22 találat a(z) külföldi tulajdonos cimkére
Egészségügyi szolgáltatási járulék Kérdés
Tisztelt Szakértő! Legyen szíves tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy egy magyar társaság külföldi ügyvezetőinek (egyben tulajdonosok is), akik külföldön nyugdíjasok, és ott semmilyen más jövedelmet nem vesznek fel, a társaság ügyvezetését megbízással látják el, részt vesznek a társaság vezetésében, kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük? Legyen szíves, írja meg az erre vonatkozó jogszabály számát. Tájékoztatását előre is köszönöm!
Innovációs járulék Kérdés
Tisztelt Szakértő! Innovációs járulék kérdésében szeretnénk segítséget kérni. 2012-ben alakult kft.-nek 100 százalékban külföldi vállalkozás a tulajdonosa. A kft-nek 2012-ben bevétele, létszáma nem volt. 2013-ban a bevétele 1014 millió forint, a létszám 3 fő. A külföldi tulajdonos adatai önmagában meghaladták az értékhatárt. Ezért 2014. évben adófizetésre kötelezettnek minősítettük a 2012-es adatok alapján, mert a vállalkozás adatait összevontan kell vizsgálni a külföldi vállalat adataival, és így meghaladta a meghatározott értékeket a vizsgált mutatók nagysága. Jól jártunk-e el, ha 2015. évben már csak a kft. saját adatait vettük figyelembe? 2015. 01. 01-én a 2013. évi beszámolóban szereplő adatai 3 fő statisztikai létszám, 1 milliárd forint árbevétel és 3,5 milliárd forint mérlegfőösszeg. Saját mutatói alapján nem éri el a innovációs adóra vonatkozó 50 fős létszámot és az árbevétel, mérlegfőösszeg keretösszegét. 2015. évben innovációs járulékra nem volt kötelezett. Köszönettel: Eco-Design Kft.
Beszámolókészítés Kérdés
Magyarországon bejegyzett kft. székhellyel, telephellyel rendelkezik Magyarországon. Tulajdonosi kör: 70 százalékban Szlovákiában bejegyzett cég – amely Magyarországon nem rendelkezik sem székhellyel, sem telephellyel –, 30 százalékban egy szlovák állampolgár. Milyen beszámolót kell készítenie a cégnek, kell-e könyvvizsgáló? Ebben az esetben kapcsolt vállalkozás? Várom válaszukat! Üdvözlettel: FVM
Tulajdonosváltás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Magyarországi alapítású kft. külföldi (uniós) tagja eladja a céget egy külföldi (uniós) cégnek 100 százalékban. Tagi jogviszonya megszűnik, amit a 151041-es nyomtatványon lejelentettünk. A 1508-as bevalláson eddig jelentettük a tag ügyvezetőt, mint főállás mellettit, mert volt igazolása az uniós tagországból. Az uniós cég belépése után mit kell bevallani az M-es lapon? Az új uniós cég képviseletre jogosult ügyvezetőjét, milyen jogviszonnyal? Vagy csak A lapot kell beküldeni? Kérem szíves tájékoztatásukat.
Reklámadó – kapcsolt vállalkozás esetén Kérdés
Tisztelettel kérem állásfoglalásukat az alábbi kérdésben: Tulajdonosunk osztrák cég, amely a nevünkben időközönként törzsvásárlóink e-mail címére reklámhirdetést küld (kiárusítás, leárazás, akciók, stb.). Utólag ezeket a direct mailingeket kiszámlázza a cégünknek. Mi a helyzet ebben az esetben a reklámadóval? Osztrák tulajdonosunk hozzájárul cégünk reklámkiadásaihoz olyan formában, hogy havonta kiszámlázzuk neki a reklámköltségeink egy részét. Ebben az esetben mi a teendő a reklámadóval kapcsolatban? Nagyon köszönöm a segítségüket. Üdvözlettel: Kiss Györgyi
Magyarországi cég külföldi nyugdíjas tagjának járulékfizetése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy magyarországi székhelyű cégnek külföldi állampolgár nyugdíjas tulajdonosa huzamosabb ideig itt tartózkodott Magyarországon, életvitelszerűen itt élt. Volt bejelentett magyarországi lakcíme, ami még most is megvan, kértünk neki adóazonosító jelet, TAJ-számot, a járulékokat maga után itt meg is fizette. Ez körülbelül egy-másfél évig tartott, amíg beindította a vállalkozását, majd hazaköltözött Csehországba, most már csak kéthavonta 1 napra érkezik vissza ügyek intézésére, az év többi részében a saját országában él. Kérdeznénk, hogy milyen módon, nyomtatványon kell őt jelenteni, hogy ne kelljen utána Magyarországon tb-járulékot fizetni, bevallani. Köszönöm a válaszát.
Külföldi tulajdonos és egyben ügyvezető járuléka Kérdés
2012.novemberében alakult kft egyetlen tulajdonosa és egyben ügyvezetője külföldi állampolgár. A cégből szeretne legalább a bérminimumot kivenni. Be kell jelenteni biztosítottként a 13T1041-esen? Még nincs TAJ száma, azt kell ígényelni, vagy anélkül is lehet?