el, egy háromfős csapattal. A megbízások időtartama maximum 3-4 hét, de ha itthon kérnénk a A1-es nyomtatványt, nem férünk bele az időbe a 21 napos elbírálás miatt. Jelenleg a megbízóink megoldják ezt a kérdést, de ez kettős járulékfizetéssel, illetve többletköltséggel jár. Mit tudna javasolni erre az esetre? Esetleg külföldi telephelyet, ahol azonnal megkapom az A1-est szükség esetén, vagy esetleg csak egy külföldi céget alapítani és az itthonit megszüntetni? Köszönettel várva megtisztelő válaszát: Demeter I.
Reklámadó átvállalása
Kérdés
Tisztelt Szakértő! Magyarországi vállalkozás szórólapjait, termékismertetőit egy külföldi (EU-s) partner nyomtatja, majd hozza be Magyarországra (be is jelentkezik a partner). Kérdés, hogy a nyomtatott anyagoknál át tudja-e vállalni a nyomda a reklámadókötelezettséget; illetve, ha igen, akkor ennek mi az eljárásrendje? Köszönöm segítségét.
EU-n belüli szolgáltatás
Kérdés
Tisztelt Szakértő! EU-n belüli partner szolgáltatást végzett cégünk részére május hónapban. Számláját azonban csak augusztus hónapban nyújtotta be a május havi teljesítésről. Melyik havi áfabevallást szükséges önellenőrizni, és a levonható adó figyelembe vehető-e a fizetendő adó megállapításakor? A teljesítés árfolyamával vagy a teljesítést magába foglaló hónapot követő 15-ei árfolyammal kell az adót számolni? Köszönettel.