8 találat a(z) külföldi szolgáltatásnyújtás cimkére

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Külföldre nyújtott (közösségi és harmadik ország) szolgáltatás esetén, a devizában kiállított számla forintra történő átszámításánál mely dátum szerinti árfolyamot kell alkalmazni, a kiállításkorit vagy a teljesítéskorit? Segítségét köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy belföldi áfaalany kft., amely két tevékenységet végez: eszközök bérbeadása magyar kft.-nek és fogászati szolgáltatás külföldi magánszemélyek részére, belföldi rendelőben. A beszerzések áfáját tételesen elkülöníti, a bérbeadáshoz kapcsolódó költségek (karbantartás, javítás) áfáját levonásba helyezi, a fogászati anyagok beszerzésének áfáját nem. Kérdésem, hogy a külföldi személyeknek nyújtott fogorvosi szolgáltatást az exportértékesítés árbevételeként kell-e kimutatni, és melyik sorban kell szerepeltetni az áfabevallásban? Köszönettel várom válaszát.

Kérdés

Tisztelt Adózóna! Cégünk magyar székhelyű, normál adózású, személyszállítással, azon belül nagyrészt repülőtéri transzferrel foglalkozik. Abban kérnénk a segítségüket, hogy mit kell feltüntetni a számlán, és milyen áfatartalommal a törvényi előírások szerint a következő esetekben: – cégünk személyszállítást végez közösségi cégnek Győr-Nyíregyháza útvonalon; – cégünk személyszállítást végez közösségi cégnek Budapest-Pozsony útvonalon; – cégünk személyszállítást végez közösségi cégnek Kassa-Budapest-Bécs útvonalon; – cégünk személyszállítást végez ukrán cégnek Kijev-Budapest-Bécs útvonalon; – cégünk személyszállítást végez magyar cégnek Kassa-Budapest-Bécs útvonalon? Segítségüket köszönjük!

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi mentes egyéni vállalkozó német cégnek nyújtana szolgáltatást. A közösségi adószámot megkérte. Kérdésünk az lenne, hogy ebben az esetben milyen bevallási kötelezettsége van, és a számlázás során mire kell odafigyelni? Köszönettel: Fazekasné

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély kft.-t szeretne alapítani. Külföldi országokban oktatna különféle egyetemeken, EU-n belül és Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben. Kérdésem, hogy milyen adózási szabályokra kell figyelemmel lenni ilyen irányú tevékenység esetén? Áfa, teljesítések helye, be kell-e jelentkezni az egyes államokban, stb. Válaszát előre is köszönöm.

Kérdés

Tisztelt Szakértő! A katás egyéni vállalkozó alanya az áfának. Kizárólag külföldi megrendelésre végez webes programozást. A szolgáltatást Magyarországon végzi a vállalkozó. A kiadott számla árfolyamát az áfatörvény 80. §-a szerint feltünteti a számlán. Ennek alapján készül az áfabevallás. A jóváíráskor a bank levon összeget, és kevesebb érkezik a számlára. Mi a katás bevétel helyes forintösszege? A katatörvény 2. § 12. pontja szerint a jóváírás napján érvényes MNB-árfolyammal (akár csökkentett értékkel) számolva, vagy a számla szerinti értékkel és a számlán feltüntetett árfolyammal számolt forintösszeg a helyes katabevétel? Előre is köszönöm válaszukat. Üdvözlettel: Soltész Nóra

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Adószám rögzítése NTAK rendszerben

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Védjegy használata

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2026 január
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Együttműködő partnereink